Satoh&Co.,Ltd.9996
批發業部門
以東北為根據地的業務用食品批發事業。占集團銷售額約87%的核心部門。
| 期間 | 本期 | 上期 | 增減率 |
|---|---|---|---|
| 銷售額 | 44,469百萬日圓 | 42,499百萬日圓 | ↑ |
| 部門利益(營業利益) | 2,208百萬日圓 | 2,206百萬日圓 | — |
| 部門資產 | 12,986百萬日圓 | 11,938百萬日圓 | ↑ |
| 折舊費用 | 264百萬日圓 | 264百萬日圓 | — |
| 有形固定資產及無形固定資產增加額 | 633百萬日圓 | 825百萬日圓 | ↓ |
業務詳情
銷售並配送製菓製麵包材料、學校供餐物資、飯店・餐廳等外食用資材、零售店用熟食等業務用食品。顧客涵蓋製菓業種、便當供餐・事業所供餐・醫療供餐・學校供餐・外食・熟食等多種業種,主要商圈為東北地區。以「解決方案型營業」為號召,透過商品開發、菜單提案至烹調技術支援的一體化服務,協助顧客解決課題。
近期概況
銷售額較上期增加4.6%達44,469百萬日圓,惟因銷管費用增加,部門利益幾乎持平。
2026年3月期批發業部門受益於各業種地區戰略之深化及商品類別佔比提升措施奏效,銷售額擴大至44,469百萬日圓(較上期增加4.6%)。以業種別而言,醫療供餐(+6.7%)、製菓(+5.6%)、熟食(+6.1%)為主要成長動能。另一方面,因人事費用增加等因素導致銷管費用增加,部門利益(營業利益)為2,208百萬日圓(較上期增加0.1%),幾乎持平。山形營業所已於2025年11月完成遷移,遷移後銷售額水準較上期為高。
主要產品
成長驅動力
- 醫療供餐業種省力化對應商品導入擴大(較上期+6.7%)
- 熟食業種中食需求增加及透過菜單提案提升銷售單價(較上期+6.1%)
- 製菓業種銷售穩健成長(較上期+5.6%)
- 持續推動運用東北地產品的地產地消商品銷售擴大
- 山形營業所遷移(2025年11月完成)深化山形地區營業力擴展
- 以業種別×地區別之選擇與集中提升商品類別占比
- 強化人手不足對應商品(簡便性・省時烹調)及有助顧客銷售提升之商品提案
風險
- 食材價格・能源成本高漲導致顧客採購成本上升及購買抑制
- 人事費用・物流費用持續上升致銷管費用增加(利潤壓縮因素)
- 顧客(外食・製菓・供餐業種)人手不足問題加劇及經營環境惡化
- 消費者節約意識增強波及顧客銷售額下降之風險
- 匯率變動・海外情勢導致進口食材採購價格上升之風險
- 美國通商政策不確定性等國際情勢不明朗因素
最新更新: 2026年6月24日

