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SG HOLDINGS CO.,LTD.

9143东证Prime陆运业

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SG HOLDINGS CO.,LTD.9143

宅配事业

SGH集团的核心事业。以宅配便为主轴,为法人客户提供综合运输解决方案。

期间本期上期增减率
营业收入(外部客户)1,048,510百万日元1,003,005百万日元
营业利润70,140百万日元68,349百万日元
营业利润率6.7%6.8%
宅配便取扱件数(飞脚宅配便)1,324百万件1,271百万件
取扱件数合计(宅配事业)1,360百万件1,308百万件
设备投资额(有形・无形固定资产增加额)81,751百万日元43,279百万日元
分部资产708,115百万日元642,720百万日元
折旧费用25,466百万日元23,818百万日元

业务详情

以佐川急便株式会社为核心,运用覆盖日本全国的物流网络,主要面向法人客户提供物品运输服务。除主力的飞脚宅配便外,还开展应对大型货物的飞脚大型宅配便・飞脚冷藏便、以及可优化客户整体供应链的TMS(运输管理系统)等高附加值解决方案。将跨境电商和低温物流定位为增长领域,在坚持合理运费收取方针的基础上维持盈利能力。

近期概况

跨境电商件数提前完成中期计划目标,11月的物流混乱导致产生额外成本。

2026年3月期,受益于跨境电商的旺盛需求及营销活动成果,飞脚宅配便取扱件数同比增长4.2%,达到1,324百万件,提前完成了中期经营计划的件数目标。另一方面,11月下旬因取扱件数超预期增长而发生物流混乱,产生了额外的车辆及人员调配成本。由于向合作企业提高委托单价及员工基本工资上调,人工费和外包费持续呈上升趋势。营业收入同比增长4.5%,达到1,048,510百万日元,营业利润同比增长2.6%,达到70,140百万日元。

主要产品

service
飞脚宅配便

在BtoB和BtoC两方面均扩大了取扱件数。2026年3月期取扱件数为1,324百万件(同比增长4.2%)。跨境电商取扱件数的增加带动了BtoC货物整体的增长,但由于小型货物比例上升,平均单价同比有所下降。

service
飞脚大型宅配便・飞脚冷藏便

飞脚大型宅配便2026年3月期取扱件数为36百万件(同比减少0.6%)。低温物流(飞脚冷藏便)被定位为中期经营计划中的增长领域,力争通过与名糖/Hu-Tech的协同效应最大化实现扩张。

platform
TMS(运输管理系统)

涵盖搬家、路线配送、包车运输、安装运输、美术品运输、食品运输等的综合物流解决方案。通过集团横向的先进物流项目团队「GOAL(Go Advanced Logistics)」开展的提案型营销活动,业绩水平持续超过上年同期。

service
飞脚国际宅配便(跨境电商)

被定位为中期经营计划「SGH Story 2027」的增长领域。2026年3月期已提前完成中期经营计划的件数目标。带动了BtoC货物整体取扱件数的增长,但小型货物比例上升对平均单价形成下行压力。

service
SAGAWA手轻便服务

自2025年6月起,为满足国内外客户需求,逐步扩大服务网点。持续推进多语言应对及多样化支付方式引入等提升便利性的运营体制强化工作。

成长驱动力

  • 跨境电商取扱件数增加(BtoC货物扩大),2026年3月期提前完成中期经营计划的件数目标
  • TMS(运输管理系统)的提案型营销强化(GOAL相关活动)
  • 持续按单据收取合理运费,在费用增加阶段维持利润率
  • 低温物流・实体商务领域取扱件数扩大(中期经营计划的增长领域)
  • 在东京・关西・九州地区新建大型中转中心,提升承载能力并推进网点集约化效率提升(预计在中期经营计划期间投入运营)
  • SAGAWA手轻便服务网点扩张,吸纳游客相关新增需求

风险

  • 部分大型电商企业自建配送网络扩张导致竞争加剧
  • 合作企业委托单价上涨・员工基本工资上调等导致人工费・外包费呈上升趋势
  • 持续应对2024年问题(汽车驾驶业务加班时间上限规制)所产生的成本
  • 随着跨境电商扩大,小型货物比例上升对平均单价形成下行压力
  • 旺季取扱件数超预期增长带来的物流混乱风险及额外成本发生
  • 国内人口减少等因素对中长期宅配便需求的影响

最近更新: 2026年6月10日