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KOMEDA Holdings Co., Ltd.

3543東證Prime批發業

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KOMEDA Holdings Co., Ltd.3543

KOMEDA控股(合併・加盟事業)

於國內外展開全服務型喫茶店加盟事業的單一事業控股公司

期間本期上期增減率
營收(第1季累計)15,413百萬日圓13,676百萬日圓
營業利益(第1季累計)2,646百萬日圓2,291百萬日圓
稅前季度利益(第1季累計)2,590百萬日圓2,290百萬日圓
歸屬於母公司季度利益(第1季累計)1,761百萬日圓1,535百萬日圓
基本每股季度盈餘38.69日圓33.75日圓
總店鋪數(第1季末)1,156間店鋪1,150間店鋪(前期末)
國內事業營收(第1季累計)13,769百萬日圓12,333百萬日圓
國內事業部門利益(第1季累計)3,138百萬日圓2,734百萬日圓
海外事業營收(第1季累計)1,647百萬日圓1,346百萬日圓
海外事業部門利益(第1季累計)108百萬日圓136百萬日圓
資產合計(第1季末)110,536百萬日圓110,385百萬日圓
母公司業主歸屬權益比率(第1季末)45.5%45.2%
營業活動現金流量(第1季累計)3,054百萬日圓1,347百萬日圓
全年營收預測60,920百萬日圓57,225百萬日圓(前期實績)
全年營業利益預測10,200百萬日圓9,424百萬日圓(前期實績)

業務詳情

以Komeda珈琲店・おかげ庵為中心,以加盟方式展開喫茶店連鎖。對加盟店的食材製造・批發、權利金收入、店鋪建物轉租為收益的支柱。以郊外住宅區地點・大型停車場・木屋風裝潢・全方位服務提供「放鬆」體驗,獲得鄰近居民的高頻率回訪。由「國內事業」「海外事業」兩個部門構成。2027年2月期第1季(2026年3月〜5月)達成營收15,413百萬日圓(較去年同期增加12.7%)、營業利益2,646百萬日圓(同增15.5%),實現增收增益。

近期概況

第1季營收增加12.7%・營業利益增加15.5%,開局順利實現增收增益

2027年2月期第1季(2026年3〜5月)達成營收15,413百萬日圓(較去年同期增加12.7%)、營業利益2,646百萬日圓(同增15.5%)。國內方面,寶可夢聯名活動(Shironoir限定商品第2彈)及樂天「Crunky」聯名商品帶動集客,對加盟店批發的既有店營收較去年同期為107.4%,全店營收較去年同期為110.1%。同時推進行動點餐印花活動以提升App便利性。海外方面,於新加坡新開1間店鋪,達到84間店鋪規模,但受咖啡豆等原材料價格上漲影響,海外部門利益為108百萬日圓(較去年同期減少20.6%),呈現減益。全年業績預測(營收60,920百萬日圓、營業利益10,200百萬日圓)維持不變。年度配息預測為62.00日圓(自前期60.00日圓增加配息)。

主要產品

service
喫茶店加盟事業(Komeda珈琲店・おかげ庵)

為國內事業的核心。本第1季國內事業營收為13,769百萬日圓(較去年同期增加11.6%),部門利益為3,138百萬日圓(同增14.8%)。對加盟店批發的既有店營收較去年同期為107.4%,全店營收較去年同期為110.1%。寶可夢聯名活動(Shironoir限定商品)及樂天「Crunky」聯名商品等對集客有所貢獻。

service
直營店事業

本第1季末國內直營店為49間,海外直營店為54間。營收明細中,直營店營收國內為1,611百萬日圓,海外為1,385百萬日圓,合計2,996百萬日圓(較去年同期2,564百萬日圓增加)。

service
海外加盟・直營事業(台灣・香港・上海・印尼・新加坡)

本第1季海外事業營收為1,647百萬日圓(較去年同期增加22.4%)。另一方面,受咖啡豆等主要原材料價格上漲影響,部門利益為108百萬日圓(較去年同期減少20.6%),大幅減益。於新加坡新開設Kaffe & Toast to-go Great World City Mall店,海外店鋪數擴大至84間(前期末83間)。台灣自4月起實施寶可夢聯名活動。

service
新業態・多品牌展開

作為國內其他品牌,經營包含BAKERY ADEMOK、KOMEDA is □、大餡吉日、ジェリコ堂、米屋の太郎、La Vinothèque、ベイス、BLUE LEAF CAFÉ共19間店鋪(全數為直營)。本第1季無新開店・關店。

成長驅動力

  • 國內加盟店既有店營收較去年同期達107.4%・全店營收較去年同期達110.1%,帶動批發收益擴大
  • 寶可夢聯名・樂天「Crunky」聯名等限定商品投入,強化集客力並提升客單價
  • 行動點餐印花活動等數位措施,提升透過App的顧客便利性並促進回訪
  • 國內Komeda珈琲店淨增(第1季新開6間店・關店1間)帶動店鋪網絡擴大
  • 以新加坡為中心的海外事業店鋪擴大(達84間店鋪規模)及營收增加22.4%
  • 基於中期經營計畫「CONNECT 2030」加速DX投資・強化財務基礎

風險

  • 咖啡豆等主要原材料價格上漲導致銷售成本率上升(本第1季銷售成本10,777百萬日圓,較去年同期增加12.0%)及海外部門利益受壓(較去年同期減少20.6%)
  • 人事費用上升・人才招募困難導致加盟店及直營店收益受壓
  • 中東局勢・不穩定的國際情勢導致消耗品・能源成本持續高漲
  • 匯率・利率變動風險(隨海外事業擴大,外幣計價的收益・費用增加)
  • 海外事業(特別是印尼等)的減損風險
  • 因顧客生活方式・價值觀變化導致外食需求波動的風險

最新更新: 2026年5月27日