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KOMEDA Holdings Co., Ltd.

3543东证Prime批发业

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KOMEDA Holdings Co., Ltd.3543

KOMEDA控股(合并・加盟业务)

在国内外以全服务型喫茶店加盟模式展开业务的单一事业控股公司

期间本期上期增减率
销售收益(第1季度累计)15,413百万日元13,676百万日元
营业利润(第1季度累计)2,646百万日元2,291百万日元
税前季度利润(第1季度累计)2,590百万日元2,290百万日元
归属于母公司季度利润(第1季度累计)1,761百万日元1,535百万日元
基本每股季度利润38.69日元33.75日元
总店铺数(第1季度末)1,156家1,150家(上期末)
国内业务销售收益(第1季度累计)13,769百万日元12,333百万日元
国内业务分部利润(第1季度累计)3,138百万日元2,734百万日元
海外业务销售收益(第1季度累计)1,647百万日元1,346百万日元
海外业务分部利润(第1季度累计)108百万日元136百万日元
资产总计(第1季度末)110,536百万日元110,385百万日元
归属于母公司所有者权益比率(第1季度末)45.5%45.2%
经营活动现金流(第1季度累计)3,054百万日元1,347百万日元
全年销售收益预期60,920百万日元57,225百万日元(上期实际)
全年营业利润预期10,200百万日元9,424百万日元(上期实际)

业务详情

以Komeda珈琲店・おかげ庵为核心,通过加盟方式展开喫茶店连锁。向加盟店销售食材及批发、特许权使用费收入、店铺建筑物转租为收益支柱。以郊外住宅区选址・大型停车场・原木风内装・全服务提供「放松」体验,吸引周边居民高频次重复到店消费。由「国内业务」「海外业务」两个分部构成。2027年2月期第1季度(2026年3月〜5月)实现销售收益15,413百万日元(同比增长12.7%)、营业利润2,646百万日元(同比增长15.5%),实现增收增利。

近期概况

1Q销售收益同比增长12.7%・营业利润同比增长15.5%,实现良好的增收增利开局

2027年2月期第1季度(2026年3〜5月),实现销售收益15,413百万日元(同比增长12.7%)、营业利润2,646百万日元(同比增长15.5%)。国内方面,宝可梦联名活动(Shironoir限定商品第2弹)及乐天「Crunky」联名商品带动了客流,加盟店批发业务的现有店铺销售额同比达107.4%,全店销售额同比达110.1%。同时推进移动订单积分活动等以提升App使用便利性。海外方面,在新加坡新开1家门店,达到84家门店规模,但受咖啡豆等原材料价格上涨影响,海外分部利润为108百万日元(同比减少20.6%),出现减利。全年业绩预期(销售收益60,920百万日元、营业利润10,200百万日元)保持不变。全年股息预期为62.00日元(较上期60.00日元增加)。

主要产品

service
喫茶店加盟业务(Komeda珈琲店・おかげ庵)

国内业务的核心。当第1季度国内业务销售收益为13,769百万日元(同比增长11.6%),分部利润为3,138百万日元(同比增长14.8%)。加盟店批发业务的现有店铺销售额同比达107.4%,全店销售额同比达110.1%。宝可梦联名活动(Shironoir限定商品)及乐天「Crunky」联名商品等对吸引客流起到了促进作用。

service
直营店业务

截至当第1季度末,国内直营店49家,海外直营店54家。销售收益构成中,直营店销售额国内为1,611百万日元,海外为1,385百万日元,合计2,996百万日元(较上年同期的2,564百万日元有所增加)。

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海外加盟・直营业务(台湾・香港・上海・印尼・新加坡)

当第1季度海外业务销售收益为1,647百万日元(同比增长22.4%)。另一方面,受咖啡豆等主要原材料价格上涨影响,分部利润为108百万日元(同比减少20.6%),大幅减利。在新加坡新开设Kaffe & Toast to-go Great World City Mall店,海外门店数扩大至84家(上期末为83家)。台湾自4月起开展宝可梦联名活动。

service
新业态・多品牌拓展

作为国内其他品牌,运营BAKERY ADEMOK、KOMEDA is □、大餡吉日、ジェリコ堂、米屋の太郎、La Vinothèque、ベイス、BLUE LEAF CAFÉ等共19家门店(均为直营)。当第1季度无新开店及闭店。

成长驱动力

  • 国内加盟店现有店铺销售额同比达107.4%・全店销售额同比达110.1%,带动批发收益扩大
  • 通过宝可梦联名・乐天「Crunky」联名等限定商品投放,增强客流吸引力并提升客单价
  • 通过移动订单积分活动等数字化措施,提升App端顾客使用便利性并促进复购
  • 国内Komeda珈琲店净增(第1季度新开6家、闭店1家)带动门店网络扩张
  • 以新加坡为中心的海外业务门店扩张(达到84家门店规模)及销售收益同比增长22.4%
  • 基于中期经营计划「CONNECT 2030」加快数字化转型投资并强化财务基础

风险

  • 咖啡豆等主要原材料价格上涨导致销售成本率上升(当第1季度销售成本为10,777百万日元,同比增长12.0%)以及海外分部利润受到压缩(同比减少20.6%)
  • 人工成本上升・人才招聘困难对加盟店及直营店盈利造成压力
  • 中东局势及国际形势不稳定导致耗材・能源成本持续上涨
  • 汇率・利率波动风险(随海外业务扩大,外币计价的收益及费用增加)
  • 海外业务(尤其是印尼等地区)存在减值风险
  • 顾客生活方式・价值观变化导致外食需求波动的风险

最近更新: 2026年5月27日