BML, INC.4694
檢驗事業
以臨床檢驗受託為核心的BML集團主力事業部門
| 期間 | 本期 | 上期 | 增減率 |
|---|---|---|---|
| 檢驗事業 銷售實績 | 143,191百萬日圓 | 136,261百萬日圓(推估) | ↑ |
| 臨床檢驗事業 銷售實績 | 137,661百萬日圓 | 130,978百萬日圓(推估) | ↑ |
| 臨床檢驗事業 較前期增收率 | 5.1%增 | ― | ↑ |
| 食品衛生事業 銷售實績 | 5,530百萬日圓 | 5,292百萬日圓(推估) | ↑ |
| 食品衛生事業 較前期增收率 | 4.5%增 | ― | ↑ |
| 其他檢驗 銷售實績 | 20,407百萬日圓 | ― | ↑ |
| 其他檢驗 較前期增收率 | 10.2%增 | ― | ↑ |
業務詳情
由受託全國醫院・診所之一般檢驗及特殊檢驗的臨床檢驗事業,以及進行食品・衛生檢驗的食品衛生事業所構成。檢驗項目多達4,000項以上,提供生化學、血液學、免疫學、微生物學、病理學等各類檢驗。合併子公司16家於各地區受理檢體,並將特殊檢驗再委託母公司,採取分工體制。為佔合併營收約95%的集團核心事業。
近期概況
透過新客戶開發及價格合理化,檢驗事業整體較前期增收5.1%
2026年3月期檢驗事業銷售實績為143,191百萬日圓(較前期增5.1%)。臨床檢驗事業推動強化新客戶開發及銷售價格合理化,並針對既有客戶深耕營業。食品衛生事業除大宗客戶交易條件合理化外,食品顧問業務及諾羅病毒檢驗表現穩健。隨著BML綜合研究所新棟啟用(2025年1月),折舊費用增加,但因增收效果而確保了增益。
主要產品
成長驅動力
- 強化新客戶開發,並針對既有使用者推展新檢驗項目・重點檢驗項目之深耕營業
- 持續推進銷售價格合理化措施(包括對大宗客戶交易條件之檢討)
- 透過BML綜合研究所新棟、BML食品科學新檢驗棟、PCL Japan新東京實驗室之啟用擴大檢驗能力
- 擴充帶動其他檢驗(較前期增10.2%)成長之高機能・特殊檢驗
- 食品顧問事業之店舖點檢・認證業務接單增加,以及諾羅病毒檢驗表現穩健
- 導入先進基因分析裝置,並與生技公司・大學合作開發高機能檢驗
- 推動DX(10年約100億日圓投資計畫)以提升顧客體驗價值及業務效率化
風險
- 每兩年一次的診療報酬修訂導致的檢體檢驗診療報酬下調風險(下次修訂為2027年度)
- 各項成本(原材料・能源・人事費)上升導致的收益壓力
- 人力短缺背景下人才招募成本增加
- 業者間持續競爭導致的價格壓力(價格合理化措施難以獲得客戶理解)
- 美國通商政策・中東局勢等地緣政治風險對原材料・試劑成本之影響
- 固定資產減損風險(2026年3月期合併認列減損損失372百萬日圓)
- 伴隨下一代實驗室建設之大規模設備投資導致折舊費用增加(BML綜合研究所新棟啟用已使其增加)
最新更新: 2026年6月23日

