業務內容
Hi克拉泰斯股份有限公司(原:東和Hi System股份有限公司)為1978年創立、2020年12月於東證標準市場上市的牙科診所電子病歷系統專業企業。主力商品「AI・語音電子病歷整合系統(AI・語音Hi克拉泰斯)」,是結合AI語音輸入、手指靜脈生物辨識與日立製HiRDB的高安全性整合系統,可一元化管理健保申報單、電子病歷、告知同意、牙周病精密檢查及居家診療支援。
客戶為全國2,974家牙科診所,以西日本為中心設置24個據點、約75名業務支援人員,建構深耕地域的直銷體制。以單一部門展開事業。
商業模式
向供應商採購機器,搭載自家開發軟體之商品直接銷售給牙科診所。客戶與租賃公司簽約,本公司則一次性向租賃公司收取銷售款項。
此外,因應醫療DX補助金之軟體以及月費使用費(2025年9月期:101百萬日圓,較去年同期增加173.1%)帶來的訂閱制收益持續擴大。創業以來的「軟體三無主義」(支援、維護、版本升級皆免費)支撐著高客戶續用率(換購更新比率91.1%)。
企業優勢
截至2025年9月底,客戶數為2,974家。四國地區市佔率35.2%,中國地區24.7%,在西日本圈確立壓倒性地位。過去5年間的換購更新比率達91.1%,亦存在多數20年以上的長期往來客戶。「軟體三無主義」的無償支援成為顧客忠誠度的基礎。
2025年3月期營收為2,407百萬日圓(較上年增加13.9%),營業利益550百萬日圓(較上年增加30.2%),連續2期創歷史新高獲利。營收營業利益率22.8%、營收經常利益率27.1%、自有資本比率88.9%,財務健全性亦處於高水準。採無借款經營,持有現金及約當現金1,104百萬日圓。
透過與日立製作所在AI語音辨識技術上的共同創新,展開「AI・語音電子病歷整合系統Revo.11」「AI・語音牙周病精密檢查」「AI・語音副病歷」3項產品。在先行導入的診所中,已確認牙周病精密檢查可由1人完成、檢查時間縮短10分鐘、維護保養率最高提升12%、生產力提升3倍等實績。
ENVALITH 觀點
業績趨勢
營收自2023年9月期(2,042百萬日圓)觸底後持續回升,2025年9月期擴大至2,407百萬日圓。2026年9月期中間期為1,279百萬日圓(較去年同期增加3.4%),維持穩定成長。
獲利能力顯著改善,營業利益較去年同期增加10.0%,達379百萬日圓,創下歷史新高。銷貨成本較去年同期小幅減少(自272百萬日圓降至270百萬日圓),毛利率因而改善,吸收了銷售管理費用增加(自619百萬日圓增至629百萬日圓)的影響。
全年預估(營收2,484百萬日圓、營業利益562百萬日圓、本期淨利451百萬日圓)維持不變,目標為連續3期創下最高獲利紀錄。外部因素方面,物價上漲與地緣政治風險使經營環境持續嚴峻,另一方面,政府的預防醫療政策則對牙科DX需求形成支撐。
成長策略
透過AI・語音系列的擴大銷售與應對診療報酬修訂,確立牙科DX市場的主導地位
以「AI・語音電子病歷整合系統 Revo.11」「AI・語音牙周病精密檢查」「AI・語音副病歷」為核心,透過網路研討會(令和8年度診療報酬修訂說明會)及牙科展覽會等啟蒙活動,推動新客戶開發及既有客戶的追加銷售。2026年9月期中期已達成歷史最高利潤,擴大銷售的效果已反映於業績中。
將以預防牙科・居家診療・醫科牙科合作強化為主軸的診療報酬大幅修訂,定位為「牙科醫療模式根本轉變的重大轉折點」,強化對應產品及功能的訴求。於2月、3月舉辦網路研討會宣導修訂內容,藉此刺激牙科診所的設備投資需求。
推動對應電子處方箋管理服務・電子病歷資訊共享服務等醫療資訊基礎建設的產品布局。在其他公司產品面臨院內處方對應及額外費用等課題之際,強調本公司產品的優勢,力求確立作為醫療DX推動核心供應商的地位。
以2030年9月期達成營業收入4,000百萬日圓・經常利益1,200百萬日圓・當期純利益800百萬日圓・營業收入經常利益率30%・營業收入純利益率20%為目標。2026年9月期全年預估(營業收入2,484百萬日圓・經常利益662百萬日圓)連續3期創下最高利益,將成為邁向中長期目標的重要基石。
最新更新: 2026年7月17日

