株式会社ノザワ5237
建築材料関連事業(単一セグメント)
建築材料の製造・販売・工事請負を行う単一事業会社
| 期間 | 今期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高(連結) | 22,312百万円 | 21,954百万円 | ↑ |
| 営業利益(連結) | 1,993百万円 | 1,680百万円 | ↑ |
| 営業利益率(連結) | 8.9% | 7.7% | ↑ |
| 経常利益(連結) | 2,166百万円 | 1,838百万円 | ↑ |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(連結) | 605百万円 | 1,156百万円 | ↓ |
| セグメント資産(総資産・連結) | 30,450百万円 | 30,239百万円 | ↑ |
| 減価償却費(連結) | 828百万円 | 809百万円 | ↑ |
| 自己資本比率(連結) | 72.0% | 68.3% | ↑ |
| 1株当たり当期純利益(連結) | 51円56銭 | 100円11銭 | ↓ |
| 工事受注残高合計 | 3,410百万円 | 3,308百万円 | ↑ |
事業詳細
株式会社ノザワは押出成形セメント板「アスロック」を主力とする建築材料メーカー。連結子会社2社(㈱ノザワ商事、㈱ノザワトレーディング)を含む単一報告セグメントで、製品の製造・販売に加え工事の請負・設計・監理を展開。主要顧客は積水ハウス㈱(売上高比35.8%)および伊藤忠建材㈱(同12.1%)。建築着工床面積の前年割れが続く中、住宅向け商品・工事売上高の伸長が主力アスロックの数量減を補う構造。
直近の概況
増収・営業増益も特別損失1,557百万円計上で純利益は前期比47.7%減
2026年3月期は売上高22,312百万円(前期比1.6%増)、営業利益1,993百万円(同18.7%増)と増収増益を達成。住宅用軽量外壁材(前期比19.1%増)や工事売上高の伸長が主力アスロックの数量減を補った。一方、特別損失として石綿訴訟損失1,124百万円・減損損失271百万円(北海道富良野市フラノ事業所の土地・その他)・棚卸資産評価損91百万円を計上し、税金等調整前当期純利益は715百万円に留まり、親会社株主帰属純利益は605百万円(前期比47.7%減)となった。2027年3月期は売上高22,700百万円・営業利益2,170百万円・純利益1,560百万円を予想。中期経営計画「NOZAWA NEXT3」を策定し、PBR1倍超達成を目標に掲げた。
主要プロダクト
成長ドライバー
- 住宅用軽量外壁材の高成長継続(当期前期比19.1%増、5,575百万円)による押出成形セメント製品全体の下支え
- 「アスロック工場塗装品」・「工場プレ加工」など高付加価値品の拡販による単価改善と工期短縮ニーズへの対応
- 新工法「ミルフィア」(多色仕上げ現場塗装工法)の開発による子会社ノザワ商事の塗装工事事業での新市場開拓
- 積水ハウス㈱向け売上高の増加(当期7,988百万円、前期比790百万円増・構成比35.8%)による安定的な需要基盤
- NNPS(ノザワ・ニュー・プロダクション・システム)改善活動による生産性向上・コストダウン・柔軟な生産体制構築
- 工事受注残高3,410百万円(前期末比101百万円増)の積み上がりによる今後の売上貢献
- 中期経営計画「NOZAWA NEXT3」に基づくAI・DX活用による営業・生産効率化と人材確保・育成の強化
リスク
- 建築着工床面積の前年割れ継続による主力アスロックの販売数量減(当期前期比4.7%減の10,099百万円)
- 人手不足に起因する建築工事の供給制約強化・工期遅延・建築計画の中止・延期による商品販売への影響の慢性化
- 石綿含有建材に係る訴訟損失の継続的発生(当期特別損失1,124百万円計上、訴訟損失引当金残高512百万円、18箇所の裁判所に係属中)
- 中東情勢悪化に伴う原油価格乱高下・資材調達難によるコストアップリスクおよび建築工事停滞懸念
- 積水ハウス㈱・伊藤忠建材㈱への売上集中(上位2社で売上高の約48%)による顧客集中リスク
- フラノ事業所(北海道富良野市)の事業環境悪化に伴う減損損失計上(当期271百万円)に見られる一部事業の収益性低下リスク
- 「マインマグ」製品等の事業構造変容に伴う棚卸資産評価損リスク(当期91百万円計上)
最終更新: 2026年6月25日

