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DeNA Co., Ltd.

2432东证Prime信息通信业

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DeNA Co., Ltd.2432

业务内容

株式会社DeNA是一家成立于1999年的互联网服务企业,由本公司、47家合并子公司及31家权益法适用关联公司共计79家公司构成。在主力的游戏业务中,公司向国内外分发《Pokémon Trading Card Game Pocket》等移动游戏App;在直播业务中,运营“Pococha(波裤茶)”“IRIAM(伊里亚姆)”。

在体育与智慧城市业务中,公司运营横滨DeNA湾星、横滨球场、川崎勇士雷霆等;在健康医疗业务中,开展健康大数据应用与医疗数字化转型(DX)。公司拥有从娱乐到解决社会问题的多元化事业组合。

商业模式

游戏事业通过移动应用内付费和收益分成型的外部合作伙伴合作(与株式会社Pokémon的收益分配协议等)实现高利润率。直播事业以用户打赏付费为收益来源,体育事业除门票、周边商品、赞助等多层次的赛事运营收益外,还结合了不动产租赁及运营收益。

医疗健康事业则处于以提供数据活用服务为目标、力求实现持续性收益的投资阶段。

企业优势

2026年3月期游戏事业分部利润率高达46.1%(销售收入64,356百万日元,分部利润29,656百万日元),处于极高水平。公司与任天堂、株式会社Pokémon等多家实力IP持有方保有多项长期合作协议,与外部合作伙伴之间的收益分成型开发与运营体制构建了稳定的收益基础。

2025赛季主办比赛的观众动员人数刷新了球队史上最高纪录。凭借门票收入、周边商品、赞助等多层次收益结构,体育・智慧城市事业的销售收入同比增长4.5%,达到32,751百万日元。横滨体育场的管理运营权(1978年签约,扩建部分投用后为期40年)也是稳定收益的重要基础。

截至2026年3月期末,现金及现金等价物为103,046百万日元,流动比率为224.8%,归属于母公司所有者权益比率为69.8%。经营活动产生的现金流为33,431百万日元,在偿还长期借款28,780百万日元、回购库存股10,694百万日元、支付股息7,245百万日元的同时,仍进一步增加了手头资金。

ENVALITH 视角

2026年3月期的销售收入为147,700百万日元(同比减少9.9%),营业利润为18,694百万日元(同比减少35.5%),大幅恶化。主要原因是《Pokémon Trading Card Game Pocket》配信初期高速增长后的反弹效应,游戏业务销售收入下滑至64,356百万日元(同比减少17.6%)。

2027年3月期营业利润预期为15,000百万日元(同比减少19.8%),预计将进一步减少,特定作品收益集中的风险以及下一期增长驱动力的缺失成为投资者的担忧因素。

2026年3月期就株式会社ALM计提商誉减值损失9,614百万日元,减值损失合计扩大至9,912百万日元(前期为4,389百万日元)。健康医疗业务销售收入为8,725百万日元(同比减少19.0%),分部亏损2,329百万日元,仍持续处于亏损状态。

期末商誉余额为20,747百万日元,今后仍潜藏进一步减值的风险。医疗DX业务盈利前景的不明朗,使投资者对该业务持续投资的合理性产生疑问。

2026年3月期权益法投资收益为8,814百万日元(前期为2,309百万日元,同比增长281.7%),急速扩大,支撑了税前利润25,764百万日元。主要变动原因为株式会社Cygames及GO株式会社等公司的业绩动向。

另一方面,由于正在申请上市的GO株式会社的影响等原因,2027年3月期归属于母公司股东的当期利润预期未予披露,权益法投资损益的变动加大了业绩预测的不确定性。投资活动现金流中计入有价证券出售收入50,909百万日元,出售所持资产的财务活动也备受关注。

成长战略

以游戏业务收益基础为核心,通过AI应用、体育及医疗数字化转型(DX)推动结构性增长

鉴于《Pokémon Trading Card Game Pocket》初期热度回落导致的收入下滑,公司将持续加强与外部IP合作方共同开发运营合作作品。2027年3月期计划已充分考虑游戏业务因上年度初期热度消退带来的影响,如何通过投放新作以及对现有作品进行长期运营来实现收益平稳化,已成为重要课题。

2025年公司设立株式会社DeNA AI Link,开展AI咨询与解决方案业务,并成立了面向普通用户的AI应用开发组织。新业务及其他分部的亏损已扩大至1,550百万日元,目前仍处于投资先行阶段。尽管存在对外部大语言模型(LLM)等依赖所带来的风险,公司仍将AI应用定位为中长期强化业务组合的核心。

2026年3月,BASEGATE横浜关内盛大开业,两处直营设施正式启用。随着从开业前期费用支出阶段转向全面运营阶段,预计将与体育赛事收益产生协同效应。以横浜DeNA湾星队创下球队历史最高观众动员人数为背景,公司将持续推进门票收入、赞助及商品销售等多层次收益的扩大。

公司将集中资源于医疗从业者间沟通应用「Join」的国内展开、海外展开以及Join Mobile Clinic三项举措,推进固定费用的削减。该分部亏损已由上年度的3,619百万日元改善至2,329百万日元,但同时确认了商誉减值9,614百万日元(株式会社ALLM),业务价值受损问题已浮现。

今后仍需持续审视盈利化前景。

公司将2027年3月期定位为“经营变革期”,把集团事业组合及事业创新方面的战略更新列为最优先课题。同时通过股票回购(2026年3月期支出10,694百万日元)及出售有价证券(收入50,909百万日元)等方式推进资本效率提升。

在维持以DOE 3%为目标的股利政策(2026年3月期每股66日元)的同时,继续将内部留存资金用于成长性投资。

最近更新: 2026年7月19日