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BROTHER INDUSTRIES, LTD.

6448東證Prime電氣機器

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BROTHER INDUSTRIES, LTD.6448

業務內容

兄弟工業(Brother Industries)起源於1908年創立的縫紉機修理業,擁有115年以上歷史的全球複合事業企業。以在全球拓展印表機・多功能複合機・標籤產品的列印與解決方案事業為收益基礎,並擁有工業用編碼標記設備(多米諾)、工具機・工業用縫紉機(機械)、減速機・齒輪(Nissei)、家用縫紉機(個人與家用)等事業。

在40個以上的國家與地區設有生產・銷售・服務・研發據點,為從SOHO・中小企業到製造業大型企業等廣泛客層提供產品與服務。2026年3月期的營業收入為893,464百萬日圓。

商業模式

印表機・多功能複合機・標籤產品方面,具有產品本體銷售後持續購入油墨、碳粉、色帶等耗材的循環性收益結構。工業用編碼標記設備(多米諾)方面,設備銷售後的耗材(油墨、溶劑等)銷售與售後服務・維護服務同樣能創造穩定收益。

工具機、工業用縫紉機等產業設備則以對企業(BtoB)的設備銷售為主體。集團整體投入研究開發費50,828百萬日圓,藉由獨家技術維持產品差異化及價格應對能力。

企業優勢

在列印與解決方案事業(營業收入570,583百萬日圓)中,油墨、碳粉等耗材銷售受惠於價格對應效果,呈現穩健走勢。多米諾事業的耗材(油墨、溶劑等)銷售亦表現堅實,支撐工業列印事業營業收入139,291百萬日圓的大部分。產品主機銷售後持續累積收益的結構,確保了業績的穩定性。

在40個以上的國家與地區設有生產、銷售、服務、研發據點。於英國、馬來西亞、越南、菲律賓、中國、斯洛伐克等地擁有製造據點,並於美國、歐洲、亞洲設立銷售公司。2024年12月於印度啟動工具機生產,並於印度、日本、德國新設・擴充技術中心,持續強化重點地區的銷售與服務據點網絡。

截至2026年3月期末,公司取得格付投資情報中心(R&I)給予的A+(穩定)發行體評等。短期借款391百萬日圓、長期借款400百萬日圓,有息負債極少,並持有現金及約當現金197,674百萬日圓(約相當於3個月營業收入)。

營業活動現金流創造111,001百萬日圓,具備以自有資金支應包括併購在內的成長投資與積極股東回饋的財務基礎。

ENVALITH 觀點

2026年3月期機械事業銷售收入為82,969百萬日圓(較上期+23.3%),事業部門利潤為6,703百萬日圓(較上期+529.5%),呈急速擴大之勢,成為公司整體利潤改善的主要原因。不過,此次急速復甦在很大程度上依賴於中國、亞洲汽車及一般機械設備投資需求這一外部因素,其波動幅度將因美國關稅政策及中國經濟走勢而異。

工業用縫紉機受美國關稅政策影響,較上期減少6.6%,出現營收下滑,事業內部的兩極化現象亦須留意。

列印與解決方案事業銷售收入為139,291百萬日圓(較上期+1.5%),雖為小幅增收,但事業部門利潤為2,913百萬日圓(較上期-44.3%),營業虧損1,670百萬日圓,陷入虧損。工業用列印機因歐美競爭環境惡化,銷售收入為13,964百萬日圓(較上期-22.0%),大幅減收,並計提固定資產減損損失。

多米諾的耗材收益維持穩健,但在工業用列印機事業競爭力恢復前景未明的情況下,該事業部門整體獲利能力的改善預計仍需時間。

公司已將網路與內容事業(EXING)70%的股權以17,500百萬日圓出售給U-NEXT HOLDINGS(於2026年4月完成),實行了非核心事業的切割。2027年3月期非持續事業的當期利潤預估為80億日圓(較上期+58.8%),預計將計入包含稅務影響等的一次性利潤。

另一方面,隨著MUTOHホールディングス等17家公司新納入合併範圍,產業用領域持續擴充,但商譽及無形資產金額達97,783百萬日圓,處於高水準,收購效益的顯現及減損風險的管理將成為今後評價的重點。

成長策略

在CS B2027中加速對產業用領域的集中投資與事業組合變革

將通信・列印設備與標籤產品定位為「成長事業」,持續擴大耗材收益並推進價格對應。2026年3月期實現銷售收益570,583百萬日圓(較前期+4.7%)、事業部門利益66,446百萬日圓(較前期+9.0%),維持了作為核心事業的收益貢獻。

將以中國・亞洲為中心、面向汽車・一般機械市場的產業設備定位為CS B2027中的「成長事業」,推動包括併購在內的積極投資。2026年3月期產業設備銷售收益達64,296百萬日圓(較前期+35.9%),大幅增收,事業部門利益亦急速回復至6,703百萬日圓(較前期+529.5%)。

多米諾的耗材收益維持穩健(銷售收益125,326百萬日圓,較前期+5.0%),但由於工業用印表機的競爭環境惡化,事業部門利益大幅下滑至2,913百萬日圓(較前期▲44.3%)。工業用印表機亦計提了固定資產減損,收益性回復仍在進行中。

將網路與內容事業(EXING)70%股權以17,500百萬日圓轉讓予U-NEXT HOLDINGS(2026年4月完成)。承諾於CS B2027期間內合計進行600億日圓的自有股份收購,2026年3月期已執行18,456百萬日圓。

2026年5月另決議上限20,000百萬日圓的自有股份收購,並決定銷除7,307,400股。

最新更新: 2026年7月19日