ENSHU Limited6218
机床相关业务
结构改革持续推进中的亏损业务板块,但亏损幅度大幅收窄
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售收入(全年) | 6,756百万日元 | 9,869百万日元 | ↓ |
| 分部亏损(营业亏损)(全年) | △407百万日元 | △1,126百万日元 | ↑ |
| 减值损失(全年) | 84百万日元 | 1,325百万日元 | ↑ |
| 折旧费用(全年) | 150百万日元 | 388百万日元 | ↓ |
| 分部资产(期末) | 10,574百万日元 | 12,210百万日元 | ↓ |
| 有形固定资产及无形固定资产增加额 | 92百万日元 | 283百万日元 | ↓ |
业务详情
从事Flexible Transfer Machine&Line(柔性移载机及生产线)、各类专用机、加工中心、半导体激光加工机等产品的制造销售。除国内制造外,美国・泰国・印度尼西亚・中国・印度的当地法人负责销售,Enshu Connected株式会社开展系统集成服务。公司正致力于摆脱对汽车行业的依赖,积极拓展系统集成商(SIer)・医疗・半导体等新市场。
近期概况
国内・北美・印度销售收入减少,但结构改革使亏损幅度大幅收窄
2026年3月期销售收入为6,756百万日元(同比减少31.5%),大幅减收。主要原因是国内以及北美・印度等地区销售收入同比下降。另一方面,得益于结构改革效果及费用削减措施,分部亏损收窄至407百万日元(上年同期为亏损1,126百万日元),亏损幅度大幅缩小。减值损失也大幅减少至84百万日元(上年同期为1,325百万日元)。公司计划在2027年3月期实现增收并转为盈利。
主要产品
成长驱动力
- 推进在新业务领域(系统集成商(SIer)・医疗・半导体)获取订单
- 通过半导体激光加工机开拓电动车(EV)・半导体领域新市场
- 通过Enshu Connected承接自动化・数字化转型(DX)需求
- 通过结构改革(削减费用・降低盈亏平衡点)改善收益结构
- 强化维护服务业务,建立稳定的收益基础
- 向①系统机床、②与客户共同开发型机械制造、③激光加工系统、④系统集成商(SIer)&物联网(IoT)、⑤维护服务的5大业务转型
风险
- 国内及汽车相关设备投资低迷导致订单停滞长期化的风险
- 系统项目的销售确认时点因客户方原因等而存在不确定性,收益稳定性较低
- 对中美对立・关税政策的担忧引发供应链分裂风险,以及北美・印度等地区需求低迷
- 事业结构转型(向5大业务转型)执行延迟的风险
- 日元贬值导致原材料价格上涨,压缩收益的风险
- 中东局势等地缘政治不确定性导致设备投资意愿减退
最近更新: 2026年6月26日

