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The Shibusawa Warehouse Co., Ltd.

9304东证Prime仓库·港湾运输业

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The Shibusawa Warehouse Co., Ltd.9304

物流业务

涩泽仓库集团的核心细分市场,占合并营业收入的约93%。

期间本期上期增减率
细分市场营业收入73,968百万日元72,685百万日元
细分市场利润(营业利润)3,663百万日元3,884百万日元
细分市场资产73,473百万日元74,872百万日元
折旧费2,364百万日元2,180百万日元
有形固定资产及无形固定资产增加额1,238百万日元4,251百万日元
权益法适用公司投资额5,397百万日元5,425百万日元
陆上运输业务营业收入36,462百万日元34,719百万日元
仓储业务营业收入19,772百万日元19,937百万日元

业务详情

由仓储业务(保管・装卸・流通加工)、港湾运输业务(船内装卸・沿岸装卸)、陆上运输业务(货运汽车运输)、国际运输业务(国际一贯运输・航空货运)、其他物流业务(物流设施租赁・通运)五大业务构成。以饮料、食品、医药品、化妆品、电商相关行业为主要客户群,以拓展国内外网点网络及推进数字化转型实现省人化・提高效率为增长战略支柱。

近期概况

营收增长,但受新设网点初期费用先行发生及人工成本上升影响,营业利润同比下降5.7%。

2026年3月期物流业务营业收入为73,968百万日元(同比增长1.8%),实现增收,但营业利润为3,663百万日元(同比下降5.7%),出现减益。新设网点(习志野市等)的使用率上半年一度低迷,折旧费・租金等固定费用先行发生。此外,货运司机待遇改善及各地区最低工资修订导致库内作业人员劳务单价上升等人工成本整体提高,压制了利润。截至期末,新设网点使用率已基本恢复至正常水平,预计将对下一年度以后的收入产生贡献。作为后续事项,2026年5月11日决议取得名铁世界运输株式会社(名鉄ワールドトランスポート株式会社)全部股份。

主要产品

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仓储业务

负责饮料、食品、一般医疗器械等的保管、装卸。2026年3月期营业收入为19,772百万日元(同比下降0.8%)。新签约的一般医疗器械业务有所贡献,但部分客户因内部化及网点重组终止委托带来了影响。新设网点的使用率上半年一度停滞,但截至期末已基本恢复至正常水平。

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陆上运输业务

2026年3月期营业收入为36,462百万日元(同比增长5.0%),是增收幅度最大的业务。饮料、食品的稳定货运量之外,化妆品的稳健需求也支撑了收入。持续推进反映各项成本上升的运费水平合理化,助力增收及确保盈利能力。

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港湾运输业务

2026年3月期营业收入为6,550百万日元(同比下降2.4%)。船内装卸业务及因个人消费增长乏力导致的进口家电产品分拨业务表现低迷,导致收入下降。

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国际运输业务

2026年3月期营业收入为7,978百万日元(同比增长0.9%)。尽管进口家电产品货运量低迷,但进出口航空货运处理量增长,带动整个细分市场处理量增加。美国贸易政策的影响及中国经济低迷导致出口货物增速放缓,部分影响了业绩。

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其他物流业务(物流设施租赁・通运)

2026年3月期营业收入为3,203百万日元(同比下降6.1%)。物流设施租赁费为2,620百万日元(同比增长0.3%),基本保持平稳。

成长驱动力

  • 新设网点(习志野市・横浜市本牧仓库・松户市増设・栃木县危险物仓库)全面投入运营对全年收入的贡献
  • 一般医疗器械全年处理贡献等新签约项目收入贡献扩大
  • 饮料、食品、化妆品、医药品、电商相关新业务开展及现有业务量扩大
  • 以物流「2024年问题」为契机推动运费修正・合理收费改善盈利能力
  • 推进数字化转型(利用科技实现运营高度化・省人化)优化业务流程
  • 国际运输中进出口航空货运处理量增长及海外子公司业务扩大
  • 通过将名铁世界运输株式会社纳入子公司扩大业务领域及网络

风险

  • 若新设网点使用率恢复不及计划,折旧费・租赁费等固定成本负担将持续压缩利润的风险
  • 作业费・人工费的结构性上升以及支付给协作公司的运费合理化成本增加导致盈利能力恶化
  • 司机短缺・仓库现场劳动力不足导致运输・装卸体制难以稳定保障
  • 美国保护主义贸易政策(关税强化)及中国经济低迷导致出口货物处理量调整
  • 地缘政治风险长期化导致供应链混乱・运费市场波动对国际运输业务的影响
  • 部分客户因内部化・网点重组而终止委托的风险
  • 能源价格持续高企导致燃料费・水电费上升

最近更新: 2026年6月24日