業務內容
塚田控股股份有限公司是一家經營婚禮事業、飯店事業、W&R事業(健康與放鬆)三大板塊的控股公司。婚禮事業方面,於國內主要城市發展迎賓館業務,並在夏威夷、印尼、菲律賓等地展開海外婚禮;飯店事業方面,除經營東京灣洲際酒店、東京洲際飯店Strings Hotel、金普頓新宿東京等國內5處設施外,還經營位於美國夏威夷、華盛頓州、德州的3處設施。
W&R事業則發展英式反射療法沙龍「Queen's Way」、複合式溫浴設施「美樂溫泉SPA-HERBS」以及健身俱樂部。主要客群為國內外婚禮新人、包含訪日遊客在內的住宿・宴會使用者,以及注重健康的個人消費者。
2025年12月期合併營收為73,095百萬日圓。
商業模式
婚禮事業方面,公司於自有或租賃設施經營迎賓館,透過婚禮儀式・披露宴・服裝・攝影等一站式服務確保高單價收益。飯店事業方面,取得並經營國內外豪華飯店,藉住宿・婚禮・宴會之複合收益獲利。
透過推動婚禮商品內製化及削減成本,提升利潤率之經營結構。W&R事業則為透過削減固定成本及退出虧損門店,力求穩定轉盈的輔助性事業部門。
企業優勢
2025年12月期婚禮事業營收為38,800百萬日圓(較前年增加8.6%),分部利潤為7,314百萬日圓(同比增加26.5%),分部利潤率由約18.9%大幅提升至26.5%。婚禮舉辦單價的緩步回升吸收了能源成本及原材料價格上漲的影響,婚禮相關商品內製化的推進及全公司性的成本削減也有助於利潤率的提升。
2025年12月期飯店事業營收為31,345百萬日圓(較前年增加26.0%),分部利潤為4,355百萬日圓(同比增加18.5%)。訪日外國人數於2025年累計達42百萬人(較前年增加15.8%),創歷史新高,國內豪華飯店的住宿使用率及單價均維持穩健。
2025年4月ANA Holiday Inn東京灣開業,同年5月收購W Hotel Dallas Victory,使設施數量及地域分布進一步擴大。
營收由2021年12月期的33,429百萬日圓(營業虧損6,391百萬日圓)成長至2025年12月期的73,095百萬日圓(營業利潤9,540百萬日圓),四年間增加超過一倍。透過關閉及撤出虧損門店改善收益結構,並藉由飯店事業積極的併購擴大規模,雙管齊下帶動2025年12月期營業利潤較前年增加28.8%。
ENVALITH 觀點
業績趨勢
營收由2021期333億2,900萬日圓(33,429百萬日圓)成長至2025期730億9,500萬日圓(73,095百萬日圓),4年間擴大2.2倍,2026年12月期第1季亦達172億3,500萬日圓(17,235百萬日圓,較去年同期增加8.8%),維持增收基調。惟營業利益為12億日圓(1,200百萬日圓,較去年同期減少7.7%),單季轉為減益。
主因在於婚禮事業施行件數減少(較去年同期減少11.4%),以及能源成本與原材料價格上漲、銷管費增加。外部因素方面,訪日外國人數創歷史新高,支撐了飯店事業表現(部門利益較去年同期增加21.2%),且匯兌損失消失,大幅推升經常利益與淨利。
全年業績預測維持不變,營收777億9,700萬日圓(77,797百萬日圓)、營業利益100億9,500萬日圓(10,095百萬日圓,較上期增加5.8%)。
成長策略
透過對國內外飯店事業的成長投資以及婚禮事業的高附加價值化,實現企業價值最大化
在「Hotel InterContinental Tokyo Bay」等3處設施中,持續提升住房率與住房單價,同時吸納訪日外國人需求。2026年12月期第1季度飯店事業銷售額為8,405百萬日圓(較去年同期增加25.5%),實現高成長,各項措施進展順利。
在包含「W Hotel Dallas Victory」(2025年取得)的美國3處設施中,實施進一步的營收管理及成本控制,以提升收益能力。W Hotel Dallas Victory併入合併範圍所帶來的銷售貢獻已於2026年12月期第1季度確認,持續推進收益改善。
持續進行不盈利門店的關閉・大規模翻修,並持續推動施行單價的緩步回升。2026年12月期第1季度施行件數較去年同期減少11.4%,仍受翻修影響,但施行單價呈現回升趨勢,翻修完成後件數的恢復為達成全年預估的前提。
依據2026年2月10日董事會決議,正在實施庫藏股買回。截至2026年3月底,庫藏股數量為1,916,234股(較上期末1,613,534股增加)。年度股利預估為14.00日圓(較上期12.00日圓增配),持續強化股東回饋。
最新更新: 2026年7月17日

