株式会社エラン6099
介護医療関連事業
病院・介護施設向けCSセットを展開する唯一の報告セグメント
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高(2026年12月期第1四半期累計) | 14,762百万円 | 13,433百万円(2025年12月期第1四半期) | ↑ |
| 営業利益(2026年12月期第1四半期累計) | 1,441百万円 | 1,182百万円(2025年12月期第1四半期) | ↑ |
| 売上高営業利益率(2026年12月期第1四半期累計) | 9.8% | 8.8%(2025年12月期第1四半期) | ↑ |
| CSセット導入施設数(2026年3月末) | 2,856施設 | 2,830施設(2025年12月末) | ↑ |
| のれん未償却残高(2026年3月末) | 1,065百万円 | 1,078百万円(2025年12月末) | ↓ |
| 売上高(2026年12月期通期予想) | 60,800百万円 | 55,448百万円(2025年12月期実績) | ↑ |
| 営業利益(2026年12月期通期予想) | 5,000百万円 | 4,272百万円(2025年12月期実績) | ↑ |
事業詳細
病院・介護老人保健施設等に入院・入所する利用者に対し、衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせた「CSセット」を全国30ヶ所の本支店・営業所から展開。日額制の料金体系により利用者の利便性を高め、施設・リネンサプライ業者等とのWin-Win関係を構築。当社グループの売上高の90%超を占める単一事業セグメント。
直近の概況
1Q売上高9.9%増・営業利益21.9%増と増収増益が加速、CSセット導入施設数も拡大継続
2026年12月期第1四半期(1月〜3月)は、売上高14,762百万円(前年同期比9.9%増)、営業利益1,441百万円(同21.9%増)、経常利益1,410百万円(同20.0%増)、親会社株主帰属四半期純利益949百万円(同18.7%増)と全利益段階で二桁増益を達成。CSセット導入施設数は新規70施設・解約44施設の純増26施設で2,856施設に拡大。また、オリジナル患者衣の会計処理を貯蔵品から有形固定資産(定額法3年償却)へ変更し、減価償却費は前年同期の344百万円から62百万円へ大幅減少。65歳以上人口が3,619万人・総人口の29.5%(2026年4月時点)に達するなど高齢化の進行が事業環境を下支えしている。
主要プロダクト
成長ドライバー
- 高齢化の進行(65歳以上人口3,619万人・総人口の29.5%、2026年4月時点)による医療・介護市場の継続的拡大
- 全国30ヶ所の本支店・営業所網による新規施設開拓(2026年1Q新規70施設)
- CSセット導入施設数の着実な純増(2026年1Q末2,856施設、前期末比+26施設)
- エムスリーグループとのシナジーによるIT・DX化推進と営業力強化
- ベトナム子会社2社の連結化による海外事業の本格展開
- オリジナル患者衣の会計処理変更(有形固定資産化・定額法償却)による費用平準化と利益率改善
リスク
- 新規参入業者の出現による競争激化
- 行政施策の変更・法改正による事業への影響
- 人件費上昇・物価高騰による売上原価率の押し上げ
- 売掛金増加に伴う貸倒引当金の増加(2026年3月末953百万円、前期末882百万円から増加)
- 為替変動・海外子会社運営リスク(ベトナム事業、1Qに為替差損14百万円計上)
- 持分法による投資損失の発生(2026年1Q:39百万円)
- 台風・地震・感染症等の災害・パンデミックリスクによる事業停滞
- 米国通商政策の動向・地政学リスク等マクロ環境の不透明感
最終更新: 2026年3月26日

