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Shinko Wire Company, Ltd.

5660東證Standard鋼鐵業

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Shinko Wire Company, Ltd.5660

業務內容

神鋼鋼線工業屬於神戶製鋼所集團,以特殊鋼線相關事業(PC鋼線・彈簧用鋼線等)、鋼索相關事業(鋼索製品)、工程相關事業(懸吊構造相關製品・橋梁用特殊製品)三大事業為核心展開業務。主要客戶涵蓋土木、橋梁、建築、汽車、產業機械等領域,透過神商鋼鐵販賣・MetalOne等商社銷售的比重佔銷售額過半。

公司創業於1917年,歷史悠久,2025年4月將Fivex股份有限公司納入合併子公司,持續擴充事業基礎。2026年9月預定由神戶製鋼所以股份交換方式將其收為全資子公司,屆時預計將下市。

商業模式

主要原材料透過商社向母公司神戶製鋼所採購,並與集團內的製造・加工子公司協作,進行產品的生產與銷售,屬於垂直整合型模式。營收約54%來自特殊鋼線相關事業,約41%來自鋼索相關事業,並由工程相關事業作為補充。

銷售費用及一般管理費用比率為15.3%(2026年3月期),處於偏高水準,透過價格轉嫁與生產效率提升來改善營業利益率,已成為收益結構上的課題。

企業優勢

已建構能從母公司神戶製鋼所穩定採購主要原材料的體制,在原材料的穩定確保與品質管理方面,相對於同業具有結構性優勢。集團內一貫化的供應鏈,有助於降低原材料採購風險並使品質趨於均一。

自1917年創業以來擁有超過100年的製造know-how,2026年3月期的研究開發費為610百萬日圓(特殊鋼線相關326百萬日圓、鋼索相關250百萬日圓、工程相關34百萬日圓)。持續進行PC鋼材・彈簧用鋼線的高強度化・高品質化、高機能繩索・長壽命化產品的開發,以及耐震纜索支撐等防災產品的開發。

自有資本比率從2024年3月期的52.9%→2025年3月期的54.5%→2026年3月期的56.9%,連續3期改善。2026年3月期的淨資產為25,386百萬日圓,借款為10,276百萬日圓。

同時活用政策持股的出售等方式維持財務健全性,具備能以自有資金支應設備投資(2026年3月期合計1,329百萬日圓)的財務基礎。

ENVALITH 觀點

2026年3月期營業利益為653百萬日圓(前期1,167百萬日圓),較前期減少513百萬日圓,減幅達44%,呈現大幅減益。營業利益率降至2.0%(前期3.4%),公司自身也承認中期經營計畫所訂定的ROIC5%以上、經常利益21億日圓以上的數值目標勢必需要下修。

此結果係銷售數量減少、各項成本上升,以及前期水準的存貨評價影響消失等因素疊加所致,本業收益基礎的脆弱性再次浮現。

歸屬於母公司股東之純利益為1,120百萬日圓,較前期增加8.3%,但此係依賴出售政策性持股股票收益、保險理賠金、負商譽發生收益等特別利益959百萬日圓(前期172百萬日圓)所致之結果。經常利益為660百萬日圓(前期1,235百萬日圓),較前期大減46.6%,顯示實質收益能力大幅惡化。

就外部因素而言,美國通商政策動向、地緣政治風險、人事費用上升等不確定的營運環境仍在持續,須留意下一期以後特別利益消失的風險。

公司於2026年5月11日與神戶製鋼所簽訂股份交換契約,預計於2026年8月28日自東證標準市場下市(最後交易日為8月27日),並於同年9月1日成為其完全子公司。2027年3月期之業績預測及股利預測均未公布,投資人用以評估未來業績的資訊受到極大限制。

在下市前的剩餘期間內,股份交換比例之合理性評估將成為投資判斷的主軸。

成長策略

透過價格轉嫁、擴大高附加價值產品銷售及開拓新能源領域,力求ROIC達5%以上,但顯示可能下修財測

針對各項成本上升,於全事業部門推動銷售價格調整。本期儘管進行了價格調整努力,銷售數量減少及成本上升的影響仍超過其效果,營業利益較前期減少44%,效果有限。持續徹底推動價格轉嫁仍為首要課題。

鋼索相關事業推動長壽命・免維護產品,以及新能源領域相關產品之開發與市場開拓。特殊鋼線相關事業持續強化符合市場需求之產品供應,並培育新領域。本期研究開發費為610百萬日圓,較前期增加。

推動建立大型新建橋梁案件之供應體制、擴大防災・減災・強韌化相關永續貢獻產品與服務,並透過價格轉嫁改善收益。本期因公共工程訂單減少及施工延遲,轉為營業損失161百萬日圓,回復收益為當務之急。

本期新增1家合併子公司(Fivex股份有限公司),藉以擴充事業基礎。因合併範圍變更而取得子公司股份所產生之收入105百萬日圓,已列入現金流量表。另認列負商譽發生利益353百萬日圓為特別利益。

已於2026年5月11日簽訂股份交換契約。預定於2026年9月1日成為神戶製鋼所之全資子公司,並預定於2026年8月28日自東京證券交易所標準市場下市。預期透過集團經營資源之最佳運用強化事業基礎。

最新更新: 2026年7月19日