业务内容
欧普罗株份有限公司以「make IT simple」为使命,是专注于支持企业、行政及公共机构推进DX(数字化转型)的云服务专业公司。公司1993年创立,2024年8月在东京证券交易所Growth市场上市。
业务以帳票DX・无纸化为核心的数据优化解决方案,以及订阅式销售管理的销售管理解决方案两大主轴展开。主要客户涵盖金融机构、制造业、行政机关等广泛行业,以与Salesforce平台的高度兼容性为核心优势。
2025年11月期销售额为2,553百万日元。
商业模式
营收大部分由云服务的月度许可使用费(持续使用费)构成,属于订阅型收益模式。2025年11月期云服务营收占比为96.6%,订阅型营收占比为85.3%。
收益构成除持续使用费外,还包括初期费用、专业服务费及按使用量计费等。基于Salesforce平台上的OEM合作伙伴协议及ISVforce合作伙伴协议,需将许可使用费的一定比例支付给Salesforce。
企业优势
2025年11月期的经常性收入占比为85.3%,解约率从0.47%降至0.35%。期末ARR为2,175,839千日元(同比增长15.1%)。以月度许可费为主的收益结构,使销售额具有较高的可预测性,形成了稳定的收益基础。
自2007年起提供票据云服务,积累了18年以上的技术与经验。2025年12月,「帳票DX」及「カミレス」被纳入政府安全评估制度ISMAP登录名录(登录编号:C25-0101-2),从而使中央省厅、独立行政法人及地方自治体的采购成为可能,扩大了进入公共DX市场的机会。
基于与Salesforce, Inc.签订的OEM合作伙伴协议(2015年签订)及ISVforce合作伙伴协议(2014年签订),在全球超过15万家企业使用的Salesforce平台上提供服务。与SFA・CRM实现一体化运作这一点获得客户高度评价,为数据优化(データオプティマイズ)与销售管理(セールスマネジメント)两大解决方案的ARR持续增长提供了支撑。
ENVALITH 视角
业绩趋势
营业收入由2024期20.5亿日元→2025期25.53亿日元(增长21.3%)持续扩大,2026期全年预期为32.26亿日元(增长26.4%),增长有望进一步加速。2026年11月期中间期营业收入为13.60亿日元(同比增长13.3%),营业利润2.03亿日元(同比增长18.8%),中间净利润1.44亿日元(同比增长31.7%),增收增利态势持续。
营业利润率由上年同期的14.3%改善至14.9%。就外部环境而言,面向法人及公共机构的云服务市场在业务数字化及应对人手不足需求的背景下持续扩大,为业绩提供了有利支撑。
合同负债大幅增加(较上期末增加4亿日元)作为支撑下半期以后收益确认的先行指标,值得关注。
成长战略
利用ISMAP拓展公共及企业市场,同步推进AI原生功能开发
帳票DX・カミレス通过ISMAP注册,取得了面向中央省厅、独立行政法人及地方政府项目的准入资格。公共市场的采购流程与民间市场不同,进入壁垒较高,公司作为先行注册企业,正积极发挥优势推进项目获取。
公司正在开发利用生成式AI的票据自动生成、AI映射等AI原生功能。2026年11月期中间期已投入114百万日元用于无形固定资产取得,旨在通过云服务功能的高级化,实现对既有客户的追加销售以及新客户的获取。
公司利用数据优化解决方案与销售管理解决方案两大产品线组成的产品组合,加强对既有客户的追加提案。合同负债的持续扩大(中间期末为1,433百万日元)显示出经常性收益基础的稳步积累。
最近更新: 2026年7月17日

