NIKKO CO.,LTD.6306
瀝青廠相關事業
日工的主力事業部門。國內市佔率約8成的瀝青廠製造・維護事業。
| 期間 | 本期 | 上期 | 增減率 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 19,327百萬日圓 | 19,480百萬日圓 | ↓ |
| 部門利潤 | 1,045百萬日圓 | 976百萬日圓 | ↑ |
| 部門資產 | 18,335百萬日圓 | 18,037百萬日圓 | ↑ |
| 未完成訂單餘額 | 17,222百萬日圓 | 9,006百萬日圓 | ↑ |
業務詳情
展開瀝青廠、回收設備、合材儲料倉、電子控制設備・工廠管理系統的生產・銷售及維護服務。主要客戶為大型道路鋪裝公司,約8成客戶為固定客戶。國內市場為本公司與另1家公司的寡佔市場,本公司市佔率約8成。海外於中國(日工(上海)工程機械有限公司)及泰國(Nikko Asia (Thailand) Co.,Ltd.、Nikko Global Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.)設有當地法人。
近期概況
營業收入微減但利潤改善,未完成訂單餘額較前期大幅增加91.2%。
2026年3月期營業收入為19,327百萬日圓(較前期減少0.8%),呈微減,但部門利潤為1,045百萬日圓(較前期增加7.1%),有所改善。上半年部分案件的收入認列時點延後,但下半年已迎頭趕上。除了善用節能支援制度所帶來的旺盛更新需求外,有助於降低環境負荷・節約能源的設備需求亦保持穩健,未完成訂單餘額達17,222百萬日圓,較前期大幅增加91.2%。海外方面,中國景氣低迷・價格競爭持續,但本公司持續採取重視獲利能力的營業活動,在泰國・東協地區則致力於確保訂單・存貨銷售及重新檢視生產體制。
主要產品
成長驅動力
- 善用節能支援制度,承接1980年代製造瀝青廠的旺盛更新需求(未完成訂單餘額較前期增加91.2%所顯示的強勁接單動能)
- 持續擴大維護服務並轉型為預防性保養型商業模式,強化穩定的收益基礎
- 開發並將GX對應產品(中溫化合材設備、氫氣燃燒器、生物質燃料燃燒器)推向市場,創造新需求
- 以泰國・中國為據點改善海外事業收益(重視獲利能力的營業活動・優化生產體制)
- 擴大VP系列等單元產品的銷售,提升獲利能力並降低製造成本
風險
- 國內瀝青合材製造量長期呈減少趨勢,導致市場萎縮的風險
- 泰國・東協地區因中國製產品低價流入而使價格競爭加劇,以及工廠減損風險
- 中國經濟景氣低迷・房地產不振導致海外需求前景不明朗,價格競爭持續
- 若道路鋪裝業界進行重組整併使瀝青廠工廠集約化,將導致市場萎縮的風險
- 中國・韓國製造商等技術能力提升,未來可能進入日本市場的風險
- 能源・原材料價格居高不下及匯率波動導致製造成本上升的壓力
最新更新: 2026年6月24日

