業務內容
寇西達卡控股股份有限公司於1990年開始經營卡拉OK事業,以「カラオケまねきねこ」(Karaoke Manekineko)以及一人卡拉OK專門店「ワンカラ」(Won Kara)品牌,在國內外展開直營店舗。截至2024年8月期期末,於國內經營664家門店,並於韓國、馬來西亞、泰國、印尼等4個國家經營22家門店。
卡拉OK事業約占營業收入97%,並輔以不動產管理事業(群馬、神奈川等自有物件)以及其他事業(溫浴、餐飲)作為補充。在中期經營願景「將娛樂化為基礎設施(EIP)」之下,訂立2027年8月期營業收入達1,000億日圓之目標。
主要客群為國內外卡拉OK使用者,並積極吸納訪日觀光需求。於東京證券交易所主要市場(Prime Market)上市。
商業模式
以卡拉OK包廳的使用時間計費(計時制費用)為基本收益來源,並結合餐飲、商品銷售,透過店舗經營確保單店客單價。以承租既有店面(居抜き出店)為基本展店形式,藉此壓低初期投資,並實踐重視ROA的資本效率經營。
2024年8月期的設備投資為8,609百萬日圓(其中卡拉OK事業為7,564百萬日圓),持續積極展開新店開發。透過靈活的定價策略維持既有店客數的增加趨勢,同時透過「E-bo」等娛樂包廳的DX(數位轉型)措施,培育卡拉OK以外的收益來源。
企業優勢
2021年8月期營收為20,791百萬日圓、營業損失7,629百萬日圓,出現大幅赤字,但2022年8月期轉為盈利,2024年8月期已恢復至營收63,264百萬日圓、營業利益10,164百萬日圓(營業利益率16.1%)。卡拉OK事業單獨利益率達18.8%,展現出高獲利能力。
截至2024年8月期期末,國內直營展店達664間。同期新開51間店舖,並加速在近畿、中京地區等展店空間較大的區域展開。此外,透過對Standard股份公司進行吸收分割,承接73間店舖(認列商譽2,982百萬日圓),2026年8月期中期亦再新開20間店舖,店舖網絡持續擴充。
2024年8月期營業活動現金流為12,581百萬日圓。除稅前淨利9,025百萬日圓加上折舊費4,427百萬日圓,形成穩定累積的結構。在支應投資活動支出10,413百萬日圓的同時,仍有餘力用於財務活動(償還借款、發放股利、買回自家股份),顯示出強勁的資金創造能力。
ENVALITH 觀點
業績趨勢
營業收入從2021年度的20,791百萬日圓擴大至2026年8月期全年預估的82,046百萬日圓,約成長4倍,成長軌道維持不變。然而營業利益在2024年度達到10,164百萬日圓的高峰後,2025年度回升至11,393百萬日圓,但2026年8月期第3季累計卻較去年同期減少9.8%,僅達7,571百萬日圓,呈現減益。
除人事費用及水電燃料費上升(外部因素包括日圓貶值與能源價格高漲的影響)外,新POS系統、E-bo導入及既有門店更新投資等前置費用亦壓縮了利潤。歸屬於母公司股東之淨利在2026年8月期第3季累計為5,531百萬日圓(較去年同期增加2.3%),勉強維持正值,但很大程度上是受到出售厚木Vista Hotel所產生之利益(特別利益1,007百萬日圓)支撐所致。
成長策略
以「將娛樂化為基礎設施」為願景,透過展店擴張、DX與海外布局,目標於2027年8月期實現營收1,000億日圓
2026年8月期第3季累計新開26家門市,國內門市數擴大至786家。含吸收分割承接標準(Standard)73家門市,較上一合併會計年度末增加83家門市。為達成2027年8月期營收1,000億日圓目標,將維持展店步調。
2025年11月以3,500百萬日圓自Standard承接JOYSOUND品牌卡拉OK門市事業(73家門市)。融合JOYSOUND品牌之顧客基礎與know-how,以及Manekineko(まねきねこ)的營運效率,強化事業基礎。商譽2,982百萬日圓(暫定值)採13年平均攤銷。
已於全店導入全新娛樂平台「E-bo」。同步推動卡拉OK以外之娛樂項目收益化,以及透過DX(數位轉型)提升業務效率。導入相關費用壓縮本期利潤,但為中長期收益多元化奠定基礎。
目前於馬來西亞、泰國、印尼、韓國4國經營29家門市。本第3季累計於馬來西亞新開4家門市、印尼新開1家門市,並將KOSHIDAKA MALAYSIA SDN.BHD.納入合併範圍。美國及菲律賓之展店籌備亦持續進行中。現階段對營收貢獻仍有限。
正推動新POS系統導入及各項業務效率化DX措施。本期因導入成本先行支出而壓縮利潤,但作為應對人事成本上升之對策,目標為中長期改善成本結構。亦可運用於各門市精細化的訂價管理。
最新更新: 2026年7月17日

