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Canon Electronics Inc.

7739东证Prime电气机器

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Canon Electronics Inc.7739

业务内容

佳能电子株式会社成立于1954年,是佳能集团旗下的精密机器制造商,由8家合并子公司和1家权益法适用关联公司构成。主力的零部件业务领域面向佳能株式会社及其生产子公司制造・销售快门单元・光圈单元・激光扫描器单元等产品。

电子信息设备业务领域开发・制造・销售文档扫描仪・手持终端・激光打印机,其他业务领域则涉及IT解决方案・医疗设备・环境相关设备等。公司在马来西亚・越南拥有生产子公司,构建了全球化的生产体制。

2025财年合并销售额为104,421百万日元。

商业模式

销售额中约53%来自佳能株式会社及Canon Vietnam Co., Ltd.,集团内交易构成了收益的稳定基础。零部件业务由受托制造与自主开发产品两大支柱构成,电子信息设备则以通过佳能销售网络面向最终市场的销售为主。

其他板块中,面向外部客户的IT解决方案・医疗・环境设备销售成为独立的收益来源,力求分散对集团的依赖程度。设备投资・研发费用均以自有资金支付,维持无借款经营。

企业优势

根据与佳能株式会社签订的交易基本合同(1999年签订・自动更新)及技术研究开发基本合同(1981年签订・自动更新),集团内部交易占销售额的53%以上,形成稳定的订单结构。2025期对佳能株式会社的销售额为45,291百万日元(占总销售额的43.4%),维持在较高水平。

2025期末自有资本比率高达86.2%,净资产达126,953百万日元。资金需求(材料费・人工费・研究开发费・设备投资)全部以自有资金支付,不依赖有息负债的财务结构增强了应对外部环境变化的抗风险能力。

公司自主研发并运营超小型人造卫星CE-SAT-IIB・CE-SAT-IE,并从防卫省获得多轨道观测验证卫星的制造・试验合同(交付期限为2026年3月末)。此外,2025年8月还从防卫省情报本部获得“关于图像数据获取及摄影功能的验证研究”订单,从研究阶段向事业化阶段的转移正在具体推进。

ENVALITH 视角

2025期营收为104,421百万日元(同比增长3.7%),实现了增收,但营业利润为8,980百万日元(同比减少13.6%),当期净利润为6,503百万日元(同比减少15.1%),出现大幅减益。产品结构恶化是主要原因,增收未能带动利润增长的结构性问题已经显现,需持续关注。

2025年11月,公司决议赞同佳能株式会社发起的公开收购,2026年1月公开收购成立。预计2026年3月的临时股东大会将决议通过股份合并等事项,退市已成定局。对少数股东而言,这意味着投资机会的终结,今后企业价值提升所带来的收益将归属于佳能株式会社。

截至2025期末,订单余额合计为21,339百万日元(同比增长17.4%),其中电子信息设备板块为9,422百万日元(同比增长31.4%),其他板块为4,916百万日元(同比增长46.6%),均处于较高水平。该订单余额有望为下期营收做出贡献,但IT人才短缺及美国关税政策的影响可能会左右订单的消化速度。

成长战略

确立宇宙・防卫・医疗・农业等新兴小型业务并深化ESG经营

推进受防卫省委托的多轨道观测验证卫星的制造・试验(2026年3月末交付)以及发射支援・初期运用体制的构建。2025年8月承接了防卫省情报本部关于图像数据获取・拍摄功能验证研究的订单,事业化进程正在加速。

接受佳能国内集团公司电机业务的移交,一方面推进现有电机的高效化开发,另一方面开展面向机器人・医疗设备・无人机的小型高扭矩电机・大型电机・控制电路的开发。面向机器人手臂和无人机的电机已进入客户评估阶段。

推进文档扫描仪DR-C350/DR-C340新产品投放(2025年10月发售)、手持终端GT-40系列的销售启动、个人认证终端ID-MY2面向金融机构的扩大销售。持续推进在印度・东南亚・中南美等新兴市场面向政府・金融机构的销售扩大。

开发并销售面向植物工厂的移植机・播种机,结合图像识别与AI的自动检测功能追加机型开发已完成,进入销售启动阶段。通过根据栽培规模提出手动机・半自动机・自动机的方案,力图扩大销售。

2023年1月获得由SGS公司认证的日本首个ESG认证。以2030年CO2排放量较2013年削减46%、2050年CO2排放量实质为零为目标,持续推进产品的EPD・EPEAT GOLD认证获取以及CFP核算・公开等环境友好设计。

最近更新: 2026年7月17日