業務內容
博展股份有限公司於1967年創業、1970年設立,為體驗行銷(Experience Marketing)專業企業。秉持「以真心串聯人與社會的溝通,創造連結未來的驅動力」之企業宗旨,一貫承接企業、團體廣告及促銷活動相關之各類活動與行銷工具的企劃、製作與運營。
旗下擁有Digital Experience股份有限公司、日南股份有限公司、Hiramiya股份有限公司三家合併子公司,於實體活動、數位、商業空間等各領域協助解決客戶企業的溝通課題。主要客戶為以國內大型企業為主的法人客戶,透過展覽會、研討會、商業設施等多元接觸點提供體驗價值。
商業模式
針對客戶企業的行銷課題,提供從活動、展覽會、數位內容、商業空間規劃等企劃提案,到製作、施工、當日營運一氣呵成承接的專案型商業模式。銷售額中有83%以上來自實體活動領域,透過指定發包獲取高附加價值案件是支撐收益性的關鍵。2025期銷售額營業利益率達11.1%,銷售毛利率達32.1%。
企業優勢
打造由公司內部一貫負責活動、展覽的企劃、製作、施工、營運的體制。因「體驗價值」獲得肯定而帶來的指定接單銷售額表現穩健,已成為與競爭對手差異化的要因。2025期銷售額達23,336百萬日圓,營業利益率達11.1%。
2025期期末在手訂單餘額為7,682百萬日圓(較前期增加4.34%)。接單金額也擴大至23,655百萬日圓(較前期增加16.07%),對下一期銷售額的累積提供了一定程度的保障。在手訂單餘額的累積成為佐證業績穩定性的指標。
2025期營業活動現金流為2,704百萬日圓(約為前期的2.5倍)。期末現金及約當現金達4,495百萬日圓,淨資產為5,003百萬日圓(較前期增加1,642百萬日圓)。設備投資僅54百萬日圓,規模輕量,自由現金流大部分作為手頭資金累積下來。
ENVALITH 觀點
業績趨勢
營收從2021期72億72百萬日圓擴大至2025期233億36百萬日圓,4年間成長逾3倍,2026年12月期第1季亦維持增收基調,達48億11百萬日圓(較去年同期+13.5%)。另一方面,獲利能力急速惡化,營業利益從去年同期的2億96百萬日圓減少至1億38百萬日圓(△53.2%),營業利益率由7.0%降至2.9%。
主因為銷貨成本率上升(67.4%→71.3%)及銷售管理費增加。全年預估為營收237億50百萬日圓(+1.8%)、營業利益22億48百萬日圓(△13.3%),預期呈現增收減益。
就外部因素而言,人事費與外包費的上升壓力持續存在,利潤率的結構性改善成為課題。
成長策略
以建立競爭優勢、強化組織人才及充實治理為三大支柱,力求實現持續成長
透過在期末累積在手訂單餘額,提前確保下一期營收的策略。2026年12月期第1季末的在手訂單餘額為9,118百萬日圓(較去年同期末+1.8%),維持在高水準,成為達成全年營收預測23,750百萬日圓的基礎。
以實體活動與數位融合型方案的旺盛需求為背景,力求接單金額持續擴大。2026年12月期第1季的接單金額為6,247百萬日圓(較去年同期+7.1%),維持增長態勢,確認案件承接能力持續穩健。
為應對銷貨成本率上升(2026年12月期第1季:71.3%)及銷管費用增加,透過外包費用管理、人力效率化及案件組合改善以回升利潤率,已成為當務之急。若要達成全年營業利益預測2,248百萬日圓,剩餘三個季度須大幅改善利潤率。
最新更新: 2026年7月17日

