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FIT EASY Inc.

212A东证Prime服务业

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FIT EASY Inc.212A

业务内容

Fit Easy株式会社成立于2018年7月。该公司不仅提供健身器材,还打造融合模拟高尔夫、桑拿、共享办公空间、自助美容、高浓度氧气室等娱乐设施的“娱乐健身俱乐部”(商标注册第6724824号)。

截至2025年10月底,公司在全国拥有238家门店(直营23家、加盟215家),会员人数达224,740人,以东海3县为根基,并加速向全国扩张。客户群体不局限于20〜30岁男性,40岁以上及女性会员占比正在提升,作为“第三空间”的定位吸引了更广泛客层。

商业模式

营业收入由直营销售、运营销售和开发销售三部分构成。2025年10月期的销售构成为:直营销售15.26亿日元(占比15.7%)、运营销售20.96亿日元(占比21.5%)、开发销售60.87亿日元(占比62.6%)。

由于加盟店承担设备投资和人工成本,总部能够以低风险方式获得收益,与会员数量挂钩的加盟权使用费收入构成了存量型的稳定收益基础。

企业优势

活用留用房产、通过海外直接批量采购及库存建材设备、内部自主设计的门店方案与空间设计,并与全国施工商合作,实现低成本、高质量的设计施工。独家开发的多元回归分析工具用于预测入会人数也已实现标准化,自2018年成立至2025年10月末,已开设238家门店。

门店数量从2020年10月期的56家增长至2025年10月期的238家,约扩大4.3倍。会员人数在同期从29,371人增至224,740人,约增长7.7倍。2025年4月门店数达到200家,2025年8月会员人数突破200,000人,增长步伐持续加快,截至2026年1月末门店数已达256家。

引入AI人脸识别、热感应系统、智能入会系统、FOS管理系统、网络预约及24小时对话式安保系统,实现平均每店每日约1.5名员工的运营模式。总部代为处理加盟店的会费收取及未收款管理,降低了加盟店的运营负担,为长期稳定的盈利能力提供了支撑。

ENVALITH 视角

2026年10月期中期营业收入6,705百万日元相当于全年预期14,322百万日元的46.8%,营业利润1,607百万日元相当于全年预期3,506百万日元的45.8%。全年预期已上调,但下半期(5月至10月)能否维持新店开店节奏并持续增加现有门店会员数,将成为实现计划的关键。

就市场环境而言,消费者在健康与养生方面的支出意愿依然稳健,但消费物价上涨导致可支配收入受压,可能对会员获取构成逆风,这一风险仍需持续关注。

新开加盟店时产生的加盟金、设备销售等流量性收入与开店节奏直接相关,若房地产获取环境恶化或加盟意向者减少,则存在营业收入及利润急剧减速的风险。中期销售费用及一般管理费用为786百万日元,较上年同期的449百万日元增长75%,随着业务规模扩大,固定费用增加的趋势已显现。

对于开店高峰过后仅依靠存量性收入维持盈利能力,仍需持续验证。

2026年10月期第二季度末股息(26日元)中包含因转板至东证Prime及名证Premium市场而设立的纪念股息6日元,标志着向更高层级市场转板已完成。转板有望扩大机构投资者投资范围的纳入机会,但同时也要求进一步完善信息披露、内部控制及公司治理体系。

非合并、单一业务板块的披露结构,从透明度角度仍将持续成为投资者的评估对象。

成长战略

以全国加盟网络扩张、既有门店会员增长、AI健康管理深化及海外拓展四大方向追求增长

2026年1月达成250家门店后继续拓店,截至2026年4月末已达到275家门店。凭借标准化的开店方案维持高速展开态势,将持续推进全国各地加盟店的招募。

通过实施有效的促销活动及提升会员满意度等举措,使单店会员数保持稳健增长的战略。截至2026年4月末会员数达到261,527人(较去年同期大幅增长),为特许权使用费等经常性收益的积累做出贡献。

通过应用程序提供整合了AI人脸识别体成分测量仪、AI训练课程生成、饮食及睡眠管理的“健康自动化”循环(知→导→整→活→评)。旨在通过提升会员留存率、抑制退会及强化差异化,实现经常性收益的稳定化。目前正在申请专利。

基于“力争成为世界第一的健康养生连锁”的VISION(愿景),公司将国内加盟网络建设中积累的开店方案、品牌及运营经验向海外市场拓展作为中长期目标。目前尚未披露具体的进军时间及地区。

最近更新: 2026年7月17日