SG HOLDINGS CO.,LTD.9143
宅配事业
SGH集团的核心事业。以宅配便为主轴,为法人客户提供综合运输解决方案。
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(外部客户) | 1,048,510百万日元 | 1,003,005百万日元 | ↑ |
| 营业利润 | 70,140百万日元 | 68,349百万日元 | ↑ |
| 营业利润率 | 6.7% | 6.8% | ↓ |
| 宅配便取扱件数(飞脚宅配便) | 1,324百万件 | 1,271百万件 | ↑ |
| 取扱件数合计(宅配事业) | 1,360百万件 | 1,308百万件 | ↑ |
| 设备投资额(有形・无形固定资产增加额) | 81,751百万日元 | 43,279百万日元 | ↑ |
| 分部资产 | 708,115百万日元 | 642,720百万日元 | ↑ |
| 折旧费用 | 25,466百万日元 | 23,818百万日元 | ↑ |
业务详情
以佐川急便株式会社为核心,运用覆盖日本全国的物流网络,主要面向法人客户提供物品运输服务。除主力的飞脚宅配便外,还开展应对大型货物的飞脚大型宅配便・飞脚冷藏便、以及可优化客户整体供应链的TMS(运输管理系统)等高附加值解决方案。将跨境电商和低温物流定位为增长领域,在坚持合理运费收取方针的基础上维持盈利能力。
近期概况
跨境电商件数提前完成中期计划目标,11月的物流混乱导致产生额外成本。
2026年3月期,受益于跨境电商的旺盛需求及营销活动成果,飞脚宅配便取扱件数同比增长4.2%,达到1,324百万件,提前完成了中期经营计划的件数目标。另一方面,11月下旬因取扱件数超预期增长而发生物流混乱,产生了额外的车辆及人员调配成本。由于向合作企业提高委托单价及员工基本工资上调,人工费和外包费持续呈上升趋势。营业收入同比增长4.5%,达到1,048,510百万日元,营业利润同比增长2.6%,达到70,140百万日元。
主要产品
成长驱动力
- 跨境电商取扱件数增加(BtoC货物扩大),2026年3月期提前完成中期经营计划的件数目标
- TMS(运输管理系统)的提案型营销强化(GOAL相关活动)
- 持续按单据收取合理运费,在费用增加阶段维持利润率
- 低温物流・实体商务领域取扱件数扩大(中期经营计划的增长领域)
- 在东京・关西・九州地区新建大型中转中心,提升承载能力并推进网点集约化效率提升(预计在中期经营计划期间投入运营)
- SAGAWA手轻便服务网点扩张,吸纳游客相关新增需求
风险
- 部分大型电商企业自建配送网络扩张导致竞争加剧
- 合作企业委托单价上涨・员工基本工资上调等导致人工费・外包费呈上升趋势
- 持续应对2024年问题(汽车驾驶业务加班时间上限规制)所产生的成本
- 随着跨境电商扩大,小型货物比例上升对平均单价形成下行压力
- 旺季取扱件数超预期增长带来的物流混乱风险及额外成本发生
- 国内人口减少等因素对中长期宅配便需求的影响
最近更新: 2026年6月10日

