HOSHI IRYO-SANKI CO., LTD.7634
医疗用气体相关业务
创业事业,是支撑集团稳定收益的核心业务板块。
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额(全年度・本年度合并会计年度) | 3,944百万日元 | 4,002百万日元 | ↓ |
| 分部利润(全年度・本年度合并会计年度) | 461百万日元 | 635百万日元 | ↓ |
| 分部资产(全年度・本年度合并会计年度末) | 1,719百万日元 | 1,673百万日元 | ↑ |
| 折旧费(全年度・本年度合并会计年度) | 157百万日元 | 145百万日元 | ↑ |
| 设备投资额(有形・无形固定资产增加额,本年度合并会计年度) | 242百万日元 | 324百万日元 | ↓ |
业务详情
从事医疗用氧气、麻醉用气体及其他医疗用气体全般的制造与销售。制造由多家子公司承担,本公司负责销售与企划,形成垂直一体化的事业结构。向医疗机构供应氧气直接关系到患者的生命维持,是一项生命线业务,实行24小时365天体制的稳定供应是其社会责任。2026年3月期销售额为3,944百万日元,分部利润为461百万日元。
近期概况
出货量保持稳健,但因成本上升,分部利润较上年同期大幅下滑27.4%。
2026年3月期销售额为3,944百万日元(同比减少1.5%),分部利润为461百万日元(同比减少27.4%)。医疗用氧气、医疗用二氧化碳的出货量保持稳健推移,但受全球局势影响的能源成本、运输费用上升等导致的材料及采购价格上涨,大幅压缩了利润。公司一方面推进面向合理价格的价格变更谈判,另一方面也着手扩充人力资源,以应对物流、运输行业的后2024年问题。
主要产品
成长驱动力
- 医疗用氧气、医疗用二氧化碳出货量保持稳健推移,维持销售基础
- 推进面向合理价格的变更谈判,将成本上升部分转嫁至价格
- 为应对物流、运输行业的后2024年问题,完善组织体制、扩充人力资源
- 通过内部生产实现成本降低,并推进开拓新客户以扩大销售数量的战略
- 强化对医疗机构的稳定供应体制,维持并深化与现有客户的关系
风险
- 能源成本、材料费、采购价格上升导致利润受压(2026年3月期分部利润同比减少27.4%)
- 物流、运输成本高涨以及司机短缺等后2024年问题应对成本增加
- 面向医疗机构的价格谈判进展不顺,存在合理价格转嫁延迟的风险
- 制造子公司运营成本上升(燃料费、电力费等)导致制造成本增加的风险
- 受全球局势变动影响,能源价格、原材料价格进一步上升的风险
最近更新: 2026年6月24日

