業務內容
DAIKO XTECH股份有限公司創業於1953年,設立超過70年歷史的系統整合商。以與富士通集團之銷售夥伴契約為基礎,提供硬體銷售(產品解決方案)、軟體開發與維護(軟體解決方案)、網路施工(網路解決方案)三大業務區分的服務。
主要客戶為超過2萬家中堅企業,並展開製造業用生產管理系統「D-PaSS(ディーパス)」「rBOM」、無紙化解決方案「DD-CONNECT(ディ・ディ・コネクト)」、安全性產品「AppGuard®」等自主開發套裝軟體。在本公司與10家子公司構成的集團體制下,提供從顧問諮詢到設計、建構、運用、維護的一站式服務。
商業模式
營業收入42,500百萬日圓中,軟體解決方案占22,191百萬日圓(52.2%),現代化改造案件及存量業務(維護、雲端服務等)支撐穩定收益。既有客戶的重複接單率維持在90%以上。在與富士通集團合作爭取新商機的同時,透過自主開發套裝軟體的交叉銷售,力求最大化客戶終身價值(LTV)的收益結構。
企業優勢
擁有於70餘年歷史中建立的2萬家以上直接交易客戶基盤,既有客戶的回購訂單率超過90%。每年實施的顧客滿意度問卷所帶動的改善活動,以及完善的支援體制,持續支撐著穩固的信賴關係,並成為透過交叉銷售創造附加價值的基礎。
與富士通株式會社、富士通Japan、エフサステクノロジーズ三家公司締結涵蓋性的富士通集團銷售合作夥伴契約,善用其高階技術基盤。此外,與2,800家以上解決方案合作夥伴建立密切關係,打造出能靈活應對大型供應商難以處理的中堅企業細緻業務需求的差異化體制。
擁有製造業生產管理用「D-PaSS(ディーパス)」「rBOM」、無紙化用「DD-CONNECT(ディ・ディ・コネクト)」「EdiGate DX-Pless」、資安用「AppGuard®」、SaaS型ERP「D-Ever flex(ディー エヴァー フレックス)」等自主研發套裝軟體。重點解決方案營收達9,142百萬日圓(較上期成長103.9%),穩健擴大,並持續透過併購擴充解決方案陣容。
ENVALITH 觀點
業績趨勢
營業收入在2024年3月期以433億78百萬日圓達到高峰後,連續兩期微幅減收(2026年3月期為425億日圓,較前期減少0.4%)。營業利益則從2024年3月期的28億97百萬日圓,於兩期內減少34.3%,至2026年3月期的19億3百萬日圓。
減益原因為銷管費用增加(研發及人力資本投資)與一次性專案虧損。軟體解決方案業務的擴大(營收占比52.2%)以及接單金額431億67百萬日圓(較前期增加2.1%)、在手訂單餘額103億51百萬日圓(較前期增加6.9%),作為領先指標呈現正向趨勢。
預估2027年3月期營業收入為435億日圓(較前期增加2.4%),營業利益為26億日圓(較前期增加36.6%)。就外部環境而言,企業對DX(數位轉型)投資及既有系統更新的需求維持在高水準,市場環境的順風持續存在。
成長策略
CANVAS TWO以「深化與革新」為方針,推動核心業務高附加價值化與重點解決方案的培育
強化現代化業務(Modernization Business)的推動體制,於製造、流通、保險、共濟業強化跨售,並透過集團兩家公司整合強化支援業務體制。2026年3月期軟體解決方案銷售額達22,191百萬日圓(占比52.2%),轉型穩步推進。
以無紙化、產業(Industry)、安全(Security)、業務等自主開發產品為核心,強化針對特定行業組合多項產品的策略。2026年3月期重點解決方案銷售額為9,142百萬日圓(較前期增加3.9%),穩健擴大。
於第2季將Brit Application股份有限公司納入合併子公司,並與Mobility事業部合作推動D-PaSS(整合生產管理系統)的擴大銷售。另一方面,已將Vertex股份有限公司的商譽全額計提減損,強化PMI(併購後整合管理)為今後課題。
透過強化策略性招募、培育次世代領導人才、推動DE&I方針,建構人才基礎。2026年3月期持續實施員工待遇改善與教育投資強化(為銷管費增加之一因)。同時亦推動業務流程與系統之檢討以提升生產力。
2026年3月期年度配息36日圓(較前期增加4日圓),2027年3月期預估38日圓(較前期增加2日圓),持續以DOE3%為基準增加配息。在維持自有資本比率49.1%之健全財務基礎的同時,執行兼顧成長投資與股東回饋之資本配置策略。
最新更新: 2026年7月19日

