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SEIRYO ELECTRIC CORPORATION

4341东证Standard服务业

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信息通信终端设备事业

负责手机终端直销及维修再生业务的集团收益支柱板块

期间本期上期增减率
销售额8,893百万日元8,209百万日元
营业利润911百万日元838百万日元
板块资产1,858百万日元1,790百万日元
销售额同比增长率增长8.3%

业务详情

本板块由通过docomo、au、软银、UQ mobile直营门店进行手机信息通信终端直接店头销售的业务(移动销售事业),以及承接市场不良品维修再生的业务(循环解决方案事业)两大业务构成。由本公司及合并子公司Comtec Service株式会社负责运营。尽管因销售激励政策变更导致经营环境持续严峻,但情况正逐步趋于稳定。

近期概况

手机终端销售台数增加带动增收增利,规模扩大覆盖了固定费用增加

2026年3月期信息通信终端设备事业,主要受手机终端销售台数增加带动,销售额达8,893百万日元(同比增长8.3%)。利润方面,通过销售规模扩大覆盖了以人工成本为主的固定费用增加,营业利润实现911百万日元(上年同期838百万日元),保持增利。预计下一期经营环境仍将持续严峻,但公司将致力于优化门店运营以提升顾客满意度并确保盈利能力。

主要产品

service
移动销售事业

通过docomo、au、软银、UQ mobile等直营专卖店销售手机终端的业务。2026年3月期主要受销售台数增加带动,实现了增收。

service
循环解决方案事业

承接市场中出现的不良品维修与再生业务。同时利用自有技术积极开拓新市场领域。持续推进提升生产效率以增强盈利能力。

成长驱动力

  • 手机终端销售台数增加(强化直营门店顾客获取能力)
  • 以提升顾客满意度为目标,优化门店运营并推进区域密着型销售
  • 在维修再生业务中利用自有技术开拓新市场领域
  • 销售激励政策变更后经营环境逐步趋于稳定
  • 在手机通信终端售后服务中通过提升生产效率增强盈利能力

风险

  • 销售激励政策变更导致经营环境持续严峻
  • 以人工成本为主的固定费用增加压力
  • 终端价格上涨导致消费者延迟购买的风险
  • 为适应市场环境实施人才待遇改善措施而导致的成本增加

最近更新: 2026年6月24日