UCHIYAMA HOLDINGS Co., Ltd.6059
介护事业
占集团销售额约83%的核心事业。以九州为基础在全国范围内展开的介护服务事业。
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额(全年・2026年3月期) | 24,458百万日元 | 23,719百万日元 | ↑ |
| 分部利润(全年・2026年3月期) | 1,773百万日元 | 1,705百万日元 | ↑ |
| 现有设施平均入住率(全年・2026年3月期) | 93.9% | 93.1% | ↑ |
| 营业网点数(期末) | 116处195个事业所 | 118处197个事业所 | ↓ |
| 折旧费(全年・2026年3月期) | 297百万日元 | 338百万日元 | ↓ |
| 减值损失(全年・2026年3月期) | 65百万日元 | 56百万日元 | ↑ |
| 主要客户销售额(福冈县国民健康保险团体联合会) | 4,830百万日元 | 4,831百万日元 | — |
业务详情
运营收费养老院、日间照护中心、团体家屋、照护计划中心,销售・租赁福利用具,开展残障儿童通所支援事业(课后等日间服务)等,提供多样化的介护保险服务。主要收益来源为介护保险报酬,向各都道府县的国民健康保险团体联合会请款。截至本合并会计年度末,共展开116处195个事业所。现有设施平均入住率稳定推移,为93.9%。
近期概况
在推进关闭非盈利设施的同时,实现了入住率改善及销售额、利润的增长。
2026年3月期关闭了1处住宅型收费养老院及1处访视介护事业所,期末网点数减少至116处195个事业所(上年同期为118处197个事业所)。另一方面,现有设施平均入住率改善至93.9%(上年同期93.1%),销售额为24,458百万日元(同比增长3.1%),分部利润为1,773百万日元(同比增长4.0%),实现了增收增利。新设了“排泄护理专家”“认知症护理领导者”“护理创造者”三种内部认定资格,加强人才培养。通过介护数字化转型推进基地“INOVEL BASE”持续支持ICT・福利设备的引入。
主要产品
成长驱动力
- 65岁以上老年人口的持续增加(预计2042年约达3,878万人)带来的介护需求扩大
- 现有设施入住率改善(93.1%→93.9%)带来的运营收益提升
- 通过内部认定资格制度(排泄护理专家・认知症护理领导者・护理创造者・等级2提升)实现人才培养与服务质量提升
- 利用数字化转型推进基地“INOVEL BASE”引入ICT及介护机器人以提升生产效率
- 将特定技能外国人才的招聘・支援业务内部化以确保人才并降低成本
- 以介护事业为中心的展开地区及网点数扩大方针
风险
- 因介护保险制度修订导致报酬单价变动的风险(收益结构对制度依赖度较高)
- 慢性介护人才短缺及人工成本上升带来的收益压力风险
- 介护付住宅新设依赖地方政府公开招募,导致扩张速度受限的风险
- 伴随设施开设产生的大额设备投资及借款增加带来的财务负担风险
- 减值损失确认风险(2026年3月期介护事业确认了65百万日元的减值损失)
- 对福冈县国民健康保险团体联合会销售额过于集中的风险(占本合并会计年度销售额约16.3%)
最近更新: 2026年6月24日

