SHINKO Inc.7120
维护服务事业
以医疗机构・药店用IT设备维护为主轴的存量型收益基础业务
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 分部销售收入(全年・2026年3月期) | 5,140百万日元 | 4,924百万日元 | ↑ |
| 分部利润(全年・2026年3月期) | 1,018百万日元 | 873百万日元 | ↑ |
| 分部销售收入同比 | +4.4% | — | ↑ |
| 分部利润同比 | +16.6% | — | ↑ |
业务详情
利用全国分店・营业所的工程师网络,以Wiemecs株式会社制电子病历・收据计算机、PHC株式会社制电子药历系统等的维护为中心,同时提供呼叫中心・服务台・存活监控业务。以基于维护合同的持续性收益(存量型)为主体,具有不易受经济波动影响的稳定收益结构。作为独立系维护公司,可对应医疗与非医疗领域的多厂商设备,是其优势所在。
近期概况
销售收入增长4.4%,利润增长16.6%,收益性大幅改善,技术中心功能也得到扩充
2026年3月期全年分部销售收入为5,140百万日元(同比增长4.4%),分部利润为1,018百万日元(同比增长16.6%),实现了大幅超过销售收入增长率的利润增长。Wiemecs产品向系统支持合同方式的转换持续推进,合同数量呈增加趋势。自9月起在技术中心新开始了电子白板的维修运营业务,并承接医疗器械维修,业务领域得以扩充。伴随零售店新店开业完成网络工程后的维护承接业务也在增加。
主要产品
成长驱动力
- 通过向Wiemecs产品系统支持合同的转换,促进未签约客户新签约化及合同数量增加
- 伴随医疗DX推进,在线资格确认用设备・访问护理站用设备的维护件数增加
- 伴随零售店新店开业・展店区域扩大,网络设备维护案件增加(来自解决方案事业的协同效应)
- 技术中心承接电子白板・医疗器械维修等新服务领域的扩充
- Flat12(打印机订阅)导入件数扩大带来的存量收益积累
- 银行・医院・机场等多样行业网络设备维护的扩大
- 伴随交易方合并等,电子病历维护・呼叫中心业务承接件数增加(2027年3月期计划)
- 开始着手LCM(生命周期管理)案件的正式扩大
风险
- Wiemecs产品系统支持合同转换推进导致销售收入受抑制的趋势(利润增加但销售增长率有限)
- 对特定供应商(Wiemecs株式会社)的依赖度较高,该公司事业方针变更可能影响业绩的风险
- IT人才不足导致维护工程师招聘・确保困难及人事费用上升压力(奖金发放由3个月增至4个月)
- 医疗器械修理业许可全国展开所伴随的体制建设成本增加
- 竞争对手进入维护服务市场或现有竞争对手价格竞争加剧的风险
- 中东局势恶化导致原材料・零部件价格高涨引发维护成本上升的风险
最近更新: 2026年6月18日

