Collabos Corporation3908
云服务事业(单一板块)
以月度订阅收费方式提供呼叫中心云服务的单一业务公司
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 销售额(全年) | 1,699百万日元 | 1,907百万日元 | ↓ |
| 营业利润(全年) | 74百万日元 | 75百万日元 | ↓ |
| 经常利润(全年) | 53百万日元 | 103百万日元 | ↓ |
| 当期净利润(全年) | 101百万日元 | 145百万日元 | ↓ |
| 销售额营业利润率 | 4.4% | 4.0% | ↑ |
| 自有资本比率 | 81.6% | 72.7% | ↑ |
| 现金及现金等价物期末余额 | 1,286百万日元 | 1,307百万日元 | ↓ |
| 自主服务销售额(全年) | 274百万日元 | 200百万日元(推算值) | ↑ |
| 现有服务销售额(全年) | 1,425百万日元 | 1,706百万日元(推算值) | ↓ |
| 每股净资产 | 292.83日元 | 271.10日元 | ↑ |
| 每股当期净利润 | 21.72日元 | 31.92日元 | ↓ |
| 年度股息 | 6.00日元 | 0.00日元 | ↑ |
业务详情
面向电话营销企业、BPO企业为主,涵盖制造、零售、金融等广泛行业,提供IP电话交换机系统(PBX/CTI)、客户信息管理系统(CRM)、AI应用型业务效率化服务的一站式解决方案。可满足5席左右的小规模至300席以上大规模呼叫中心的需求,以月度使用付费模式确保稳定收益。2026年3月期全年销售额为1,699百万日元(同比减少10.9%),营业利润为74百万日元(同比减少1.6%)。
近期概况
销售额连续两期两位数下滑,但自主服务增长37%,并首次实施分红
2026年3月期全年销售额为1,699百万日元(同比减少10.9%)。主力产品@nyplace的期间平均席数为4,038席(同比减少1,073席),销售额为920百万日元(同比减少20.6%),降幅显著;另一方面,自主服务销售额为274百万日元(同比增长37.3%),实现高速增长。VLOOM销售额达116百万日元(同比增长101.7%),实现翻倍增长。因引入股东优惠制度而计提的准备金(20百万日元)挤压了经常利润,导致其同比减少48.9%。作为特别收益,公司确认了新股预约权注销收益26百万日元。自2026年3月期起首次实施每股6日元的期末分红(分红比率27.6%)。预计2027年3月期销售额为1,780百万日元(同比增长4.8%),营业利润为71百万日元(同比减少4.5%)。
主要产品
成长驱动力
- 以自主服务(VLOOM、UZ、GROWCE、GOLDEN LIST)中生成式AI及语音识别需求高涨为背景,加速新客户获取(2026年3月期全年自主服务销售额同比增长37.3%,VLOOM同比增长101.7%)
- 通过对VLOOM的功能强化(与生成式AI「Gemini」联动提升通话自动摘要精度、新增情景式语音机器人功能),推动产品向高独创性方向演进,并确立以自主服务为主体的收益基础
- 大幅削减销售成本(2026年3月期全年同比减少17.1%),改善成本结构(削减通信成本、主机托管费及维护费)
- 通过迁移至新型交换机(PBX)及推出统计管理工具,强化既有客户的客户维系并推进追加销售与交叉销售
- 通过GROWCE与Zoom Phone的联动及与AI CROSS公司「絶対リーチ!RCS」的联动等,扩充产品功能并开拓新市场
- 呼叫中心市场中AI代理导入的扩大以及VoC(客户之声)活用推动利润中心化的发展
风险
- 主力服务「@nyplace」的既有客户(电话营销及BPO企业)业务缩减及成本削减,导致合约数量与席数持续减少(2026年3月期全年期间平均使用席数为4,038席,同比减少1,073席)
- 自主服务的销售规模(274百万日元)尚未能弥补现有服务的减收(同比减少约281百万日元),相较中期经营计划的量化目标(2026年3月期销售额31亿日元),实际业绩1,699百万日元存在大幅未达成的情况
- 在营销及业务效率化相关服务方面计提了减值损失(2026年3月期6百万日元,上一期为27百万日元),自主服务盈利化延迟的风险持续存在
- 因引入股东优惠制度而计提准备金(20百万日元)等营业外费用增加,挤压了经常利润(2026年3月期经常利润同比减少48.9%)
- CRM解决方案市场中新进入者增多导致竞争加剧
- 美国关税政策及国内物价上涨等宏观经济环境恶化,导致客户企业持续面临成本削减压力
最近更新: 2026年6月18日

