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ICT事業

建設業界向施工管理SaaS為核心的單一事業部門

期間本期上期增減率
營業收入(2026年12月期第1季度累計)1,268百萬日圓1,165百萬日圓(2025年12月期第1季度)
營業利益(2026年12月期第1季度累計)5百萬日圓△10百萬日圓(2025年12月期第1季度)
簽約公司數(2026年3月底)2,287家2,251家(2025年12月底)
ARPA(每家公司月平均簽約單價,2026年3月底)183千日圓184千日圓(2025年12月底)
全年營業收入預測(2026年12月期)5,900百萬日圓4,896百萬日圓(2025年12月期實績)
全年營業利益預測(2026年12月期)50百萬日圓△11百萬日圓(2025年12月期實績)

業務詳情

SpiderPlus股份有限公司唯一的事業部門。以主力服務「SPIDER+」(施工管理SaaS)為中心,向大型建設公司(總承包商)、專業承包商的現場監督提供施工管理業務的數位化。以新規使用者的獲取以及對既有使用者追加選購功能所帶動的ARPA提升作為成長引擎,正朝著結合BPO服務與專業服務的複合式解決方案發展演進。2026年12月期第1季度(2026年1月至3月)營業收入為1,268百萬日圓(較去年同期增加8.8%)。

近期概況

2026年第1季度營業收入增加8.8%、營業損益轉虧為盈,全年預測維持不變

2026年12月期第1季度(2026年1月至3月)營業收入為1,268百萬日圓(較去年同期增加8.8%),營業利益為5百萬日圓,相較去年同期的營業損失10百萬日圓實現轉虧為盈。簽約公司數為2,287家(較去年同月增加7.2%),ARPA為183千日圓(較去年同月增加1.3%),皆呈穩健成長。全年業績預測(營業收入5,900百萬日圓、營業利益50百萬日圓)維持不變。總資產為4,043百萬日圓,較上期末減少118百萬日圓,自有資本比率改善至66.0%(上期末為64.0%)。

主要產品

platform
SPIDER+ / SPIDER+ Workspace

大型建設公司(總承包商)、專業承包商的現場監督所使用的施工管理SaaS。將圖面管理、工程管理、檢查記錄等現場業務數位化,實現省人化與業務效率化。以大型建設工地為中心導入案例持續增加,截至2026年3月底簽約公司數達2,287家。

service
BPO服務

與SPIDER+搭配提供的業務流程委外服務。定位為擴大非經常性收入並帶動ARPA提升的交叉銷售商品。

service
專業服務

支援SPIDER+導入與運用的顧問諮詢、培訓等服務。與BPO服務共同構成複合式解決方案,有助於提升客戶單價。

成長驅動力

  • 透過新規使用者獲取持續擴大簽約公司數(2026年3月底2,287家,較去年同月增加7.2%)
  • 對既有使用者追加導入選購功能所帶動的ARPA提升(183千日圓,較去年同月增加1.3%)
  • 國內建設業界中長期建設投資擴大及人手不足問題加劇所帶動的DX需求提升
  • BPO服務、專業服務的交叉銷售帶動非經常性收入擴大與ARPA提升
  • 以大型總承包商、專業承包商的導入實績為起點,向供應鏈內中堅、中小型協力公司擴散(網路效應)
  • 運用AI等技術同時實現內部生產力提升與成本效率化

風險

  • 建設業界景氣波動、建設投資縮減導致需求下滑之風險
  • 競爭對手加入市場、既有業者強化功能導致競爭加劇之風險
  • 優秀人才招募與留任困難導致開發能力、業務能力下降之風險
  • 公司背負累積虧損(保留盈餘△2,633百萬日圓),持續認列虧損導致財務體質惡化之風險
  • 伴隨產品策略變更而產生的軟體資產減損風險(過去曾有認列減損損失之實績)
  • 海外擴展等新市場開拓中的投資回收風險

最新更新: 2026年3月24日