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Sapeet, Inc.

269A東證Growth資訊通信業

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Sapeet, Inc.269A

業務內容

Sapeet股份有限公司以「用科學解讀人,創造貼心陪伴」為使命,以結合影像辨識、自然語言處理、機器學習、LLM及生成式AI的獨家「Expert AI」為核心技術展開事業。該公司運用AI重現理療師、骨科醫師、柔道整復師等專家知識,針對整體院、接骨院、健身房等健康產業,以及銷售、接待領域的企業,以AI解決方案(委託開發、顧問諮詢)與AI產品(SaaS型「卡爾提雲端」Cartis Cloud)雙軸提供服務。

公司於2024年10月在東京證券交易所Growth市場上市,以Expert AI事業單一部門運營。

商業模式

AI解決方案主要透過準委任合約,提供從戰略制定到維護運營的一站式服務,藉此獲取中短期的流量型收益以及長期的維護、授權存量型收益。AI產品(シセイカルテ・マルチカルテ・カルティロープレ)採SaaS模式,透過月費累積形成存量收益模型,隨著帳戶數增加可吸收固定成本,具備利潤率逐步提升的結構。

兩項事業透過共用開發基礎架構、技術與know-how,在降低開發成本的同時實現營收最大化的設計。

企業優勢

營收從2024年9月期的527百萬日圓成長至2025年9月期的996百萬日圓,較前期增加56.9%,連續兩期實現超過50%的成長。同時,營業利益由前期的-19百萬日圓轉為55百萬日圓的盈利,本期淨利潤亦達71百萬日圓。在持續進行前期投資的同時,成功突破損益平衡點。

透過シセイカルテ(Shisei Karte),截至2025年9月底累積約200萬次姿勢分析數據。カルティクラウド(Karte Cloud)總帳戶數達4,123個帳戶(較前期末增加675個帳戶),Monthly Gross Revenue Churn Rate年平均維持在1.37%的低水準,形成穩定的訂閱制收益基礎。

AI解決方案前十大專案的平均接單單價於2025年9月期上升至20百萬日圓(較前期增加2百萬日圓)。透過在東京證券交易所Growth市場上市,提升了知名度與信用度,帶動新專案的獲取,生成式AI及AI代理相關的新專案獲取亦有所增加。

ENVALITH 觀點

中期銷售成本為432百萬日圓(較去年同期成長100.6%),增速超過營收成長(84.9%增),導致毛利率下降至47.9%(去年同期為52.0%)。主因為AI解決方案業務快速擴張帶來的人事費用及業務委外費用增加,另一因素為策略性承接低獲利案件。

銷管費用亦增加至295百萬日圓(同增35.3%),雖可藉增收效果吸收,但成本率的改善將是中長期提升獲利能力的關鍵。

2026年9月期全年業績預測上修為營收1,700百萬日圓(較上期增70.7%)、營業利益120百萬日圓(同增118.2%)、本期淨利132百萬日圓(同增88.6%)。中期營收進度率為48.8%,大致順利,但營業利益於中期已達102百萬日圓,佔全年預測120百萬日圓的85%,下半年費用增加情況將決定全年利益是否有進一步上修空間,惟招募與研發投資的加速亦可能壓縮利益。

合約負債122百萬日圓的營收認列時點,將是下半年業績的重要變數。

中期營業活動現金流大幅改善,增加280百萬日圓(去年同期為17百萬日圓),財務體質有所提升。另一方面,軟體暫記帳款急增至37百萬日圓(上期末為7百萬日圓),顯示長期AI產品開發專案的投資持續進行,須留意其中潛藏未來減損風險。

自有資本比率降至70.7%(上期末為83.4%),主因為負債(主要為合約負債)增加使總資產膨脹,但實質財務健全性仍維持穩定。

成長策略

藉由擴大對AI代理及生成式AI領域的投資,並累積SaaS帳戶數,實現非連續性成長

優先投資於快速擴大的生成式AI活用領域(包含AI代理),積極接單企業核心業務流程整合及業務自主化相關案件。中間期已顯現生成式AI・AI代理相關新專案獲取成果,帶動營收高速成長。

將已有實績的AIロープレ(AI角色演練)以SaaS型服務「SAPIロープレ(原名:カルティロープレ)」形式推展,推動跨業種銷售拓展。並結合既有的シセイカルテ及マルチカルテ,藉由AI產品帳戶數增加累積持續性(訂閱型)收益。

擴大與既有客戶的持續合作,促進由PoC(概念驗證)轉向正式開發及公司內部橫向拓展。並運用上市帶來的信用提升,增加大型承包案件之接單。中間期末合約負債122百萬日圓為下半期營收認列提供保障,此策略成果已反映於數字上。

持續投入行銷投資以提升在成長市場中的知名度,並持續招募作為事業擴張根源的人才。同時擴大對軟體暫記帳戶(中間期末37百萬日圓)之投資,以孕育新的AI產品,藉此強化中長期競爭力。

最新更新: 2026年7月17日