HOSHI IRYO-SANKI CO., LTD.7634
醫療用氣體相關事業
創業事業,是支撐集團穩定收益的核心事業部門。
| 期間 | 本期 | 上期 | 增減率 |
|---|---|---|---|
| 營業額(全年度・本期合併會計年度) | 3,944百萬日圓 | 4,002百萬日圓 | ↓ |
| 事業部門利益(全年度・本期合併會計年度) | 461百萬日圓 | 635百萬日圓 | ↓ |
| 事業部門資產(全年度・本期合併會計年度末) | 1,719百萬日圓 | 1,673百萬日圓 | ↑ |
| 折舊費用(全年度・本期合併會計年度) | 157百萬日圓 | 145百萬日圓 | ↑ |
| 設備投資額(有形・無形固定資產增加額,本期合併會計年度) | 242百萬日圓 | 324百萬日圓 | ↓ |
業務詳情
從事醫療用氧氣、麻醉用氣體及其他各類醫療用氣體的製造與銷售。製造由多家子公司負責,本公司負責銷售與企劃,屬於垂直整合型的事業結構。向醫療機構供應氧氣直接關係到患者的生命維持,屬於生命線業務,全年無休、24小時穩定供應是其社會責任所在。2026年3月期營業額為3,944百萬日圓,事業部門利益為461百萬日圓。
近期概況
出貨量維持穩健,但因成本上升,事業部門利益較前期大幅下滑27.4%。
2026年3月期營業額為3,944百萬日圓(較前期減少1.5%),事業部門利益為461百萬日圓(較前期減少27.4%)。醫療用氧氣及醫療用二氧化碳的出貨量維持穩健,但反映全球局勢變化的能源成本及運輸費用上升,導致原材料及採購價格上漲,大幅壓縮了利潤。公司一方面推動與客戶協商調整為合理價格,另一方面也著手擴充人力資源,以應對物流及運輸業界後2024年問題。
主要產品
成長驅動力
- 醫療用氧氣及醫療用二氧化碳出貨量維持穩健,支撐營業額基礎
- 積極推動調整為合理價格的協商,將成本上升部分轉嫁至售價
- 為應對物流及運輸業界後2024年問題,整頓組織體制並擴充人力資源
- 推動內部生產以降低成本,並開拓新客戶以擴大銷售數量
- 強化對醫療機構的穩定供應體制,維繫並深化與既有客戶的關係
風險
- 能源成本、原材料成本及採購價格上升導致利潤受壓(2026年3月期事業部門利益較前期減少27.4%)
- 物流及運輸成本高漲,以及因應司機短缺等後2024年問題所需的應對成本增加
- 與醫療機構的價格協商進展緩慢,存在合理價格轉嫁延後的風險
- 製造子公司的營運成本(燃料費、電費等)上升導致製造成本增加的風險
- 受全球局勢變動影響,能源價格及原材料價格進一步上升的風險
最新更新: 2026年6月24日

