Gamecard-Joyco Holdings,Inc.6249
柏青哥預付卡系統相關事業(單一部門)
專責承辦柏青哥店用預付卡系統的單一事業公司
| 期間 | 本期 | 上期 | 增減率 |
|---|---|---|---|
| 營業收入(全年度・2026年3月期實績) | 25,385百萬日圓 | 37,946百萬日圓(2025年3月期) | ↓ |
| 營業利益(全年度・2026年3月期實績) | 4,534百萬日圓 | 9,016百萬日圓(2025年3月期) | ↓ |
| 經常利益(全年度・2026年3月期實績) | 5,083百萬日圓 | 9,388百萬日圓(2025年3月期) | ↓ |
| 歸屬於母公司股東之當期淨利(全年度・2026年3月期實績) | 3,262百萬日圓 | 6,586百萬日圓(2025年3月期) | ↓ |
| 營業利益率(2026年3月期) | 17.9% | 23.8%(2025年3月期) | ↓ |
| 自有資本比率(2026年3月期末) | 91.0% | 87.4%(2025年3月期末) | ↑ |
| 每股當期淨利(2026年3月期) | 232.59日圓 | 456.96日圓(2025年3月期) | ↓ |
| 每股淨資產(2026年3月期末) | 4,304.35日圓 | 4,178.90日圓(2025年3月期末) | ↑ |
| 配息率(2026年3月期) | 43.0% | 21.9%(2025年3月期) | ↑ |
| 現金及約當現金期末餘額(2026年3月期末) | 20,321百萬日圓 | 22,297百萬日圓(2025年3月期末) | ↓ |
業務詳情
股份公司GAME CARD HOLDINGS透過合併子公司日本Game Card股份公司,以單一部門形式展開柏青哥店用預付卡系統相關事業。主要經營品項包括機器(卡片單元、售券存款機、清算機等)、IC卡・IC代幣、系統使用費・資訊管理費、工程・維護等四項。第三方發行型預付卡系統為其主力業務,同時亦向加盟店持續收取資訊管理費・系統使用費,具備存量型收益特性。主要客戶包括Cosmo E.C.股份公司、ACE電研股份公司等代理商。
近期概況
由於智慧柏青哥機普及狀況低迷,營業收入與營業利益雙雙大幅減少
2026年3月期,在電費・人事費用上升導致柏青哥店設備投資趨於謹慎的背景下,智慧小鋼珠機的普及維持穩健,但智慧柏青哥機的普及程度大幅低於預期。結果,營業收入為25,385百萬日圓(較上期減少33.1%),營業利益為4,534百萬日圓(較上期減少49.7%),呈現大幅減收減益。銷售費用及一般管理費較上期增加456百萬日圓,達到6,295百萬日圓,進一步壓縮了獲利能力。2027年3月期預計營業收入為21,000百萬日圓(較上期減少17.3%),營業利益為3,000百萬日圓(較上期減少33.8%),預期將進一步減收減益,此預測前提為各店家對設備投資持續採取謹慎態度。年度股息維持每股100日圓,配息率上升至43.0%。
主要產品
成長驅動力
- 隨著智慧型遊戲機(智慧小鋼珠機)的普及,周邊設備・系統需求呈現穩健擴大
- IC卡・IC代幣之資訊管理費及系統使用費所帶來的存量型收益持續
- 投資有價證券餘額擴大(12,928百萬日圓)帶動利息收入・股利收入等營業外收益增加
- 挑戰新事業領域(併購・資本業務合作等),實現收益多元化
- 改善採購流程・多元採購,穩定原材料採購並強化成本競爭力
風險
- 柏青哥店市場呈萎縮趨勢(遊戲產業法規環境變化・市場規模縮小)
- 智慧柏青哥機普及程度持續低於預期,導致系統・機器需求減少
- 人事費用・電費高漲導致柏青哥店收益惡化,設備投資抑制長期化
- 銷售費用及一般管理費呈增加趨勢(2026年3月期為6,295百萬日圓),造成利潤率下降
- 原材料價格高漲及採購困難導致進貨成本上升
- 對主要代理商(Cosmo E.C.股份公司、ACE電研股份公司等)之營業收入集中風險
- 美國關稅政策・地緣政治風險所引發之原材料・能源價格上漲的擴散效應
最新更新: 2026年6月19日

