The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.9303
物流事業
住友倉庫的核心業務。倉儲・港灣・國際運輸・陸上運輸一體化展開
| 期間 | 本期 | 上期 | 增減率 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 185,918百萬日圓 | 182,710百萬日圓 | ↑ |
| 部門營業利益 | 13,538百萬日圓 | 14,069百萬日圓 | ↓ |
| 部門資產 | 202,964百萬日圓 | 197,891百萬日圓 | ↑ |
| 折舊費用 | 8,200百萬日圓 | 7,704百萬日圓 | ↑ |
| 有形固定資產及無形固定資產增加額 | 6,013百萬日圓 | 6,354百萬日圓 | ↓ |
| 倉儲收入 | 33,402百萬日圓 | 32,138百萬日圓 | ↑ |
| 港灣運輸收入 | 33,610百萬日圓 | 32,534百萬日圓 | ↑ |
| 國際運輸收入 | 54,596百萬日圓 | 54,875百萬日圓 | ↓ |
| 陸上運輸及其他收入 | 64,308百萬日圓 | 63,161百萬日圓 | ↑ |
業務詳情
由倉儲業、港灣運輸業、國際運輸業、陸上運輸業及其他(資訊系統等)構成的綜合物流業務。與國內外35家合併子公司協同合作,展開涵蓋日本・亞洲・歐洲・美洲的國際物流網路。2026年3月期營業收入為185,918百萬日圓,佔合併整體約95%,為核心業務。各業務均為綜合物流業的一環,彼此相互關聯,在經營管理上被視為不可分割。
近期概況
增收但因人事費用・折舊費用增加,營業利益較前期減少3.8%
2026年3月期物流事業營業收入為185,918百萬日圓(較前期增加1.8%)。倉儲收入(較前期增加3.9%)・港灣運輸收入(同增加3.3%)・陸上運輸及其他收入(同增加1.8%)皆有所增加,另一方面國際運輸收入(同減少0.5%)則減收。營業利益為13,538百萬日圓(同減少3.8%),因加薪導致人事費用增加以及折舊費用增加而推升成本。濱松市新倉庫已於2026年1月竣工,擴充國內物流據點。在推動數位轉型方面,致力於運用AI提升業務效率及培育數位轉型推動人才。下期(2027年3月期)預估營業收入189,000百萬日圓(較前期增加1.7%)、營業利益14,000百萬日圓(同增加3.4%)。
主要產品
成長驅動力
- 倉儲業中定溫貨物等高附加價值品處理量增加帶動倉儲收入擴大
- 港灣運輸業中貨櫃貨物整理量增加帶動港灣運輸收入擴大
- 資訊系統子公司業績良好對陸上運輸及其他收入之貢獻
- 推動合理收費以將成本上升轉嫁至價格
- 濱松市新倉庫竣工(2026年1月)擴充國內物流據點
- 擴充美國・歐洲・東南亞海外據點並研議進軍印度市場
- 運用AI提升業務效率・培育數位轉型推動人才以強化成本競爭力
- 依據新中期經營計畫「中期經營計畫2026-2030」推動持續成長措施
風險
- 加薪及物價上漲導致人事費用及作業雜費持續增加所帶來的成本壓力
- 隨設備投資擴大而增加的折舊費用(2026年3月期為8,200百萬日圓,較前期增加)
- 美國關稅上調政策導致貿易摩擦・貨物運輸量低迷之風險
- 中國不動產市場停滯・景氣減速對國際運輸處理量之影響
- 地緣政治風險上升導致供應鏈變化及物流需求成長遲滯
- 中東局勢惡化導致燃油等各項物價上漲之風險
- 國內貨物運輸需求成長遲滯導致貨物運輸缺乏強勁動能
- 匯率波動風險(對國際運輸收入之影響)
最新更新: 2026年6月23日

