ASAHI CO.,LTD.3333
自行车事业(单一部门)
在全国展开557家门店的国内最大级自行车专卖连锁店
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(第一季度累计) | 27,786百万日元 | 27,104百万日元 | ↑ |
| 营业利润(第一季度累计) | 3,097百万日元 | 3,270百万日元 | ↓ |
| 营业收入营业利润率(第一季度累计) | 11.1% | 12.1% | ↓ |
| 经常利润(第一季度累计) | 3,138百万日元 | 3,403百万日元 | ↓ |
| 季度净利润(第一季度累计) | 2,140百万日元 | 2,336百万日元 | ↓ |
| 每股季度净利润 | 82.18日元 | 89.71日元 | ↓ |
| 总资产 | 58,500百万日元 | 56,077百万日元 | ↑ |
| 净资产 | 41,669百万日元 | 40,159百万日元 | ↑ |
| 自有资本比率 | 71.2% | 71.6% | ↓ |
| 期末门店数(直营+加盟) | 557家门店(直营539家・加盟18家) | 557家门店 | — |
| 全年营业收入预期 | 86,278百万日元 | 81,374百万日元 | ↑ |
| 全年营业利润预期 | 4,300百万日元 | 3,938百万日元 | ↑ |
业务详情
提供自行车及零件・配件销售、维修・保养等附带服务的自行车事业单一部门。直营门店539家・加盟店18家在全国展开,同时运营官方网上商城・Yahoo!店・乐天市场店等电商销售渠道。以自有企划品牌商品(SPA)与其他品牌相结合的商品阵容为特色,同时开展二手再利用事业及商品批发事业。将覆盖国内保有的6,000万台自行车视为增长机遇。
近期概况
营业收入同比增长2.5%,但因费用增加,营业利润同比下降5.3%
2027年2月期第一季度(2026年2月21日至2026年5月20日)营业收入为27,786百万日元(同比增长2.5%),实现增收;但由于销售费用及一般管理费用扩大至9,499百万日元(同比增长5.1%),营业利润为3,097百万日元(同比下降5.3%),季度净利润为2,140百万日元(同比下降8.4%),出现减益。此外,产生汇兑损失33,735千日元,亦成为拖累经常利润的因素之一。门店进退方面,关东地区新开1家门店・关闭1家门店(合约到期),净增数为零,期末门店数维持在557家(直营539家・加盟18家)。全年业绩预期(营业收入86,278百万日元・营业利润4,300百万日元)未作变更,预计下半年占比较高的收益结构将持续。
主要产品
成长驱动力
- 维修・保养需求的扩大(物价上涨背景下「延长单车使用寿命」趋势的进一步增强)
- 通过扩大二手再利用事业摆脱对新车销售的依赖,构建循环型商业模式
- 深化OMO基础设施并强化CRM(通过官方APP强化顾客关系・覆盖国内保有6,000万台自行车)
- 新中期经营计划「VISION2028」(2027年2月期~2029年2月期)中周边事业领域的扩大及与战略合作伙伴合作的强化以扩大商圈
- 为实现全年预期的增收增益(营业收入86,278百万日元・同比增长6.0%,营业利润4,300百万日元・同比增长9.2%)而在下半年把握需求
风险
- 随着向电动辅助自行车等高性能商品转移,换购周期延长,导致新车销售持续低迷
- 物价上涨长期化导致消费者节约意识持续增强及支出受抑制
- 销售费用及一般管理费用增加(第一季度同比增长5.1%)带来的利润率下降压力
- 汇率波动风险(第一季度产生汇兑损失33,735千日元)以及国际经济环境不确定性对采购成本的影响
- 减值损失发生风险(第一季度计提1,455千日元)以及固定资产处置损失等特别损失的计提
最近更新: 2026年5月13日

