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6099東証プライムサービス業

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株式会社エラン6099

介護医療関連事業

病院・介護施設向けCSセットを展開する唯一の報告セグメント

期間今期前期増減率
売上高(2026年12月期第1四半期累計)14,762百万円13,433百万円(2025年12月期第1四半期)
営業利益(2026年12月期第1四半期累計)1,441百万円1,182百万円(2025年12月期第1四半期)
売上高営業利益率(2026年12月期第1四半期累計)9.8%8.8%(2025年12月期第1四半期)
CSセット導入施設数(2026年3月末)2,856施設2,830施設(2025年12月末)
のれん未償却残高(2026年3月末)1,065百万円1,078百万円(2025年12月末)
売上高(2026年12月期通期予想)60,800百万円55,448百万円(2025年12月期実績)
営業利益(2026年12月期通期予想)5,000百万円4,272百万円(2025年12月期実績)

事業詳細

病院・介護老人保健施設等に入院・入所する利用者に対し、衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせた「CSセット」を全国30ヶ所の本支店・営業所から展開。日額制の料金体系により利用者の利便性を高め、施設・リネンサプライ業者等とのWin-Win関係を構築。当社グループの売上高の90%超を占める単一事業セグメント。

直近の概況

1Q売上高9.9%増・営業利益21.9%増と増収増益が加速、CSセット導入施設数も拡大継続

2026年12月期第1四半期(1月〜3月)は、売上高14,762百万円(前年同期比9.9%増)、営業利益1,441百万円(同21.9%増)、経常利益1,410百万円(同20.0%増)、親会社株主帰属四半期純利益949百万円(同18.7%増)と全利益段階で二桁増益を達成。CSセット導入施設数は新規70施設・解約44施設の純増26施設で2,856施設に拡大。また、オリジナル患者衣の会計処理を貯蔵品から有形固定資産(定額法3年償却)へ変更し、減価償却費は前年同期の344百万円から62百万円へ大幅減少。65歳以上人口が3,619万人・総人口の29.5%(2026年4月時点)に達するなど高齢化の進行が事業環境を下支えしている。

主要プロダクト

service
CSセット(ケア・サポート・セット)

病院・介護老人保健施設等の入院・入所者向けに、衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を一体化したサービス。日額制の料金体系を採用し、全国30ヶ所の本支店・営業所から施設への営業活動を展開。2026年3月末時点の導入施設数は2,856施設。

product
オリジナル患者衣「lifte」

当社独自開発の患者衣。2026年第1四半期より、従来「貯蔵品」として計上し払出時に一括費用処理していた会計処理を変更し、有形固定資産に含めて定額法(3年)で償却する方式に移行した。

service
海外ランドリーサービス(ベトナム)

ベトナム子会社2社の連結化により本格展開している海外事業。為替変動リスクや海外子会社運営リスクを伴うが、グループの事業多様化に寄与している。

成長ドライバー

  • 高齢化の進行(65歳以上人口3,619万人・総人口の29.5%、2026年4月時点)による医療・介護市場の継続的拡大
  • 全国30ヶ所の本支店・営業所網による新規施設開拓(2026年1Q新規70施設)
  • CSセット導入施設数の着実な純増(2026年1Q末2,856施設、前期末比+26施設)
  • エムスリーグループとのシナジーによるIT・DX化推進と営業力強化
  • ベトナム子会社2社の連結化による海外事業の本格展開
  • オリジナル患者衣の会計処理変更(有形固定資産化・定額法償却)による費用平準化と利益率改善

リスク

  • 新規参入業者の出現による競争激化
  • 行政施策の変更・法改正による事業への影響
  • 人件費上昇・物価高騰による売上原価率の押し上げ
  • 売掛金増加に伴う貸倒引当金の増加(2026年3月末953百万円、前期末882百万円から増加)
  • 為替変動・海外子会社運営リスク(ベトナム事業、1Qに為替差損14百万円計上)
  • 持分法による投資損失の発生(2026年1Q:39百万円)
  • 台風・地震・感染症等の災害・パンデミックリスクによる事業停滞
  • 米国通商政策の動向・地政学リスク等マクロ環境の不透明感

最終更新: 2026年3月26日