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Logizard Co., Ltd

4391東證Growth資訊通信業

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羅吉扎德股份有限公司(庫存管理系統事業)

提供物流・零售業用雲端庫存管理系統的單一事業公司

期間本期上期增減率
營收(2026年3月期第3季累計)1,772百萬日圓1,634百萬日圓(去年同期)
營業利益(2026年3月期第3季累計)305百萬日圓358百萬日圓(去年同期)
經常利益(2026年3月期第3季累計)308百萬日圓359百萬日圓(去年同期)
季度純利益(2026年3月期第3季累計)219百萬日圓265百萬日圓(去年同期)
雲端服務營收(2026年3月期第3季累計)1,403百萬日圓1,282百萬日圓(去年同期)
開發・導入服務營收(2026年3月期第3季累計)305百萬日圓282百萬日圓(去年同期)
機器銷售服務營收(2026年3月期第3季累計)62百萬日圓69百萬日圓(去年同期)
營收(2026年3月期全年預測)2,439百萬日圓2,177百萬日圓(前一事業年度實績)
營業利益(2026年3月期全年預測)355百萬日圓408百萬日圓(前一事業年度實績)
總資產(2026年3月期第3季末)2,650百萬日圓2,576百萬日圓(前一事業年度末)
淨資產(2026年3月期第3季末)2,370百萬日圓2,176百萬日圓(前一事業年度末)
自有資本比率(2026年3月期第3季末)89.5%84.5%(前一事業年度末)
每股季度純利益(2026年3月期第3季累計)67.73日圓82.63日圓(去年同期)
年度配息預測(2026年3月期)18.00日圓18.00日圓(前一事業年度)

業務詳情

以倉庫及配送中心用WMS「Logizard ZERO」為核心,透過雲端提供店舖庫存管理「Logizard ZERO-STORE」及OMO支援「Logizard OCE」。主要客戶為零售業(含電子商務)、流通業、3PL企業。營收由雲端服務(月租費用)、開發・導入服務(客製化・導入支援)、機器銷售服務(手持終端機等)三個部門構成。公司持續把握物流業長期人力不足所帶來的省力化・自動化需求,透過拓展新客戶累積訂閱制收益。

近期概況

營收增加8.4%,但因費用增加使營業利益減少14.6%,呈現增收減益態勢

2026年3月期第3季累計期間(2025年7月至2026年3月)營收達1,772百萬日圓(較去年同期增加8.4%),確保增收,但銷售費用及一般管理費用由568百萬日圓增加至709百萬日圓,較去年同期增加24.7%,導致營業利益為305百萬日圓(較去年同期減少14.6%),大幅減益。雲端服務因新客戶增加而表現穩健,達1,403百萬日圓(較去年同期增加9.4%)。開發・導入服務亦因大型案件及持續性案件承接而達305百萬日圓(較去年同期增加8.3%)。機器銷售因大型案件減少而為62百萬日圓(較去年同期減少9.9%)。隨著「Logizard ZERO」基本功能版本升級,軟體資產有所增加。全年業績預測維持營收2,439百萬日圓・營業利益355百萬日圓不變,未作修正。

主要產品

platform
Logizard ZERO

統一管理物流據點入出貨・庫存管理・盤點等作業的雲端WMS。於2026年3月期第3季累計期間進行了版本升級(基本功能強化),使軟體資產增加。採用以月租費用為基礎的訂閱制收益模式。

product
Logizard ZERO-STORE

以雲端方式提供實體店舖的庫存管理,支援與電子商務庫存的整合管理。針對推動OMO策略的零售業展開部署。

platform
Logizard OCE

實現跨電子商務、實體店舖及物流據點之庫存統一管理與連動的OMO支援服務。對應零售業數位化及渠道整合需求。

service
開發・導入服務

承接依客戶業務量身訂做的系統客製化、導入支援,以及既有客戶的持續性案件。2026年3月期第3季累計營收較去年同期增加8.3%。大型案件及既有客戶的持續性案件有所貢獻。

service
機器銷售服務

銷售WMS運作所需之手持終端機・條碼掃描器等機器。2026年3月期第3季累計因上期大型案件減少,較去年同期減少9.9%。

成長驅動力

  • 透過拓展雲端服務新客戶累積月度訂閱制收益(2026年3月期第3季累計雲端服務營收1,403百萬日圓,較去年同期增加9.4%)
  • 物流業長期人力不足背景下省力化・自動化需求提升,帶動WMS需求擴大
  • 企業間(BtoB)物流領域WMS需求擴大(DX推動・雲端替換需求)
  • 強化與物流機器人・RFID・物料搬運設備的連動,提升產品附加價值
  • 「Logizard ZERO-STORE」「Logizard OCE」在推動OMO策略的零售業中持續普及
  • 依據中期經營計畫強化高接觸服務・加強BtoB企業合作・組織改革,提升事業運營能力

風險

  • 因AI導入・業務流程改革・人力資本投資導致銷管費用增加,使利潤率下降(2026年3月期第3季累計銷管費用較去年同期增加24.7%,達709百萬日圓;全年營業利益預測較前期減少12.9%,為355百萬日圓)
  • 開發・導入服務中大型案件承接量波動之風險
  • 開發案件複雜化導致工時超支・須提列訂單損失準備金之風險
  • 機器銷售服務因大型案件減少・供應鏈混亂而產生機會損失之風險(地緣政治風險)
  • 美國通商政策・伊朗局勢不穩定導致原油價格上漲等宏觀經濟前景不確定性,可能影響主要客戶投資決策之風險
  • 網路攻擊・資訊洩漏導致雲端服務停止之風險(相關對策費用持續增加)

最新更新: 2025年9月22日