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7111东证Standard批发业

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解决方案事业

面向个人及法人的生活基础设施代理销售单一事业分部

期间本期上期增减率
销售收入18,185百万日元18,960百万日元
营业利润255百万日元208百万日元
税前利润160百万日元101百万日元
归属于母公司的本期利润180百万日元42百万日元
基本每股本期利润24日元74钱5日元79钱
归属于母公司的权益5,103百万日元4,926百万日元
归属于母公司所有者权益比率45.5%36.0%
经营活动现金流△530百万日元924百万日元
期末现金及现金等价物余额2,096百万日元1,671百万日元

业务详情

针对个人消费者及中小法人,开展饮水机(宅配水)、电力、通信、保险等生活基础设施相关服务的代理销售及BPO业务。充分利用呼叫中心、活动展位、门店、Web等多元销售渠道,将通过交叉销售与增值销售实现库存型收益(Stock收益)最大化列为中期经营计划(FY24~FY28)的核心战略。2024年4月将原有的

近期概况

尽管销售收入减少,但通过子公司出售及组织重组,收益结构大幅改善,本期利润同比增长327%

2026年3月期,因转让株式会社アイ・ステーション及株式会社Gloria全部股份,以及エフエルシープレミアム株式会社集团内吸收合并,合并范围有所缩小,销售收入为18,185百万日元(同比减少4.1%)。另一方面,将此前分散于各公司的营业支持及管理职能整合一体化所带来的成本削减效果开始显现,销售费用及一般管理费用压缩至15,183百万日元(上期为15,990百万日元)。同时,法人所得税费用为负22百万日元(税收优惠),亦有所贡献,归属于母公司的本期利润大幅改善至180百万日元(上期为42百万日元)。因出售子公司股份所得877百万日元等,现金余额增加至2,096百万日元。预计2027年3月期销售收入为18,500百万日元、营业利润为610百万日元、归属于母公司的本期利润为300百万日元。

主要产品

service
他社サービス取次販売(個人向け)

面向个人消费者代理销售宅配水、电力、通信、保险等生活基础设施服务。受防灾意识普及及安全品质导向提升的推动,宅配水领域持续保持稳定需求。在新迁入居民生活基础设施代理销售领域,一站式呼叫中心支持服务的需求保持稳健。

service
他社サービス取次販売(法人向け)

面向中小法人提供有助于提升业务效率与生产率的外部服务代理销售及BPO业务。法人领域对外部服务利用的需求保持稳健。

platform
自社サービス(Webコンテンツ・保険・会員優待)

为加速由一次性收益向库存型收益转型,开展Web内容、保险、会员优待等自营服务。在中期经营计划(FY24~FY28)中持续对自营服务进行前期投资,推进中长期收益基础的强化。

service
Lifestyle Advisor Global(在留外国人服务)

面向在留外国人以多语言方式提供生活基础设施服务。致力于通过扩大合作方及丰富多语言支持来增加用户数量。

成长驱动力

  • 宅配水领域受防灾意识普及及安全品质导向提升的推动,持续保持稳定需求
  • 新迁入居民生活基础设施代理销售领域对一站式呼叫中心支持服务的需求保持稳健
  • 通信领域费用重新审视的势头持续,固定成本优化需求不断提升
  • 通过扩大自营服务获取,积累库存型利润(2027年3月期的主要收益驱动因素)
  • 组织整合带来的成本削减效果全年贡献(预计2027年3月期正式发挥作用)
  • 加速由一次性收益向库存型收益转型(中期经营计划FY24~FY28的重点战略)
  • 面向在留外国人的

风险

  • 因持续对自营服务进行前期投资而导致的短期利润受抑制风险(方针为2027年3月期继续进行前期投资)
  • 3家子公司完成从合并范围中剔除后,销售收入规模缩小(18,185百万日元)后恢复速度的不确定性
  • 活动展位渠道中展位费用、人工成本等上升带来的前期投资负担
  • 经营活动现金流转为负530百万日元(上期为924百万日元),营运资本管理有所恶化
  • 物价上涨长期化及生活成本增加导致个人消费疲软,以及固定成本重新审视的压力
  • 从流量型向库存型收益模式转型期间,因事业投资先行而导致短期亏损扩大的风险
  • 商誉余额2,959百万日元(上期为4,053百万日元)的减值风险

最近更新: 2026年6月24日