Welby Inc.4438
PHR平台服务事业(Welby株式会社单一部门)
专注于PHR领域的单一部门企业。持续对制药企业及医疗机构进行前期投资。
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额(2026年12月期1季度累计) | 133百万日元 | 120百万日元(2025年12月期1季度) | ↑ |
| 营业损失(2026年12月期1季度累计) | ▲157百万日元 | ▲161百万日元(2025年12月期1季度) | ↑ |
| 毛利润(2026年12月期1季度累计) | 90百万日元 | 84百万日元(2025年12月期1季度) | ↑ |
| 归属于母公司股东的季度净损失(2026年12月期1季度累计) | ▲153百万日元 | ▲167百万日元(2025年12月期1季度) | ↑ |
| 销售费用及一般管理费用(2026年12月期1季度累计) | 248百万日元 | 246百万日元(2025年12月期1季度) | — |
| 总资产 | 847百万日元 | 1,054百万日元(2025年12月期末) | ↓ |
| 净资产 | 210百万日元 | 306百万日元(2025年12月期末) | ↓ |
| 自有资本比率 | 15.0% | 20.9%(2025年12月期末) | ↓ |
| 现金及存款 | 516百万日元 | 711百万日元(2025年12月期末) | ↓ |
| 应用程序累计下载次数 | 约124万次(截至2026年3月末) | 约123万次(截至2025年12月末) | ↑ |
| 主治医疗机构注册数 | 33,376家(截至2026年3月末) | 33,010家(截至2025年12月末) | ↑ |
| 全年销售额预期(2026年12月期) | 1,466百万日元 | 635百万日元(2025年12月期实际) | ↑ |
| 全年营业损失预期(2026年12月期) | ▲30百万日元 | ▲453百万日元(2025年12月期实际) | ↑ |
业务详情
以「Empower the Patients」为使命,在糖尿病、高血压等生活习惯病到自身免疫疾病、肿瘤学等多疾病领域展开PHR平台服务事业。业务由面向制药企业的疾病解决方案服务与Welby MyKarte服务两大支柱构成。通过与日本生命保险相互会社、中部电力、NTT docomo等的资本业务合作,推进向保险方、地方政府、医疗机构的普及。通过与Mynaportal的联动,可获取和查阅疫苗接种史、药剂信息、特定健康检查信息。
近期概况
1季度销售额同比+10.7%增长,营业损失较去年同期改善。疾病解决方案表现良好,而MyKarte因项目期间错位导致销售额下降。
2026年12月期1季度销售额为133百万日元(同比+10.7%)。疾病解决方案服务因来自制药企业的新PHR服务订单而大幅增收,达93百万日元(同比+80.5%)。另一方面,Welby MyKarte服务因部分项目的期间错位等原因减收至40百万日元(同比▲41.7%)。营业损失为157百万日元,较去年同期(161百万日元)小幅改善。前期投资额(MyKarte、平台开发)为35百万日元。2026年4月开始提供面向患者的医疗信息平台。基于与TIS株式会社的业务合作,「Healthcare Passport plus」预计自2026年7月起开始提供。因可转换公司债的转换权行使,资本金及资本公积各增加30百万日元。全年业绩预期(销售额1,466百万日元,营业损失▲30百万日元)维持不变。
主要产品
成长驱动力
- 疾病解决方案服务方面制药企业DX需求持续及新PHR服务订单扩大(2026年1季度同比+80.5%)
- 为实现全年销售额预期1,466百万日元(同比+130.5%)而推进大型项目的订单获取及销售确认
- 2026年4月启动的面向患者的医疗信息平台创造新的收益来源
- 通过与TIS株式会社合作的「Healthcare Passport plus」(预计2026年7月开始提供)拓展区域综合护理市场
- 通过与日本生命保险相互会社、中部电力、NTT docomo等的资本业务合作扩大渠道,并推进面向保险方、地方政府的解决方案事业化
- 通过与Mynaportal的联动实现疫苗接种史、药剂信息、特定健康检查信息的获取及查阅功能,提升PHR使用价值
- 向肿瘤学、自身免疫疾病等疾病领域的拓展,及来自制药企业的症状、副作用监测需求的显现
- 参与PHR服务事业协会并推进数据可携性带来的行业标准化举措
- 强化与Abbott Japan合同会社FreeStyle Libre的CGM数据联动,推进糖尿病重症化预防事业
风险
- Welby MyKarte服务的项目期间错位风险(2026年1季度同比减收41.7%)及大型项目化导致的订单交付周期延长
- 实现全年销售额预期1,466百万日元(同比+130.5%)所需的后半年集中结构风险(历史实际数据显示第四季度约占全年销售额的40%)
- 持续的营业损失及累计亏损扩大导致财务基础脆弱化(自有资本比率15.0%,现金及存款516百万日元)
- 可转换公司债附认股权证余额317百万日元(转换权行使带来的稀释风险及有息负债)
- PHR市场启动延迟导致实现稳定盈利所需时间延长的风险及资金周转风险
- 疾病解决方案服务的订单期间错位、订单未达风险
- 涉及需特别关注的个人信息之医疗数据处理相关法规应对风险(三省二指引、个人信息保护法等)
- 固定资产(软件、商誉等)计提减值损失的风险(商誉余额94百万日元)
最近更新: 2026年3月31日

