業務內容
MRK控股股份有限公司是以1978年創業的Maruko股份有限公司為核心的控股公司(2018年轉型為現行體制)。集團由3家合併子公司(Maruko股份有限公司、MISEL股份有限公司、ALTIQS股份有限公司)及1家非合併子公司組成。
在主力事業婦女內衣及其相關事業方面,公司透過全國直營店舖及電商網站銷售以體型調整為目的之婦女內衣(束身衣・內衣)、身體護理化妝品、訂製鞋墊、營養補充品等商品。此外,公司亦展開孕婦・嬰兒相關服飾、婚禮會場・餐飲店經營(婚宴・宴會)、美髮沙龍等美容相關事業,致力於為女性各人生階段提供美麗與健康的整體解決方案。
主要客群為日本國內女性消費者。於東京證券交易所標準市場上市。
商業模式
在佔營收約88%的女性內衣及其相關事業中,透過全國直營門店的面對面接待服務(含塑身售後服務)與電商網站的定期購買服務相結合,促進既有顧客的重複購買。一方面藉由推出限量新色、新系列以及分期手續費優惠等限時方案來提高客單價,另一方面透過廣告宣傳費用的最適化及門店整併來削減成本,以確保利潤。
同時也運用自家分期付款銷售,將與顧客建立長期關係作為收益基礎。
企業優勢
因對「Libertine」、「Decorté Lumiece Idea」、「Curvicious」等主力系列導入數量限定新色與新系列,2026年3月期回購購買表現穩健成長,既有顧客的購買單價增加。EC銷售額較上期成長6.6%。持有商標權100件,以法律方式保護品牌資產。
將全國直營店舖的塑身售後服務與EC網站的定期購買服務連動,確保與顧客之間持續的接觸點。並結合網紅行銷、電子報、LINE等數位行銷手法,2026年3月期EC定期銷售件數增加。2025年10月於名古屋榮新開店舖,並實施4間店舖的遷移。
於2026年3月期,實施廣告宣傳費之最佳化及18間店舖之整併。銷貨成本率改善至25.0%(前期25.4%),銷管費用率改善至72.2%(前期72.8%)。營業利益為580百萬日圓(較上期成長46.8%),營業利益率回升至2.7%(前期1.9%)。孕婦裝事業亦轉虧為盈(部門利益3百萬日圓)。
ENVALITH 觀點
業績趨勢
營業收入從2022年3月期的18,739百萬日圓成長至2026年3月期的21,231百萬日圓,連續5期增收。營業利益在2023年3月期達到804百萬日圓的高峰後,一度下滑至2025年3月期的395百萬日圓,但2026年3月期回升至580百萬日圓(較前期增加46.8%)。
回升的主要原因為廣告宣傳費用最佳化、店鋪整併(18家店鋪)帶來的成本結構改善,以及主力調整型內衣客單價的提升。經常利益方面,受利息收入增加(406百萬日圓)等因素影響,達966百萬日圓(較前期增加38.3%)。
當期淨利930百萬日圓中,包含因子公司吸收合併而認列遞延所得稅資產(234百萬日圓)所帶來的一次性效果。自有資本比率改善至77.7%(前期為72.4%),財務健全性維持在高水準。
外部因素方面,物價上漲導致消費者節約意識增強,持續對事業環境構成逆風。
成長策略
並行推動主力事業之生產力提升與非主力3項事業之轉虧為盈,目標於2027年3月期達成營業利益2,000百萬日圓
透過投入新商品、新系列(Curvy Ciel Étervely等)以提升客單價、擴大EC定期銷售、優化店舖展開(整併與新開店並行實施)、擴充人力資本以提升生產力等措施推進。2026年3月期已達成分部營業收入18,597百萬日圓、利益679百萬日圓。
透過展開「助產院監修系列」等針對特定客群之商品,並徹底執行庫存控管,2026年3月期分部利益達3百萬日圓,成功轉虧為盈。下一期將以提升毛利率為目標,進一步改善收益性。
透過提升Grand Festa博多(グランフェスタ博多)之知名度以增加使用件數,並削減固定成本,2026年3月期分部虧損為63百萬日圓(較前期虧損179百萬日圓大幅改善)。將持續強化集客並降低固定成本負擔,目標於2027年3月期達成轉虧為盈。
以強化髮型師培育與提升稼動率為重點措施,推動收益結構之重新檢視。2026年3月期分部虧損為41百萬日圓(前期虧損37百萬日圓),改善進度落後,美容業界人才爭奪激烈化為一大課題。目標於2027年3月期達成轉虧為盈。
預定以2026年8月31日為生效日,將資本金6,491百萬日圓中之6,391百萬日圓轉列為其他資本公積,實施無償減資。目的在於減輕稅務負擔、確保資本政策之靈活性,以及健全財務結構以支應未來成長投資。對業績無直接影響。
最新更新: 2026年7月19日

