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Kyodo Printing Co. , Ltd.

7914东证Prime其他制品

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业务内容

共同印刷株式会社是一家创立于1897年的综合印刷企业,由本公司・16家子公司・1家关联公司构成。事业由「信息通信事业部门」(出版・商业印刷・内容)、「信息安全事业部门」(商业表单・证券类・卡片・BPO)、「生活・产业材料事业部门」(软包装・软管・纸容器・产业材料)三大部门,以及物流・房地产管理的「其他」构成。

主要客户涵盖出版社・政府机关・金融机构・食品・日用品制造商等广泛领域,并在东南亚设有生产基地。2026年3月期合并销售额为98,205百万日元。

商业模式

以制版・印刷・装订一体化生产能力为基础,在信息类事业中开展出版印刷・安全印刷・BPO受托业务,在生活・产业材料类事业中开展包材制造・销售业务。集团内部物流(共同物流株式会社)和房地产管理承担辅助职能。

收益由产品销售与信息加工服务受托相结合构成,通过发挥高安全环境・独有技术优势,向高附加值领域转移,实现利润率改善的业务结构。

企业优势

涉足证券类・各类卡片・商业表单业务的信息安全事业部门,提供满足交通类IC卡・车票类・政府机关用数据打印等高度安全要求的产品群。2026年3月期该部门销售额为30,478百万日元,占公司总销售额的约31%,在准入门槛较高的领域维持着稳定的客户基础。

生活・产业材料事业部门对方便面用薄膜包材・层压软管・吹塑瓶・纸容器等多品种包材实现一体化生产。2026年3月期该部门销售额为33,170百万日元(同比增长2.6%),营业利润为15,221百万日元(同比增长25.7%),增长态势加速,同时在越南・印度尼西亚设有海外生产基地。

2026年3月期研发费用为1,073百万日元。在液体包材・高功能盖材・软管产品・高功能材料・防伪安全技术・室内定位技术等广泛领域持续开展研发。以技术开发本部为核心,构建了各事业部门技术部门相互协作的体制,具备持续创造新产品・新技术的基础。

ENVALITH 视角

2026年3月期营业收入为98,205百万日元(较上期减少1,772百万日元),转为减收,而营业利润为2,134百万日元(较上期减少197百万日元),小幅减益。当期净利润为3,960百万日元,较上期3,310百万日元有所增加,但预计营业外收支及特别损益的贡献较大,主营业务盈利能力的改善程度有限。

营业利润率约为2.2%,仍处于较低水平,要实现中期目标,加快业务组合的根本性转型不可或缺。

2026年3月期的当期净利润3,960百万日元大幅超过营业利润2,134百万日元,这暗示特别利益(资产出售收益等)或税务影响的作用。过去的2025年3月期(营业利润2,331百万日元,当期净利润3,310百万日元)也出现过类似的偏离,因此需要仔细审视净利润的持续性与质量。

建议投资者以营业利润为基准来评估公司的盈利能力。

公司于2026年6月19日发布了关于合并现金流量表的更正公告。长期借款所得款项由238百万日元修正为85百万日元,长期借款偿还所支付款项由2,590百万日元修正为2,438百万日元,但财务活动现金流合计(△5,360百万日元)未发生变化。

尽管对业绩没有实质性影响,但投资者仍需关注公司信息披露流程的管理体制。

成长战略

通过信息类业务向非印刷领域转型以及包装材料的海外拓展与高附加值化,力争在2034年度实现营业利润120亿日元以上

扩充电子漫画原创作品,把握学习解决方案・IR领域高附加值商业印刷需求,并通过在美国设立法人Kodama Tales Inc.推进内容业务的海外拓展。加速摆脱对印刷业务的依赖,改善部门盈利能力。

推进以东南亚为中心的海外包装业务拓展,以及功能性材料・产业用包材的高附加值产品开发与推广。持续实施针对原材料成本上涨的适当价格调整,力求维持并提升部门收益。

推进集团公司整合及制造基地集约化以提升盈利能力。通过扩大面向医疗健康・金融机构的信息服务BPO业务,并强化依托高安全环境的业务数字化转型支援服务提案,巩固稳定的收益基础。

2026年3月期实施自有股份回购958百万日元・支付分红1,728百万日元。在持续进行股东回报的同时,维持改善资本效率的方针。

最近更新: 2026年7月19日