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4412東證Growth資訊通信業

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Buddycom事業

提供給第一線工作者的即時通訊平台服務主力事業

期間本期上期增減率
分部銷售額(2026年8月期第3季度累計)1,564百萬日圓1,158百萬日圓(前年同期)
分部營業利益(2026年8月期第3季度累計)149百萬日圓56百萬日圓(前年同期)
ARR(2026年8月期第3季度末)1,265百萬日圓1,069百萬日圓(2025年8月期末)
簽約公司數(2026年8月期第3季度末)1,828家1,562家(2025年8月期末)
Buddycom使用費銷售額(2026年8月期第3季度累計)882百萬日圓647百萬日圓(前年同期,依前年同期比成長36.4%反推)
配件銷售額(2026年8月期第3季度累計)679百萬日圓511百萬日圓(前年同期,依前年同期比成長32.9%反推)

業務詳情

針對於門市、交通基礎設施等現場工作的第一線工作者,提供雲端型SaaS「Buddycom」。具備語音通話、影像傳輸、語音轉文字、同步翻譯、位置資訊共享等功能,僅需在智慧型手機或平板電腦安裝應用程式即可使用。透過訂閱制收費確保穩定收益,同時展開配件銷售業務。透過軟銀(SoftBank)、理光(Ricoh)、NTT DoCoMo Business等代理商於全國展開,實質上占本公司銷售額全部之單一報告分部。

近期概況

簽約公司數擴大至1,828家、ARR達1,265百萬日圓,營業利益較前年同期大幅成長166%

2026年8月期第3季度累計期間,透過強化行銷、針對重點產業之措施及強化代理商銷售能力,簽約公司數較前一會計年度末增加266家,達1,828家,ARR較前一會計年度末增加197百萬日圓,達1,265百萬日圓。分部銷售額為1,564百萬日圓(較前年同期成長35.0%),分部利益為149百萬日圓(較前年同期成長166.1%),大幅增益。惟需留意,因總公司遷移導致固定資產耐用年數縮短(會計估計變更),使本第3季度累計營業利益等減少31百萬日圓。全年度業績預測已上修至銷售額2,130百萬日圓、營業利益220百萬日圓。

主要產品

platform
Buddycom(即時通訊平台)

具備語音通話、影像傳輸、語音轉文字、同步翻譯、位置資訊共享等功能的訂閱制平台。以年約每ID每月600日圓〜2,600日圓提供服務。2026年3月期第3季度末(原文為2026年8月期)ARR為1,265百萬日圓(前一會計年度末為1,069百萬日圓),簽約公司數擴大至1,828家(前一會計年度末為1,562家)。

product
配件(耳機麥克風・耳機等)

銷售與Buddycom搭配使用的耳機麥克風、耳機等周邊設備。2026年8月期第3季度累計配件銷售額為679百萬日圓(較前年同期成長32.9%)。內含進貨成本上升及庫存管理風險。

service
BuddycomAI

提供語音轉文字、同步翻譯、生成式AI應用等功能,旨在提升ARPU的附加價值服務。有助於第一線工作者的業務效率化與數位轉型推進。

service
地端部署等新產品・服務

2026年8月期第3季度累計銷售額為2百萬日圓。尚未進入積極展開階段,但正配合客戶需求推動提供形式多樣化。

成長驅動力

  • 簽約公司數持續增加(自2021年8月期末ARR 296百萬日圓成長至2026年8月期第3季度末的1,265百萬日圓,約擴大4.3倍)
  • 訂閱制商業模式所帶來的收益累積效果(高客戶續約率)
  • 強化行銷及代理商銷售能力,加速取得包含中小企業層級之新客戶
  • 透過AI功能(BuddycomAI)、影像傳輸、同步翻譯等功能擴充,提升ARPU之空間
  • 第一線工作者數位轉型需求擴大(國內潛在市場規模估計約1,900億日圓)以及5G普及、穿戴式裝置普及帶來的順風
  • 透過與軟銀、理光、NTT DoCoMo Business等大型電信・IT企業之代理商網絡,具備全國展開能力

風險

  • 銷售額依賴特定代理商(軟銀單一公司即占2025年8月期銷售額之38.8%)
  • 競爭對手進入通訊工具市場及功能強化所導致的競爭加劇
  • 為提升第一線工作者市場之知名度,持續增加廣告宣傳費及人事費用所帶來的費用擴大風險
  • 配件銷售中進貨成本上升(日圓貶值等)及庫存管理風險
  • 雲端服務穩定運作所涉及之系統故障、資安風險
  • 總公司遷移等一次性費用(因會計估計變更所致折舊費增加31百萬日圓)壓縮利潤

最新更新: 2025年11月27日