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介护医疗相关事业

面向医院和护理设施展开CS套装的唯一报告分部

期间本期上期增减率
销售额(2026年12月期第1季度累计)14,762百万日元13,433百万日元(2025年12月期第1季度)
营业利润(2026年12月期第1季度累计)1,441百万日元1,182百万日元(2025年12月期第1季度)
销售额营业利润率(2026年12月期第1季度累计)9.8%8.8%(2025年12月期第1季度)
CS套装导入设施数(2026年3月末)2,856家设施2,830家设施(2025年12月末)
商誉未摊销余额(2026年3月末)1,065百万日元1,078百万日元(2025年12月末)
销售额(2026年12月期全年预期)60,800百万日元55,448百万日元(2025年12月期实绩)
营业利润(2026年12月期全年预期)5,000百万日元4,272百万日元(2025年12月期实绩)

业务详情

针对住院、入住医院及介护老人保健设施等机构的利用者,将附带洗涤服务的衣物、毛巾类租赁与日常生活用品供应相结合的「CS套装」,通过全国30处总分店及营业所展开业务。采用按日计费的收费体系,提升利用者便利性,并与设施、床单供应商等构建互利共赢关系。该业务占本集团销售额的90%以上,为单一报告分部。

近期概况

第1季度销售额同比增长9.9%、营业利润同比增长21.9%,增收增益态势加速,CS套装导入设施数持续扩大

2026年12月期第1季度(1月~3月),销售额为14,762百万日元(同比增长9.9%),营业利润为1,441百万日元(同比增长21.9%),经常利润为1,410百万日元(同比增长20.0%),归属于母公司股东的季度净利润为949百万日元(同比增长18.7%),各利润层级均实现两位数增长。CS套装导入设施数因新增70家、解约44家,净增26家,扩大至2,856家。此外,原创患者服的会计处理方式由贮藏品变更为有形固定资产(直线法3年摊销),折旧费用由上年同期的344百万日元大幅减少至62百万日元。此外,65岁以上人口达到3,619万人,占总人口的29.5%(截至2026年4月),老龄化的持续推进为公司业务环境提供了支撑。

主要产品

service
CS套装(Care Support Set)

面向医院、介护老人保健设施等住院及入住者,提供附带洗涤服务的衣物、毛巾类租赁与日常生活用品供应一体化服务。采用按日计费的收费体系,通过全国30处总分店及营业所向各设施展开营销活动。截至2026年3月末,导入设施数为2,856家。

product
原创患者服「lifte」

公司自主开发的患者服。自2026年第1季度起,变更了此前作为「贮藏品」计入并于发放时一次性计入费用的会计处理方式,改为计入有形固定资产,并采用直线法(3年)进行摊销。

service
海外洗涤服务(越南)

随着越南两家子公司纳入合并范围,本集团正式展开的海外业务。伴随汇率波动风险及海外子公司运营风险,但有助于集团业务的多元化。

成长驱动力

  • 老龄化持续推进(65岁以上人口3,619万人,占总人口29.5%,截至2026年4月),带动医疗、介护市场持续扩大
  • 依托全国30处总分店及营业所网络开拓新设施(2026年第1季度新增70家设施)
  • CS套装导入设施数稳步净增(2026年第1季度末2,856家,较上年末增加26家)
  • 与M3集团的协同效应推动IT、数字化转型及营销能力增强
  • 越南两家子公司纳入合并范围,海外业务正式展开
  • 原创患者服会计处理方式变更(计入有形固定资产、直线法摊销)带来的费用平滑化及利润率改善

风险

  • 新进入者出现导致竞争加剧
  • 行政政策变更、法律修订对业务造成的影响
  • 人工成本上升、物价上涨推高销售成本率
  • 应收账款增加导致坏账准备金增加(2026年3月末为953百万日元,较上期末882百万日元有所增加)
  • 汇率波动及海外子公司运营风险(越南业务,第1季度计提汇兑损失14百万日元)
  • 权益法投资损失的产生(2026年第1季度:39百万日元)
  • 台风、地震、传染病等灾害及疫情风险导致业务停滞
  • 美国贸易政策动向、地缘政治风险等宏观环境的不确定性

最近更新: 2026年3月26日