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NISHIO HOLDINGS CO. , LTD.

9699東證Prime服務業

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業務內容

西尾控股股份有限公司是綜合租賃業的先驅,其起源可追溯至1965年開始的道路機械租賃業務。2023年4月轉型為控股公司體制,透過核心子公司西尾レントオール股份有限公司,展開建設・設備工程用機器(土木・道路用機械、高空作業車、測量機器等)以及活動用相關機材的租賃・銷售業務。

國內擁有43家子公司・關聯公司,並於澳洲、泰國、馬來西亞、越南、新加坡等地設有海外據點。主要客戶為建設公司・設備工程公司,涵蓋公共土木、民間建築、活動等廣泛需求。

2025年9月期合併營收達214,954百萬日圓。

商業模式

該公司收益的根本,是持有取得價額達263,888百萬日圓的租賃資產(出租資產),並透過反覆出借至建築及活動現場來累積租賃收入的存量型商業模式(stock business model)。公司以將投資回收率(租賃收入÷租賃資產取得價額相當額)維持在24〜25%為目標,並以EBITDA為上限,對租賃資產投資進行紀律性管理。

雖然折舊費用龐大,但營業現金流穩定產生,2025年9月期營業現金流達到31,809百萬日圓。

企業優勢

營業收入從2021年9月期的161,756百萬日圓成長至2025年9月期的214,954百萬日圓,連續5期擴大,同期營業利益也從13,714百萬日圓增加至19,602百萬日圓。相對於中期經營計劃「Next Stage 2026」設定的2025年9月期目標(營業收入220,000百萬日圓、營業利益19,000百萬日圓),營業利益目前正以超越計劃的速度推進。

2025年9月期期末的自有資本比率為46.6%(較前期改善1.1個百分點),債務償還年數為3.0年(自2022年9月期的4.4年持續改善),有息負債月營收倍數為5.4個月,達成公司自訂的6.5個月以下目標。現金及約當現金達62,003百萬日圓,資金充裕,財務健全性穩步提升。

在日本國內,透過子公司群涵蓋建機租賃、隧道機械、高空作業車、活動器材、運輸、電氣工程等周邊事業。海外則於澳洲(SKYREACH GROUP、NORTH FORK等)及東南亞(泰國、馬來西亞、越南、新加坡)展開布局,確保進入成長市場的通路。

ENVALITH 觀點

2026年9月期中間期營收為107,888百萬日圓(較去年同期減3.3%),營業利益為10,565百萬日圓(較去年同期減7.5%),均較去年同期下滑。主要原因為前一年計入的大阪・關西世博相關特殊需求之反向減少,以及短期建設需求波動所致。

另一方面,全年預測仍維持營收220,000百萬日圓(較上期增2.3%)、營業利益20,000百萬日圓(較上期增2.0%)不變,並維持以下半年隧道工程、大型建築工程需求回升為前提之計畫達成情境。

中間期因取得租賃資產所產生之支出擴大至13,314百萬日圓(去年同期為10,590百萬日圓),超過營業現金流的13,110百萬日圓水準。投資活動現金流亦擴大至△4,593百萬日圓(去年同期為△2,243百萬日圓),自由現金流已轉為負值。

長期借款亦增加至45,646百萬日圓(上期末為38,585百萬日圓),資產投資之回收期間及使用率動向將是今後財務健全性的關鍵。

經營團隊雖明確指出中東局勢緊張所致之物資採購不確定性,以及通膨引發之價格上漲隱憂,但目前說明對事業及業績尚無重大影響。惟在建設資材價格上漲及作業人員不足導致工程延誤持續之環境下,租賃需求時程延遲之風險,可能成為下半年業績的變動因素。

「其他」部門因子公司出售及集團重組之影響,營收較去年同期驟減至29.5%,其重組效果有待進一步驗證。

成長策略

透過建設DX、物流及海外事業拓展,力求達成中期經營計畫「Next Stage 2026」最終年度的目標

強化自動施工・遠端施工對應機器的展開,於河川、港灣、鋪裝等多種工種爭取當地用戶。因應遠端數據可視化解決方案的需求擴大,透過超越單純租賃的附加價值提供,力求提升收益性。

展開結合建設工地物流效率化與臨時工程高度化的獨特服務,掌握建築業界對生產效率提升的需求。此為中期經營計畫的重點措施之一,目標是深化與客戶在整體工程上的參與程度。

在棒球國際大賽中累積大型轉播車、轉播攝影機等訂單實績,並正加強針對秋季舉辦的亞洲運動會之接單活動。同時把握音樂、電玩活動等多樣案件中,對舞台部材、防護材料的需求。

澳洲與越南兩個據點的業務進展順利,持續強化在高成長性海外市場的事業基礎。透過擴大海外領域的營收貢獻,推進集團整體的地理分散布局。

在「其他」部門實施子公司出售及集團內部重組,推動經營效率提升。方針為透過整理非核心事業,將經營資源集中於租賃相關事業。中期「其他」部門營收較去年同期驟減至29.5%,重組的影響已顯現。

最新更新: 2026年7月17日