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Wakita & Co.,LTD.

8125東證Prime批發業

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Wakita & Co.,LTD.8125

建機事業

和喜多的核心事業。土木・建設機械等的銷售・租賃全國展開

期間本期上期增減率
部門營收(第1季累計)19,148百萬日圓18,706百萬日圓
部門利潤(第1季累計)880百萬日圓1,039百萬日圓
部門營收(全年度・前期實績)76,838百萬日圓
部門資產(前期末)65,167百萬日圓
租賃收益等(第1季累計)8,693百萬日圓8,253百萬日圓
銷售收益等(第1季累計)10,447百萬日圓10,450百萬日圓

業務詳情

從事土木・建設機械、貨運搬運機械等銷售及租賃業務的和喜多集團核心部門。除本公司外,千葉租賃工業股份有限公司・東日興產股份有限公司等子公司亦負責相關事業。以公共投資(國土強韌化・防災對策)及民間投資為雙重客戶基礎,以租賃需求擴大為主軸,推動店鋪網絡擴充・建設DX推進・進軍臨時設施業界作為成長策略。是佔合併營收約78%的最重要部門。

近期概況

租賃部門表現良好帶動部門營收增加,但因持續先行投資,部門利潤減少15.2%

2027年2月期第1季(2026年3月~5月),建機事業營收為19,148百萬日圓(較去年同期增加2.4%),部門利潤為880百萬日圓(較去年同期減少15.2%)。租賃部門因租賃單價合理化・使用率提升而增收增益,另一方面,銷售部門因建設機械價格上漲導致顧客購買意願下降而減收減益。資產機械的高水準投資・店鋪網絡擴充・人才投資等先行投資持續進行,以及部分集團公司IT環境整備・人才招聘增強,皆壓低了部門利潤。此外,自本期起股東優惠費用改列為全公司費用,部門利潤的衡量方式已變更。

主要產品

product
建設機械・貨運搬運機械 銷售

銷售建設機械・貨運搬運機械等的部門。2027年2月期第1季,因商品價格上漲背景下顧客購買意願下降,營收與利潤面均減少。另一方面,前期正式進入的臨時設施業界用機材整備裝置銷售持續穩健成長。

service
建設機械・貨運搬運機械 租賃

建設機械・貨運搬運機械等的租賃部門。2027年2月期第1季,公共・民間事業的租賃需求均持續擴大並穩健成長。租賃單價合理化及使用率提升帶動資產效率改善,營收與利潤面均增加。

platform
ICT一站式服務・建設DX

支援建築工地數位轉型的ICT一站式服務。將對應i-Construction 2.0之建設DX推進列為重點方針之一,致力擴大解決方案收益。部分集團公司全據點的IT環境整備亦在推進中。

product
臨時機材整備裝置 銷售

對前期(2026年2月期)正式進入的臨時設施業界銷售機材整備裝置。2027年2月期第1季持續穩健推展,被定位為建機事業開拓新市場的重要成長領域。

成長驅動力

  • 公共投資保持穩健推展(國土強韌化・防災・老舊基礎設施更新政策)
  • 民間投資回升帶動租賃需求持續擴大
  • 租賃單價合理化及使用率提升帶動資產效率改善
  • 臨時設施業界用機材整備裝置銷售穩健擴大(開拓新市場)
  • 店鋪網絡擴充(含併購)帶動使用率・營收提升
  • 推進建設DX(ICT一站式服務・對應i-Construction 2.0)擴大解決方案收益

風險

  • 建設機械價格上漲導致顧客購買意願下降(影響銷售部門)
  • 建設機械進貨價格居高不下導致租賃資產採購成本上升
  • 建築技術人才短缺問題加劇・加班規範強化,抑制整體建築業界工程量的風險
  • 資產機械高水準投資・新店鋪開設・人才招聘增強等先行投資費用持續壓低利潤
  • 部分集團公司IT環境整備・人才招聘數增強等先行投資造成短期費用增加
  • 併購取得商譽(未攤銷餘額8,492百萬日圓)的減損風險

最新更新: 2026年5月25日