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OPRO Co., Ltd.

228A東證Growth資訊通信業

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OPRO Co., Ltd.228A

業務內容

歐普羅股份有限公司以「make IT simple」為使命,支援企業、行政及公共機關推動DX(數位轉型)的雲端服務專業公司。1993年創業,2024年8月於東京證券交易所Growth市場上市。

事業以帳票DX・Kamiresu為核心的資料最佳化解決方案,以及訂閱制銷售管理的銷售管理解決方案兩大主軸展開。主要客戶涵蓋金融機構、製造業、行政機關等廣泛業種,並以與Salesforce平台的高度相容性為強項。

2025年11月期銷售額為2,553百萬日圓。

商業模式

營收大部分由雲端服務的月費授權使用費(持續使用費)構成,屬於存量型收益模式。2025年11月期的雲端營收比率為96.6%,存量營收比率為85.3%。

收益除持續使用費外,還包括初期費用、專業服務費及按使用量計費等項目。根據在Salesforce平台上簽訂的OEM合作夥伴契約及ISVforce合作夥伴契約,須將授權使用費的一定比例支付給Salesforce。

企業優勢

2025年11月期的訂閱制營收占比為85.3%,解約率由0.47%降至0.35%。期末ARR為2,175,839千日圓(較前期增加15.1%)。以月費制授權費為主體的收益結構,使銷售預測性提高,形成穩定的收益基礎。

自2007年起提供表單雲端服務,累積18年以上的技術與經營know-how。2025年12月,「帳票DX」及「Kamiless(カミレス)」通過日本政府資訊系統安全評估制度ISMAP登錄(登錄編號:C25-0101-2),使公司具備向中央省廳、獨立行政法人及地方自治體提供採購的資格,擴大了進入公共DX市場的機會。

根據與Salesforce, Inc.簽訂的OEM合作夥伴協議(2015年締結)以及ISVforce合作夥伴協議(2014年締結),在全球逾15萬家企業使用的Salesforce平台上提供服務。可與SFA、CRM一體化運用的特點獲得客戶好評,支撐了Data Optimize與Sales Management兩項解決方案ARR的持續成長。

ENVALITH 觀點

2026年11月期中間期營收為1,360百萬日圓(較去年同期增加13.3%)、營業利益203百萬日圓(增加18.8%)、中間純利益144百萬日圓(增加31.7%)。相對於全年預估(營收3,226百萬日圓、營業利益418百萬日圓、當期純利益304百萬日圓),中間期進度率分別為42.2%、48.6%、47.4%,整體進展大致順利。

利益成長率大幅超越營收成長率的收益槓桿效應持續存在,為下半期達成業績預估奠定了良好基礎。

依據2026年3月董事會決議,公司買回自有股份40,000股(61百萬日圓),導致自有資本比率由上期末的47.6%降至43.9%。無形固定資產取得(中間期114百萬日圓)所涉及的雲端功能開發投資亦持續進行,成長投資與股東回饋之間的平衡成為課題。

股利政策仍維持零配息,公司需持續向投資人說明剩餘資金的運用方針。

對特定客戶(Mizuho Research & Technologies)的營收集中風險,以及對Salesforce生態系統的依賴,仍是主要風險因素。就外部環境而言,生成式AI快速發展帶動企業對AI應用的需求提升,對AI原生功能開發的投資(無形固定資產較上期末增加90百萬日圓,達258百萬日圓)將直接關係到競爭力的維持。

公共市場開拓的進展以及透過新客戶開發實現風險分散的實績,將成為未來評估的重點。

成長策略

活用ISMAP拓展公共及企業市場,並同步推進AI原生功能開發之雙軸戰略

帳票DX、Kamiresu已完成ISMAP登錄,取得參與中央省廳、獨立行政法人及地方自治體案件之資格。公共市場之採購流程與民間市場不同,進入門檻較高,公司將發揮先行登錄企業之優勢,積極推動案件承接。

公司正在開發運用生成式AI之帳票自動生成、AI映射等AI原生功能。2026年11月期中間期已投入無形固定資產取得114百萬日圓,透過雲端服務功能之高度化,力求既有客戶的加值銷售(upsell)及新客戶的取得。

公司運用以數據優化解決方案及銷售管理解決方案為兩大主軸之產品組合,強化對既有客戶之追加提案。合約負債持續擴大(中間期末為1,433百萬日圓),顯示經常性收益基礎穩健累積。

最新更新: 2026年7月17日