ENVALITH
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OPRO Co., Ltd.

228A东证Growth信息通信业

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OPRO Co., Ltd.228A

业务内容

欧普罗株份有限公司以「make IT simple」为使命,是专注于支持企业、行政及公共机构推进DX(数字化转型)的云服务专业公司。公司1993年创立,2024年8月在东京证券交易所Growth市场上市。

业务以帳票DX・无纸化为核心的数据优化解决方案,以及订阅式销售管理的销售管理解决方案两大主轴展开。主要客户涵盖金融机构、制造业、行政机关等广泛行业,以与Salesforce平台的高度兼容性为核心优势。

2025年11月期销售额为2,553百万日元。

商业模式

营收大部分由云服务的月度许可使用费(持续使用费)构成,属于订阅型收益模式。2025年11月期云服务营收占比为96.6%,订阅型营收占比为85.3%。

收益构成除持续使用费外,还包括初期费用、专业服务费及按使用量计费等。基于Salesforce平台上的OEM合作伙伴协议及ISVforce合作伙伴协议,需将许可使用费的一定比例支付给Salesforce。

企业优势

2025年11月期的经常性收入占比为85.3%,解约率从0.47%降至0.35%。期末ARR为2,175,839千日元(同比增长15.1%)。以月度许可费为主的收益结构,使销售额具有较高的可预测性,形成了稳定的收益基础。

自2007年起提供票据云服务,积累了18年以上的技术与经验。2025年12月,「帳票DX」及「カミレス」被纳入政府安全评估制度ISMAP登录名录(登录编号:C25-0101-2),从而使中央省厅、独立行政法人及地方自治体的采购成为可能,扩大了进入公共DX市场的机会。

基于与Salesforce, Inc.签订的OEM合作伙伴协议(2015年签订)及ISVforce合作伙伴协议(2014年签订),在全球超过15万家企业使用的Salesforce平台上提供服务。与SFA・CRM实现一体化运作这一点获得客户高度评价,为数据优化(データオプティマイズ)与销售管理(セールスマネジメント)两大解决方案的ARR持续增长提供了支撑。

ENVALITH 视角

2026年11月期中间期录得销售收入1,360百万日元(同比增长13.3%)、营业利润203百万日元(同比增长18.8%)、中间期净利润144百万日元(同比增长31.7%)。相对于全年预期(销售收入3,226百万日元、营业利润418百万日元、当期净利润304百万日元),中间期进度率分别为42.2%、48.6%、47.4%,总体进展较为顺利。

利润增速大幅超过营收增速的收益杠杆效应持续,为下半年实现全年业绩目标奠定了良好基础。

根据2026年3月董事会决议,公司回购了自有股份40,000股(合61百万日元),受此影响,自有资本比率由上一期末的47.6%降至43.9%。无形固定资产投资(中间期114百万日元)用于云功能开发的投入仍在持续,如何兼顾成长性投资与股东回报成为课题。

公司仍维持零分红政策,市场期待公司就闲置资金的运用方针向投资者作出持续说明。

对特定客户(瑞穗研究技术株式会社,Mizuho Research & Technologies)的销售集中风险,以及对Salesforce生态系统的依赖,仍是主要风险因素。从外部环境看,生成式AI的快速发展带动企业对AI应用需求上升,围绕AI原生功能开发的投资(无形固定资产较上一期末增加90百万日元,达258百万日元)将直接关系到公司竞争力的维持。

公共市场开拓的进展以及新客户获取带来的风险分散成效,将成为今后评估的重点。

成长战略

利用ISMAP拓展公共及企业市场,同步推进AI原生功能开发

帳票DX・カミレス通过ISMAP注册,取得了面向中央省厅、独立行政法人及地方政府项目的准入资格。公共市场的采购流程与民间市场不同,进入壁垒较高,公司作为先行注册企业,正积极发挥优势推进项目获取。

公司正在开发利用生成式AI的票据自动生成、AI映射等AI原生功能。2026年11月期中间期已投入114百万日元用于无形固定资产取得,旨在通过云服务功能的高级化,实现对既有客户的追加销售以及新客户的获取。

公司利用数据优化解决方案与销售管理解决方案两大产品线组成的产品组合,加强对既有客户的追加提案。合同负债的持续扩大(中间期末为1,433百万日元)显示出经常性收益基础的稳步积累。

最近更新: 2026年7月17日