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Kufu Company Inc.

4376东证Growth信息通信业

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Kufu Company Inc.4376

业务内容

株式会社くふうカンパニーホールディングス(原㈱くふうカンパニー)以「以巧思为生活带来灵感」为经营理念,展开三大业务板块:以传单・购物信息服务「Kufu Tokubai」及家庭账本应用「Kufu Zaim」等日常生活数字服务为核心的日常生活业务;涵盖住宅加盟连锁(FC)・咨询窗口・婚礼服务的生活事件业务;以及以儿童应用「Gokko Land」及针对富裕阶层的咨询服务等多样化事业子公司群为核心的投资・孵化业务。公司由16家合并子公司及1家不适用权益法的关联公司构成,在东京证券交易所创业板(Growth市场)上市。

2025年9月期的合并销售额为14,110百万日元。

商业模式

日常生活业务通过向零售店铺等业务合作伙伴提供付费刊登、SaaS型收费服务获取收益。生活事件业务的主要收益来源为住宅加盟连锁(FC)加盟店支付的特许权使用费、通过咨询柜台促成签约所获得的手续费,以及婚礼服务收入。

投资・孵化业务则将应用内付费、咨询顾问费与资本利得相结合。公司将EBITDA定位为重要指标,力图通过集团共用用户ID实现交叉销售,从而提升客户终身价值(LTV)。

企业优势

2025年9月期,日常生活业务在销售额下降8.8%的情况下营业利润增长3.7%,生活事件业务在销售额下降6.7%的情况下营业利润增长3.4%。通过事业整合・淘汰不良资产业务・组织重组实现的成本削减直接带动了利润率的改善,收益结构的转型在数字上得以确认。

公司拥有从日常消费(Kufu Tokubai・Kufu Zaim)到住宅加盟连锁(FC)・咨询・婚礼业务,以及儿童应用・针对富裕阶层的咨询等,覆盖消费者各类生活场景的业务群。2025年9月期各分部销售额分别为生活事件业务8,533百万日元、投资・孵化业务2,915百万日元、日常生活业务2,763百万日元,业务分布较为分散,降低了对单一业务的依赖风险。

截至2025年9月期末,公司确保了7,404百万日元的现金及现金等价物。总资产16,485百万日元,净资产9,635百万日元(自有资本比率约58%),财务基础稳固。公司还与往来银行签订了透支合同等,为并购・新增投资保留了灵活运用资金的余地。

ENVALITH 视角

2026年3月期中间期归属于母公司股东的净利润为414百万日元,除营业利润改善(+184百万日元)外,解约清算金303百万日元、订正相关费用准备金转回收益45百万日元等特别利润356百万日元贡献显著。以经常利润口径来看的改善(+271百万日元)更接近实际经营水平,但需重点确认剔除特别利润后的实际净利润水平。

相对于全年营业利润预期1,000百万日元,中间期进度为38.5%,下半期仍需进一步提升。

集团最大收益板块生活事件业务销售额增长3.4%,但营业利润为231百万日元(同比下降32.1%),大幅减益。住宅加盟连锁(FC)业务销售增长乏力,加之新设咨询柜台的开店成本对利润造成压力。

投资・孵化业务也受上年同期Seven Signatures International大型项目的反噬影响,营业利润为113百万日元(同比下降50.7%),近乎减半。Atelier Haruka并表效应对销售额有所贡献,但对利润的贡献有限。

相对于全年销售额预期17,000百万日元(同比增长20.5%),中间期实际为7,361百万日元(进度43.3%)。下半期需要实现9,639百万日元的销售额,据测算,与上年同期(推算7,236百万日元)相比需增长约33%。

Atelier Haruka的全年贡献、住宅咨询柜台的开店效果、以及婚礼业务的增长将是下半期业绩的关键。关于中东局势导致的原材料价格上涨及物资供应延迟的影响,公司方面也表示难以做出合理估计,作为外部因素的下行风险需持续关注。

成长战略

通过并购、共同ID、AI应用及门店扩张,实现生活领域的全面支持与企业价值提升

持续稳步开设新的咨询柜台,推进销售额及服务覆盖地区的扩大。2026年3月期中间期,生活事件业务的销售额同比增长+3.4%,实现增收,门店扩张效果对销售额产生了积极贡献。

国内休闲婚礼业务的服务拓展(租赁婚纱店、外景摄影等)为获取新客户群体做出了贡献,2026年3月期中间期婚礼业务的销售额与利润均实现增长。

将株式会社Atelier Haruka(美容沙龙「Atelier Haruka」)纳入合并子公司范围,自2026年3月期第2季度起开始纳入损益合并范围。使投资・孵化业务的销售额同比提升至+25.5%,产生商誉132百万日元。

将株式会社Kufu静冈的全部业务转让给株式会社Kufu Company,实施提升集团业务效率的举措。通过整理低效及重复业务,将资源集中投向增长领域的方针。

推进Kufu Tokubai主要业态中定额付费门店数量的增加,加强推动销售额重新增长的举措。2026年3月期中间期销售额为1,383百万日元(同比下降3.3%),仍处于减收状态,但营业利润为468百万日元(同比增长36.3%),盈利能力大幅改善。

推进通过引入集团通用ID实现一站式服务以强化交叉销售,并通过应用AI技术加强服务开发,提升用户便利性及附加价值。目前在财报摘要中尚未确认具体的业绩贡献。

最近更新: 2026年7月17日