ITFOR Inc.4743
系统开发・销售
提供金融机构・公共事业IT解决方案的アイティフォー核心业务板块
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 13,671百万日元 | 11,524百万日元 | ↑ |
| 部门利润 | 1,956百万日元 | 1,700百万日元 | ↑ |
| 订单额 | 15,065百万日元 | 10,974百万日元 | ↑ |
| 未完成订单余额 | 7,389百万日元 | 5,996百万日元 | ↑ |
| 部门资产 | 6,085百万日元 | 4,158百万日元 | ↑ |
| 部门利润率 | 14.3% | 14.8% | ↓ |
业务详情
提供系统机器销售、软件・系统基础架构的设计・开发到导入・安装的一体化服务。主要客户为地方银行・信用金库等金融机构以及地方政府。以个人贷款业务支援系统「SCOPE」等自主开发套装软件为主轴,同时承接公共领域地方政府信息系统标准化相关项目,占合并销售额的59.2%(2026年3月期),是公司的核心业务。
近期概况
地方政府标准化项目与金融领域需求带动订单额同比大增至137.3%
2026年3月期销售额为13,671百万日元(同比118.6%),部门利润为1,956百万日元(同比115.0%),实现大幅增收增益。主要原因是面向公共领域的地方政府信息系统标准化相关项目稳步增加。面向金融机构的软件开发・基础架构更新・SCOPE业务亦按计划保持稳健增长。订单额猛增至15,065百万日元(同比137.3%),未完成订单余额也累积至7,389百万日元(同比123.2%)。此外,公司已于2025年10月1日将株式会社アイセル(DX支援・安全解决方案)及其两家子公司纳入合并子公司范围,扩大了业务领域。因此计提商誉108百万日元(5年期均等摊销)。
主要产品
成长驱动力
- 面向公共领域的地方政府信息系统标准化相关项目持续获得增长的新增订单(2026年3月期订单额同比137.3%)
- 面向金融机构的个人贷款业务支援系统(SCOPE・WELCOME)持续扩大订单(加速向地方银行系信用卡公司・租赁公司・担保公司等横向拓展)
- 将株式会社アイセル及其子公司纳入合并子公司范围,扩大DX支援・安全解决方案领域的业务
- iRITSpay 支付终端销售扩大(受国家推行无现金化政策的推动)
- 通过引入AI提升现有核心系统的附加价值和竞争力
- 通过新一代产品(Agent Hub、Pay Collect等)创造新的收益机会
- 面向2027年3月期中期经营计划最终年度扩大业务组合(目标销售额28,000百万日元)
风险
- 面向百货店的系统以及面向电力公司的通信系统等特定客户・项目订单时机变动导致销售额波动的风险
- CTI系统・通信系统・支付系统领域持续低迷的风险
- 招聘・培训费用等人力投资扩大以及办公场所搬迁费用增加导致销售管理费上升,压缩利润率的风险(本期部门利润率为14.3%,较上期14.8%有所下降)
- 因アイセル纳入合并子公司范围产生的商誉(108百万日元,5年期均等摊销)出现减值的风险
- 外包加工费・原材料价格上涨以及日元贬值导致采购成本上升的风险
- 地方银行重组・减少持续推进导致中长期客户基础萎缩的风险
- 地方政府信息系统标准化相关项目告一段落后,公共领域销售额出现反弹式下滑的风险
最近更新: 2026年6月12日

