FIT EASY Inc.212A
健身俱乐部运营业务(单一分部)
在全国范围内展开娱乐健身俱乐部「Fit Easy」的单一业务公司
| 期间 | 本期 | 上期 | 增减率 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(2026年10月期中期累计) | 6,705百万日元 | 4,239百万日元(2025年10月期中期) | ↑ |
| 营业利润(2026年10月期中期累计) | 1,607百万日元 | 1,084百万日元(2025年10月期中期) | ↑ |
| 经常利润(2026年10月期中期累计) | 1,625百万日元 | 1,086百万日元(2025年10月期中期) | ↑ |
| 中期净利润(2026年10月期中期累计) | 1,105百万日元 | 723百万日元(2025年10月期中期) | ↑ |
| 店铺数(2026年4月末) | 275家店铺 | 238家店铺(2025年10月期末) | ↑ |
| 会员数(2026年4月末) | 261,527人 | 224,740人(2025年10月期末) | ↑ |
| 自有资本比率(2026年10月期中期末) | 61.1% | 58.4%(2025年10月期末) | ↑ |
| 总资产(2026年10月期中期末) | 10,768百万日元 | 10,063百万日元(2025年10月期末) | ↑ |
| 净资产(2026年10月期中期末) | 6,575百万日元 | 5,880百万日元(2025年10月期末) | ↑ |
| 全年营业收入预期(2026年10月期) | 14,322百万日元(同比增长47.2%) | 9,731百万日元(2025年10月期实际值) | ↑ |
| 全年营业利润预期(2026年10月期) | 3,506百万日元(同比增长51.7%) | 2,311百万日元(2025年10月期实际值) | ↑ |
业务详情
除健身器械外,公司还结合了工作室、高浓度氧气室、高尔夫、休息区、桑拿房、自助美容仪等27种娱乐服务,展开「娱乐健身俱乐部(Amusement Fitness Club)」业务。收益构成分为三大类:直营店运营的直营销售收入、向加盟店收取权利金及系统使用费等的运营销售收入,以及加盟金、器材销售、直营店转让等的开发销售收入。截至2026年4月末,公司拥有275家店铺、会员261,527人。
近期概况
2026年1月达成250家店铺后持续开店,中期营业收入同比大幅增长58.2%
在2026年10月期中期(2025年11月至2026年4月)内,公司实现营业收入6,705百万日元(同比增长58.2%)、营业利润1,607百万日元(同比增长48.2%)、中期净利润1,105百万日元(同比增长52.9%)。2026年1月达成250家店铺后仍持续新开店,截至2026年4月末,店铺数扩大至275家、会员数达261,527人。受良好业绩带动,公司上调全年业绩预期(营业收入14,322百万日元,营业利润3,506百万日元),并实施中期股息每股26日元(普通股息20日元+纪念股息6日元),其中包含因转板至东证主板及名证主板市场而设立的纪念股息6日元。经营活动现金流为1,111百万日元,较上年同期(601百万日元)大幅改善。
主要产品
成长驱动力
- 持续新开店带来的加盟店网络扩大(从2025年10月期末238家店铺增至2026年4月末275家店铺)
- 随会员数增加而扩大的加盟运营销售收入(权利金等)存量收益(会员数从224,740人增至261,527人)
- 伴随新加盟店开业产生的开发销售收入(加盟金、器材销售、直营店转让)流量收益
- 27种娱乐服务带来的差异化及会员续会率的提升
- AI健康管理自动化及Fit Easy应用程序带来的顾客满意度提升及退会抑制
- 消费者对健康与养生意识的转变(从「单纯支出」向「有价值的投资」的观念转变)带来的市场扩大
风险
- 新开店数量增速放缓带来的开发销售收入(流量型收益)波动风险
- 低价位健身房、普拉提工作室等竞争业态增多导致的市场份额争夺加剧
- 能源、原材料价格上涨及消费者物价上涨导致的消费意愿恶化
- 加盟店经营恶化、退店导致的权利金收入减少风险
- 随店铺数扩大而增加的总部管理成本及人才招聘难度提升
- 因政局变动导致的能源等原材料价格上涨风险
最近更新: 2026年1月29日

