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SUNNY SIDE UP GROUP Inc.

2180東證Standard服務業

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SUNNY SIDE UP GROUP Inc.2180

品牌傳播事業

集團核心業務。一體化提供公關、商品企劃、行銷支援的傳播事業。

期間本期上期增減率
分部營業收入(2026年6月期第3季累計)16,622百萬日圓11,436百萬日圓(2025年6月期第3季累計)
分部利益(2026年6月期第3季累計)3,263百萬日圓2,050百萬日圓(2025年6月期第3季累計)
分部營業收入年增率(2026年6月期第3季累計)增加45.3%
分部利益年增率(2026年6月期第3季累計)增加59.2%
分部營業收入(2025年6月期全年)16,225百萬日圓
分部利益(2025年6月期全年)2,727百萬日圓

業務詳情

廣泛傳遞客戶企業、團體的活動及商品、服務價值,支援與利害關係人建立良好關係。提供新聞稿製作與發送、記者發布會、媒體關係、公關活動、SNS策略規劃等多樣化解決方案。運用IP內容的促銷方案及商品企劃(如「Happyくじ」等)也已成長為與公關業務並駕齊驅的主力服務。旗下子公司包括Sunny Side Up股份公司、Kumnam Entertainment股份公司、Airside股份公司、Steady Study股份公司共4家。

近期概況

「Happyくじ」較去年同期擴大2.4倍,公關業務亦於多業種擴大訂單,第3季累計期間營收及利益雙雙創下歷史新高。

2026年6月期第3季累計期間(2025年7月至2026年3月),分部營業收入達16,622百萬日圓(較去年同期增加45.3%),分部利益達3,263百萬日圓(較去年同期增加59.2%),兩者均創下第3季累計期間歷史新高。商品企劃「Happyくじ」中,運用新IP內容的企劃取得歷來最大規模的營收,訂單件數及規模均擴大。公關業務方面,因續約合約追加SNS方案等提案取得成果,加上全方位行銷策略支援訂單持續累積,訂單單價上升,收益能力持續改善。尤其第3季的增收幅度進一步擴大。

主要產品

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公關服務(PR Service)

針對美妝時尚、商業設施及飯店、娛樂、體育、健康醫療、科技等多樣業種的客戶,將業務範圍從以續約合約為基礎的SNS方案等追加提案,拓展至全方位行銷策略支援。訂單單價上升,帶動收益能力持續改善。

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商品企劃・促銷方案(Happyくじ等)

運用角色等IP內容,向大型便利商店等銷售通路提案企劃並製作周邊商品的「Happyくじ」為主力業務。2026年6月期第3季累計期間規模較去年同期擴大2.4倍,帶動營收成長。同時具備OEM功能與know-how,亦承接商品促銷企劃等業務。

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品牌行銷・內容開發(Kumnam Entertainment)

以強大的選角網絡及企劃能力為優勢,運用日本及韓國人氣藝人與知名職業運動選手等,承接品牌行銷與內容開發業務。

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娛樂公關(Airside)

運用與娛樂業界的緊密關係,承接將人氣藝人出演廣告引介給媒體等公關業務。

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時尚・生活風格公關與顧問(Steady Study)

運用對時尚及生活風格品牌的專業知識與選角能力,提供公關及顧問服務。

成長驅動力

  • 運用IP內容的「Happyくじ」等促銷方案及商品企劃訂單擴大(2026年6月期第3季累計較去年同期增加2.4倍)
  • 公關業務追加銷售及擴展至全方位行銷策略支援帶動客戶單價上升
  • 於美妝時尚、商業設施及飯店、娛樂、體育、健康醫療、科技等多元業種擴大訂單
  • 以續約合約為基礎的SNS方案等追加提案取得成果
  • 透過Bilcom股份公司子公司化,計畫與雲端型公關效果測量工具「PR Analyzer」一體化提供,藉此提升附加價值並重建競爭優勢

風險

  • 促銷方案・商品企劃(Happyくじ等)訂單波動風險(案件規模及件數變動直接影響營收)
  • 周邊商品海外(中國等)代工所產生的匯率變動風險(日圓急速貶值將導致成本上升)
  • 人事費用、辦公室租金等固定成本增加擠壓收益能力的風險(總額15億日圓的策略投資額度持續執行中)
  • 收購Bilcom股份公司的整合風險(商譽1,185百萬日圓為暫估金額,收購成本分配尚未完成)
  • 對AI等技術進展所帶來的傳播手法變化應對遲緩的風險
  • 因Akatsuki股份公司公開收購(TOB)所引發的上市終止及經營整合流程之不確定性

最新更新: 2025年9月25日