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GENETEC CORPORATION

4492東證Standard資訊通信業

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業務內容

日商股份有限公司ゼネテック為1985年成立的資訊服務企業,以嵌入式系統委外開發為創業事業之系統解決方案事業、提供製造業CAD/CAM・模擬・PLM解決方案之工程解決方案事業,以及以防災支援應用程式『ココダヨ』為主軸之GPS事業,共展開三大事業部門。主要客戶為汽車製造商、Tier1企業、數位家電製造商、半導體製造裝置製造商等製造業大型企業。

2025年3月將Moason Japan納入子公司,將事業領域擴展至數位樂器軟體、工業用機器人控制、廣播電台相關開發等領域。2026年3月期營收達10,983百萬日圓,創下歷史新高。

商業模式

系統解決方案事業係針對汽車、數位家電、產業機器承接嵌入式軟硬體一體型開發之整案委託,以工時為基礎的開發費用作為收益來源。工程解決方案事業除了銷售Mastercam、FlexSim、PLM產品授權外,亦透過後處理器開發、客製化、維護支援、教育訓練等技術服務累積持續性收益。

GPS事業則結合NTT docomo「dバリューパス」之營收拆分機制,以及App Store、Google Play之商店計費收入。

企業優勢

自1985年設立以來,公司持續培養在嵌入式系統開發領域所積累的軟硬體一體型開發能力。這使其能夠承接單靠軟體專業難以應對的FPGA開發、邊緣運算及半導體製造設備相關開發業務,2026年3月期系統解決方案事業營收達6,798百萬日圓,部門利潤率達22.1%。

自2022年起,公司陸續完成對Bird、TOPWELL、Login、Flash Systems及Moason Japan等多家企業的併購。2025年3月將Moason Japan納為子公司後,新增數位樂器軟體、工業機器人控制及CAD/CAM相關業務(760百萬日圓),使2026年3月期合併營收較前期成長35.2%,達10,983百萬日圓,創下歷史新高。

公司持有Mastercam(1990年開始經銷)、FlexSim(2018年開始經銷)及PTC製PLM(2022年開始經銷)等多項海外知名產品之國內代理權。2026年3月期,Mastercam相關營收達2,193百萬日圓(較前期成長62.8%),PLM・ERP相關營收達860百萬日圓(較前期成長19.6%),呈現多品項均衡成長之態勢。

ENVALITH 觀點

2026年3月期營收為10,983百萬日圓(較前期增加35.2%)、營業利益820百萬日圓(同增18.3%)、當期純利益510百萬日圓(同增21.2%),各階段利益均創下歷史新高。另一方面,2027年3月期預估營收11,500百萬日圓(同增4.7%),雖為增收,但營業利益預估700百萬日圓(同減14.7%)、當期純利益預估365百萬日圓(同減28.4%),呈現大幅減益。

主要原因為FlexSim轉為訂閱制所伴隨之暫時性減收及銷管費用增加,投資人須面對利益暫時性下滑與結構性變化評估的局面。

前中期經營計畫期間(2024年3月期~2026年3月期)以合併股利發放率50%為目標,新中期經營計畫期間(2027年3月期~2029年3月期)決定下調至40%。2027年3月期年度股利預估為12日圓50錢(較前期減少9日圓50錢),為大幅減配。

優先成長投資、穩固財務基礎之方針,就中長期而言可能有助於提升企業價值,但短期而言存在被視為股東回饋後退之風險。

GPS事業因d value pass之營收分成比例下降情況全年持續,2026年3月期營收399百萬日圓(較前期減少25.2%)、部門利益24百萬日圓(同減79.5%),營收貢獻迅速降低。預計自2027年3月期第1季起,將該部門分類變更為「其他」。

此外,FlexSim由永久授權強制轉換為訂閱制(2026年4月)將成為當期暫時性減收因素。兩項風險交疊之2027年3月期利益水準之落點,值得關注。

成長策略

以「進化為整合解決方案夥伴」為方針,透過M&A、高附加價值化及AI應用,力求於2029年3月期達成銷售額160億日圓

以「進化為整合解決方案夥伴」作為全公司方針,目標於最終年度(2029年3月期)達成銷售額160億日圓、營業利益14億日圓、營業利益率9%、ROE18%。將以事業成長戰略與經營基盤戰略雙軌並進,並持續採取積極的新併購(M&A)方針。

在把握SDV化推進所帶動車載軟體投資擴大機會的同時,以嵌入式運算(Edge Computing)與FPGA為核心,重點推動新客戶開拓。2027年3月期將以軟體開發彌補系統開發主要客戶生產調整之影響,預估銷售額為7,070百萬日圓(較上期增加4.0%)。

針對FlexSim、CAD/CAM、PLM各項產品強化顧問及技術服務,提供高附加價值服務。FlexSim透過訂閱制整合(2026年4月)建立經常性收益基礎。2027年3月期預估由CAD/CAM、PLM彌補FlexSim減收,銷售額為4,130百萬日圓(較上期增加8.0%)。

新核心系統已於2026年3月期第3季度導入完成。將生成式AI之應用與人才投資定位為強化經營基盤之支柱,藉以提升支撐持續成長之組織能力。2027年3月期已將此列為管理費用增加因素納入預估。

已於2026年3月26日開始提供具備防災、防犯、看護及多語言支援功能之新應用程式『ココダヨ Life』。商店服務銷售額較上期增加26.0%,達55百萬日圓,成長穩健,但尚不足以彌補因d Value Pass分潤比例下降所導致之銷售額減少,預計自2027年3月期第1季度起將部門分類變更為「其他」。

最新更新: 2026年7月19日