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GEOCODE CO.,Ltd.

7357東證Standard服務業

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GEOCODE CO.,Ltd.7357

業務內容

股份公司Geocode是2005年設立的Web行銷專業企業。主力事業「Web行銷事業」中,以「有機行銷」服務為核心,將SEO對策、網站製作、Web廣告以一家公司完整提供,並將此服務推展至中堅、中小企業。

第二支柱「雲端銷售科技事業」則以SaaS形式,低成本提供營業支援工具「Next SFA」與出勤、費用結算工具「Next IC卡」,從顧客的集客到接單、業務效率化提供一站式支援。以東京、大阪為主要據點,於東京證券交易所標準市場上市。

2025年2月期(個別)銷售額為1,582百萬日圓。

商業模式

在Web行銷事業中,以月費持續型的SEO對策、網路廣告營運、網站維護為主軸,建構與顧客的長期關係。雲端銷售科技事業則以SaaS月費計費模式,逐步累積穩定的持續性收益。透過結合兩項事業,從顧客的網站集客到業務管理、業務效率化提供一貫支援,同時藉由交叉銷售與追加銷售提升顧客單價。

企業優勢

在Google Partners計畫中,連續4年(2022〜2025年)獲評僅授予前3%業者的「Premier Partner」認證。此外,在Google Premier Partner Awards中連續5期入選最終候選名單(2018、2019、2021、2022、2023年)。

同時亦於LINE Yahoo以及Microsoft廣告合作夥伴計畫中取得認證,證明其對外營運品質之高水準。

自2005年開始提供SEO優化服務以來,陸續擴展至網站製作(2006年)、網路廣告(2009年)等服務項目。已建構將SEO、網站製作、廣告整合為「有機行銷」的一站式服務體制,使客戶能從單一供應商獲得縱覽整體Web行銷的提案。

雲端銷售科技事業於2025年2月期(單獨)尚處於先行投資階段,分部虧損為10百萬日圓,但於2026年2月期合併首年度已轉虧為盈,分部利益達24百萬日圓。同期營收(合併)亦擴大至1,630百萬日圓,SaaS事業的獲利能力持續提升。

ENVALITH 觀點

在2027年2月期第1季(合併後首次季度揭露)中,公司實現營業收入662百萬日圓、營業利益63百萬日圓、經常利益81百萬日圓、歸屬於母公司股東之淨利20百萬日圓。相對於通期預估(營業收入2,870百萬日圓、營業利益242百萬日圓),第1季的進度為營業收入約23%、營業利益約26%,可評價為大致順利的起步。

惟因缺乏與去年同期的比較數值,實質成長率的驗證仍須等待下一季度以後的揭露資料。

2027年2月期第1季的季度淨利48百萬日圓中,歸屬於非控制股東部分為27百萬日圓,歸屬於母公司股東部分為21百萬日圓,流向非控制股東的利益占比較大。合併子公司的少數股東權益(非控制股東權益167百萬日圓)約占淨資產的13%,歸屬於母公司股東利益持續遭稀釋的結構性課題,是投資人應留意之處。

2026年2月期期末的現金及存款1,055百萬日圓,至2027年2月期第1季末減少241百萬日圓至814百萬日圓。主要原因為納稅(應付法人稅等減少72百萬日圓)、短期借款償還(減少70百萬日圓)、股東優惠寄送(減少18百萬日圓)等資金流出,長期借款亦減少54百萬日圓。

在通期營業收入設定成長51.6%(達2,870百萬日圓)的高成長目標之下,隨廣告採購增加亦可見應付帳款增加(增加25百萬日圓),故須持續確認營運資金管理及資金調度之動向。

成長策略

以Web行銷的AI高度化與SaaS黑字穩定化為兩大主軸,力求合併營收成長51.6%

除傳統SEO・Web廣告外,新增提供AI檢索環境對應(AIO/LLMO)以及運用AI技術之網站安全診斷服務,藉此擴大服務領域。透過提升提供價值與差異化,深耕既有客戶並推動新客戶開發。

持續開發並提供運用生成式AI之案件資訊自動更新等新功能,強化產品競爭力。透過徹底執行導入・定著支援(客戶成功),抑制流失率,力求SaaS事業維持穩定黑字。

以公司內部專責團隊為核心,運用AI技術推動業務流程之效率化與內部化,藉此抑制銷售管理費用並提升生產力。全公司費用(調整額)113百萬日圓之壓縮,將是營業利益改善之關鍵。

透過運用自家Web行銷know-how之營業活動,持續於東京・大阪兩據點擴大接單。為達成全年營收2,870百萬日圓之目標,將在Web行銷事業與雲端銷售科技事業雙方面擴大客戶基礎。

最新更新: 2026年7月17日