KIMURA UNITY CO.,LTD.9368
物流服务事业
占集团销售额约71%的核心事业。在国内外提供包装・捆包・收纳器具产品。
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额(含分部间内部销售额) | 45,876百万日元 | 43,151百万日元 | ↑ |
| 营业利润 | 4,991百万日元 | 4,932百万日元 | ↑ |
| 分部资产 | 29,450百万日元 | 30,009百万日元 | ↓ |
| 折旧费 | 1,381百万日元 | 1,497百万日元 | ↓ |
| 有形・无形固定资产增加额 | 986百万日元 | 902百万日元 | ↑ |
| 减值损失 | 236百万日元 | 0百万日元 | ↓ |
业务详情
以包装・捆包・出入库作业以及收纳器具产品制造为主轴的事业。国内包装事业以丰田汽车为首的汽车厂商为主要客户。海外方面在中国(广州广汽木村进和仓库有限公司・天津木村进和物流有限公司)、美国(KIMURA,INC.)、巴西・泰国・墨西哥等地展开合资・子公司业务。正在推进通过「物流服务+IT」融合提供高附加值服务。2026年3月期在国内拓展销售及收纳器具事业订单增加的带动下,实现了增收增益。
近期概况
国内拓展销售及收纳器具增收带动增收增益,但因海外子公司重组计提了特别损失。
2026年3月期受国内物流部门新据点拓展销售以及收纳器具事业主要客户订单量增加的带动,实现销售额45,876百万日元(同比增长6.3%)、营业利润4,991百万日元(同比增长1.2%)。另一方面,因美国子公司KIMURA,INC.物流部门重组而重新评估使用权资产,计提减值损失236百万日元列入特别损失。中国子公司天津木村进和物流有限公司撤出天津仓库,并新设常熟木进物流有限公司(预计2026年6月开始营业)。2027年3月期预计销售额46,200百万日元(同比增长0.7%)、营业利润5,100百万日元(同比增长2.2%)。
主要产品
成长驱动力
- 国内物流部门新据点的顺利推进以及主要客户(丰田汽车等)订单量的增加
- 收纳器具事业主要客户订单的扩大(2026年3月期同比增长23.1%)
- 通过「物流服务+IT」融合以综合实力强化客户提案并展开高附加值服务
- 持续推进现场收益改善活动以提高利润率
- 通过中国新据点(常熟木进物流有限公司)的启动重构中国事业
风险
- 中国子公司重组(撤出天津・新设常熟)伴随的业务过渡期业绩波动风险
- 美国子公司KIMURA,INC.物流部门重组后收益恢复的不确定性
- 美国贸易政策・关税问题引发的汽车行业生产波动风险
- 原材料・能源价格居高不下以及工资上涨造成的成本压力
- 人手不足・员工老龄化导致的现场运营维持风险
- 汇率波动(日元贬值・人民币・美元)对海外子公司业绩的影响
最近更新: 2026年6月17日

