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WirelessGate, Inc.

9419東證Standard資訊通信業

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WirelessGate, Inc.9419

業務內容

股份公司WirelessGate為2004年設立之無線寬頻服務專業企業。向UQ通訊採購WiMAX線路,透過家電量販店(Yodobashi Camera等)及自營EC網站,向個人顧客提供「WirelessGate WiMAX+5G」等行動網際網路服務。

2025年11月將股份公司FREEDiVE納為全資子公司,將行動Wi-Fi租借服務(MUGEN WiFi・AIR WiFi・5G CONNECT等)納入事業範疇。此外亦展開因應訪日需求之預付eSIM的網路直售業務,通訊事業營業收入為8,272百萬日圓、數位行銷事業營業收入為76百萬日圓。

於東京證券交易所標準市場上市。

商業模式

營收大部分由月費付費會員的持續使用費收入(訂閱型)構成。通訊線路向UQ Communications等公司採購,並透過Yodobashi Camera等銷售代理店及自營電商網站獲取顧客。

銷售手續費・獎勵金等支付手續費占銷管費用的大部分(3,350百萬日圓),會員數的增減直接影響營收。透過委託GMO Payment Gateway代收款項(相當於營收的89.1%),將收款業務外包給外部機構。

企業優勢

採用以按月付費會員之持續使用費收入為主軸的存量型計費模式。在2025年12月期的銷售額8,349百萬日圓中,通訊事業占8,273百萬日圓,形成穩定的收益基礎。第4季度WiMAX簽約數轉為淨增加,期末簽約數較第3季度末達成100.2%。

持續維持與Yodobashi Camera株式會社簽訂的銷售業務委託合約(2018年4月締結,每年自動續約),透過全國家電量販店渠道確保穩定的顧客獲取基礎。強化該合作夥伴關係已明確列為中期經營計畫的重點策略之一。

2025年11月將FREEDiVE株式會社納為完全子公司。該公司在行動WiFi服務的電子商務銷售方面擁有多個品牌(MUGEN WiFi・AIR WiFi・5G CONNECT等)的實績,預期透過與本公司實體店鋪銷售力的協同效應擴大顧客基礎。商譽認列金額為575百萬日圓。

ENVALITH 觀點

對於2026年12月期全年預估(營收11,000百萬日圓・營業利益430百萬日圓),1Q實際營收為2,764百萬日圓(進度率25.1%)・營業利益116百萬日圓(同27.0%)。由於本期為FREEDiVE全年合併貢獻首次反映的期間,需注意無法與前年同期進行比較,但就數值而言,可評價為朝全年目標達成邁出穩健的第一步。

2026年12月期1Q法人稅等合計為41百萬日圓(其中法人稅等調整額20百萬日圓),相對於稅前利潤116百萬日圓,實質稅率達約35%。遞延所得稅資產的沖銷持續進行,四半期淨利潤75百萬日圓相較於營業利益116百萬日圓已大幅壓縮。

全年淨利潤預估為250百萬日圓(較前期減11.1%),儘管營業利益預估大幅增加,淨利潤卻呈現減益預估,稅負動向左右利潤水準的結構性課題依然存在。

營收自2021年期9,776百萬日圓至2025年期8,349百萬日圓連續4期縮小,但因FREEDiVE全年合併貢獻,預估2026年期將大幅增收至11,000百萬日圓(較前期增31.8%)。然而,即便以預估為基礎,營業利益率仍僅停留在3.9%(430百萬日圓/11,000百萬日圓),收益性偏低的問題依然存在。

匯率波動、物價上漲、人事費用上升等外部因素持續帶來推升成本及銷管費用的風險,成本改善措施的實效性有待驗證。

成長策略

透過FREEDiVE協同效應、擴充全球eSIM及通路多元化,將營收規模擴大至110億日圓

於2025年12月期第4季度將FREEDiVE納為完全子公司,自2026年12月期起開始貢獻全年合併業績。第1季度FREEDiVE營收達489百萬日圓,已成為集團整體達成營收110億日圓目標的主要驅動力。

善用訪日需求持穩推移之外部環境,明確將全球eSIM服務定位為下一個成長軸。已將部門名稱變更為「Wi-Fi・全球eSIM連接事業」,並致力於透過WEB直銷確保先行者優勢。

以家用路由器普及帶動市場擴大為契機,推動與代理商深化合作及完善直銷電商網站。2026年第1季度末WiMAX簽約數較上期末達100.9%,已轉為淨增,並將累計簽約數之回復・擴大列為重要課題持續加強推動。

透過擴大PHILIPS製滑鼠・恢復衣等新品類商品之經銷範圍、開發SIM卡免鎖版平板等新商品,以及擴大Virus Buster・Pika Pro DX・智慧型手機保險等周邊服務之銷售,力求分散對WiMAX之收益依賴並提升客單價。

最新更新: 2026年7月17日